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2013年,全区预计完成财政总支出76299万元,为预算的88.72%,比上年增长12.38%。
主要支出项目完成情况(含上级追加支出)是:一般公共服务支出17211万元,为预算的97.40%;比上年增长16.57%;国防支出351万元,为预算的96.43%;比上年下降34.39%,下降的主要原因是人武部营房建设项目尚未开工,预算调减;公共安全支出2808万元,为预算的97.31%;比上年增长9.64%;教育支出12615万元,为预算的97.80%;比上年下降18.49%,下降的主要原因是上级专项资金减少500万元及2012年提前下达2013年专项资金1000万元;科学技术支出156万元,为预算的82.54%;比上年增长92.59%,增长的主要原因是上级专项基层科普及平台建设支出增加;文化体育与传媒支出697万元,为预算的86.48%;比上年增长99.71%,增长的主要原因是蔡锷故居开发项目支出增加;社会保障和就业支出14382万元,为预算的75.22%;比上年增长19.52%,增长的主要原因是上级加大对社会保障支出的增加;医疗卫生支出8336万元,为预算的82.29%,比上年下降23.94%,下降的主要原因是上级专项补助的减少;环境保护支出166万元,为预算的35.32%;比上年下降80.33%,下降的主要原因是能源节约利用专项补助支出的减少;城乡社区事务支出6264万元,为预算的93.56%;比上年增长109.08%,增长的主要原因是小街小巷改造和道路基础设施建设支出增加;农林水事务支出9303万元,为预算的94.03%;比上年增长106.32%,增长的主要原因是对农业生产补助、病险水库加固、饮水安全、中小河流的治理等项目投入的增加;交通运输支出1020万元,为预算的60.82%;比上年增长87.85%,增长的主要原因是宝庆电厂进厂里路建设支出的增加;资源勘探电力信息等事务支出826万元,为预算的95.22%;比上年增长144.38%,增长的主要原因是上级加大对企业财政贴息资金的投入;商业服务等事务支出244万元,为预算的52.59%;比上年下降64.94%,下降的主要原因是家电下乡、汽摩下乡政策的结束;住房改革支出1260万元,为预算的97.6%;粮油物资管理事务支出387万元,为预算的89.58%;比上年增长79.17%,增长的主要原因是上级对粮食风险基金支出加大;其他支出273万元,为预算的92.54%;比上年下降72.40%,下降的主要原因是统计口径的变化。