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(一)财政收入安排情况
2014年,安排财政总收入(含上划)46733万元,同口径(下同)比上年增长20%。其中:一般预算收入25891万元,比上年增长20%;上划所得税8492万元,比上年增长20%;上划增值税9978万元,比上年增长20%;营业税上划2337万元,比上年增长20%;资源税上划35万元,比上年增长20%。
一般预算收入按部门划分:区地税局11590万元,市地税直属局3122万元,区国税局4061万元,区财政局7118万元,均比上年增长20%。
主要收入项目的安排情况是:工商税收18026万元(其中:增值税2501万元,营业税7010万元,企业所得税1842万元,个人所得税1460万元,土地增值税1058万元),耕地占用税586万元,专项收入746万元,罚没收入455万元,行政性收费1306万元,国有资源(资产)有偿使用收入4351万元,其他收入1007万元。
(二)财政支出安排情况
根据收入计划和现行市区财政体制情况,按照“公平公开、廉政节约、积极有效”的总原则,全年安排本级总支出51000万元,切实做到“六个确保”(即:确保财政收支平衡、确保机关基本运行、确保民生事业支出、确保基层稳步发展、确保社会稳定大局、确保重点项目支出)。具体按科目划分如下:一般公共服务支出17661万元;国防支出886万元;公共安全支出1814万元;教育支出9532万元;科学技术支出72万元;文化体育与传媒支出78万元;社会保障和就业支出6767元;医疗卫生支出2568万元;节能环保支出44万元;城乡社区事务支出5236万元;农林水事务支出2284万元;交通运输支出412万元;资源勘探电力信息等事务支出76万元;商业服务等事务支出259万元;住房改革支出1458万元;粮油物资管理支出116万元;其他支出937万元;总预备费800万元。
(三)财政收支平衡情况
全区一般预算收入25891万元,加预计上级补助收入23335万元,加基金预算收入484万元,加上年结转净结余2266万元,减预计上解支出976万元,当年区级可用财力为51000万元,安排财政支出51000万元,当年收支平衡。