文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 效力状态: |
一、主要职能
(一)宣传贯彻执行党和政府有关农村经济组织体制等方面的方针、政策和法规,指导全区农村经济组织的建设和发展,制定农村经济组织的示范章程,建立健全各项管理制度并指导实施。
(二)研究提出稳定和完善家庭承包经营和统分结合的经营体制的意见,指导农村家庭承包经营和统分结合经营体制的稳定和完善,指导建立农村土地流转机制和土地经营权流转。宣传贯彻实施《中华人民共和国农村土地承包法》,抓好农村承包合同管理,负责农村承包合同鉴证、纠纷调处和仲裁等工作。
(三)宣传贯彻执行党和国家有关农村集体资产和农村财务管理的政策法规,指导农村合作经济组织的财务管理和会计核算工作,抓好村帐乡(镇)代管工作,指导合作经济组织搞好收益分配工作,负责农村财会人员业务培训、考核、发证和集体资产评估、发证等工作。
(四)负责对合作经济组织的财务、合同、经济效益、农民负担资金、专项资金和村干部任期和离任经济责任等进行审计和复审。
(五)宣传贯彻执行党和国家有关农民负担监督管理的政策法规,参与研究制订有关减轻农民负担的政策措施,负责农民负担监督管理的日常工作,审核涉及农民负担的文件,检查监测农民负担情况,参与查处涉及农民负担的案件。
(六)负责对农村经济情况进行调查、统计和分析。
(七)指导农民专业合作经济组织建设。
(八)承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名经管局部门决算包括局机关本级决算,根据财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,没有下属单位。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入202.92万元,比上年增加145.97%。总支出129.11万元,比上年增加37.95%。2017年度收入大幅增加是因为拨来项目收入,还未能支出所以导致收支差额大。以及其他部分公用支出未开支,以至于财政收入和还额度也大幅增加。
(二)收入决算情况
2017年收入202.92万元,其中:一般公共预算拨款收入202.92万元,比上年增加145.97 %。2017年度收入大幅增加是因为拨来项目收入,还未能支出所以导致收支差额大。以及其他部分公用支出未开支,以至于财政收入和还额度也大幅增加。
(三)支出决算情况
2017年支出129.11万元,其中:一般公共服务支出5.7万元,比上年增加103.57%。社会保障和就业支出12.38万元,比上年增加56.14%。医疗卫生与计划生育支出2.7万元,比上年减少7.53%。农林水支出103.67万元,比上年增加36.54%。住房保障支出4.66万元,比上年增加15.92%,因为财政工资基数调整补发了在职及退休人员工资和津补贴。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入202.92万元,比上年增加145.97%。均为一般公共预算财政拨款收入。2017年度收入大幅增加是因为拨来项目收入,还未能支出所以导致收支差额大。以及其他部分公用支出未开支,以至于财政收入和还额度也大幅增加。
2017年度财政拨款总支出129.11万元,比上年增加37.95%。均为一般公共预算财政拨款支出。
按功能分类如下:一般公共服务支出5.7万元,比上年增加103.57%。社会保障和就业支出12.38万元,比上年增加56.14%。医疗卫生与计划生育支出2.7万元,比上年减少7.53%。农林水支出103.67万元,比上年增加36.54%。住房保障支出4.66万元,比上年增加15.92%。因为财政工资基数调整补发了在职及退休人员工资和津补贴。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入202.92万元,比上年增加145.97%。一般公共预算拨款支出129.11万元,比上年增加37.95%。部分公用支出未开支,以至于财政收入和还额度也大幅增加。
(二)2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入202.92万元,比上年增加145.97%。用于基本支出的收入140.05万元,比上年增加69.76%。用于项目支出的收入62.87万元,上年无用于项目支出的收入。2017年度收入大幅增加是因为拨来项目收入,还未能支出所以导致收支差额大。
(三)2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出129.11万元,比上年增加37.95%。按功能分类:一般公共服务支出5.7万元,比上年增加103.57%。社会保障和就业支出12.38万元,比上年增加56.14%。医疗卫生与计划生育支出2.7万元,比上年减少7.53%。农林水支出103.67万元,比上年增加36.54%。住房保障支出4.66万元,比上年增加15.92%。按经济分类:基本支出116.23万元,比上年增加24.19%。其中:工资福利支出63.99万元,比上年增加30.31%。商品和服务支出32.37万元,比上年增加5.48%。对个人和家庭的补助18.44万元,比上年增加33.63%。其他资本性支出1.44万元,上年无其他资本性支出。项目支出12.87万元,上年无项目支出。其中:商品和服务支出12.87万元,上年无商品和服务支出。因为账务处理调整,土地确权从基本支出调整至项目支出。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为2.5万元,决算数为2.41万元。其中:公务接待费预算数为2.5万元,公务接待费决算数为2.41万元,公务接待18批次93人次。2017年“三公”经费决算比2016年增加0.23万元,其中:公务接待费比上年增加0.41万元。
七、政府性基金决算
2017 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年邵阳市在线博彩平台排名经管局机关(事业)运行经费财政拨款决算33.81万元。比2016年增加3.12万元。
(二)政府采购情况
本年度政府采购无实际采购额。
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
(四) 预算绩效情况
2 017年安全博彩公司推荐农村经营服务站整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理, 2017年区农村经营服务站预算资金共89.51万元,其中专项经费预算23万元,我站坚持依法依规原则 对农村经济情况进行调查、统计和分析,项目资金用于 农民负担监督管理的日常工作, 负责对合作经济组织的财务、合同、经济效益、农民负担资金、专项资金等进行审计和复审, 资金到位率和使用率达到了100%。
九:相关的名称解释。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
附件: 2017年度邵阳市安全博彩公司推荐经管局部门决算公开表.doc