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邵阳市信誉高的博彩公司推荐能源生态办公室2017年部门决算说明
一、主要职能
(1)贯彻执行农村能源开发利用节约有关法律、法规和政策;
(2)组织开展农村能源资源调查与评价,编制农村能源发展规划;
(3)指导、监督农村能源建设项目的实施;
(4)组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设,以及国内外技术合作与交流;
(5)组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广;
(6)会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。
(7)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
在线博彩平台排名能源生态办公室为区农林水局二级机构,2017年度决算编制范围仅包括本级单位。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入72.89万元,比上年增加24.04%。总支出65.23万元,比上年增加4.55%。
(二)收入决算情况
2017年收入72.89万元,其中:一般公共预算拨款收入72.89万元,比上年增加40.29 %。
(三)支出决算情况
2017年支出65.23万元,均为基本支出,无项目支出。其中:一般公共服务支出3.1万元,比上年增加93.75%。医疗卫生与计划生育支出1.93万元,比上年增加14.2%。节能环保支出27.76万元,比上年减少12.43%。农林水支出27.45万元,比上年增加9.49%。住房保障支出2万元,比上年减少14.16%。其他支出3万元,上年无其他支出。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入72.89万元,比上年增加40.29%。均为一般公共预算财政拨款收入。
2017年度财政拨款总支出62.23万元,比上年增加5.33%。均为一般公共预算财政拨款支出。
按功能分类如下:一般公共服务支出3.1万元,比上年增加93.75%。医疗卫生与计划生育支出1.93万元,比上年增加14.2%。节能环保支出24.76万元,比上年减少12.8%。农林水支出27.45万元,比上年增加9.49%。住房保障支出2万元,比上年减少14.16%。其他支出3万元,上年无其他支出。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入728889万元,比上年增加1402756.18%。一般公共预算拨款支出62.23万元,比上年增加5.33%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入728889万元,比上年增加1402756.18%。用于基本支出的收入728889万元,比上年增加1770874.91%。
(三)2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出62.23万元,比上年增加5.33%。按功能分类:一般公共服务支出3.1万元,比上年增加93.75%。医疗卫生与计划生育支出1.93万元,比上年增加14.2%。节能环保支出24.76万元,比上年减少12.8%。农林水支出27.45万元,比上年增加9.49%。住房保障支出2万元,比上年减少14.16%。其他支出3万元,上年无其他支出。按经济分类:基本支出62.23万元,比上年增加28.89%。其中:工资福利支出38.62万元,比上年增加57.79%。商品和服务支出9.62万元,比上年减少30.13%。对个人和家庭的补助2万元,比上年减少55.94%。对企事业单位的补贴12万元,比上年增加118.18%。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为1万元,决算数为0.23万元。其中:公务接待费预算数为1万元,公务接待费决算数为0.23万元,公务接待5批次35人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.68万元,邵阳市在线博彩平台排名能源生态办公室按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年邵阳市安全博彩公司推荐能源生态办公室机关(事业)运行经费财政拨款决算21.62万元。比2016年增加2.35万元。
(二)政府采购情况
本年度政府采购无实际采购额。
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
(四)预算绩效情况
2017年安全博彩公司推荐能源生态办公室加强能源安全生产监管,对全区已建沼气池进行安全大排查,组织专业技业人员积极参加培训,增强业务能力。
九、相关的名称解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
事业单位补贴:反映对事业单位的补贴支出。
附件:亚洲十大正规在线博彩平台排名能源办2017年度部门决算公开表