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全年完成财政总支出67891万元,为预算的91.24%,比上年增长25.81%;主要支出项目完成情况(含上级追加支出)是:一般公共服务支出14764万元,为预算的94.54%;比上年增长17.82%;国防支出535万元,为预算的97.63%;比上年增长54.62%;增幅较大的原因是人武部营房建设基建支出的增加。公共安全支出2561万元,为预算的86.17%;比上年增长 28.18%;增幅较大的原因是社会维稳支出的增加。教育支出15477万元,为预算的100%;比上年增长61.35%;增幅较大的原因是区级加大对教育事业的投入。
科学技术支出81万元,为预算的53.64%;比上年下降35.71 %;下降的原因是按项目进度专项补助支出专列下年支出。文化教育与传媒支出349万元,为预算的85.33%;比上年增长57.21%;增幅较大的原因是上级加大对文物保护工作的投入。
社会保障和就业支出12033万元,为预算的90.11%;比上年增长6.82%;医疗卫生支出10960万元,为预算的89.48%,比上年增长29.29%;增长的主要原因是医疗保障标准的提标和上级指标逐级配套的增加;环境保护支出844万元,为预算的74.04%;比上年增长 703.81%,增长的原因是能源节约利用专项补助支出的增加。城乡社区事务支出2996万元,为预算的87.5%;比上年增长12.59%;农林水事务支出4509万元,为预算的88.67%;比上年增长30.39%;增长的主要原因是增加了涉农补贴资金的投入。
交通运输支出543万元,为预算的56.27%;比上年下降58.93%,下降的原因是上级通乡通村道路建设项目的减少;资源勘探电力信息等事务支出338万元,为预算的57.78%;比上年增长238%,增长的主要原因是增加中小企业专项资金投入;商业服务等事务支出696万元,为预算的75.9%;同口径与上年持平;粮油物资管理事务支出216万元,为预算的99.54%;比上年增长8%;其他支出989万元,为预算的75.79%;比上年增长20.9%。
鉴于省市财政尚未结算,有关具体收支平衡情况待决算批复下达后,再向区人大常委会报告。