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邵阳市安全博彩公司推荐农业农村局2018年度部门决算
文件名称: 邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名农业农村局2018年度部门决算
统一登记号:
索引号: 4305030003/2019-00291 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2019-09-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-09-02 效力状态:

目录

 

第一部份 在线博彩平台排名农业林业水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部份 十大正规在线博彩平台农业林业水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部份 信誉高的博彩公司推荐农业林业水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  第四部份 名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  十大正规在线博彩平台农业林业水利局单位概况

一、部门职责

(一)负责全区农业、林业、水务、养殖业和农村经济发展的长期规划和年度计划,并组织实施,督促检查落实。
       (二)负责对全区农业、林业、水务、蔬菜、畜牧水产、农机、农业科技、农业科教及其他有关涉农工作的管理、指导。
       (三)负责农业、林业、水务、农机法规的执行监督,保护农业资源、森林资源、水资源、水生态环境和农业环境、搞好农机安全监督管理工作;负责森林防火工作及农产品的质量安全监管工作。
       (四)组织调查研究,准确、及时、全面地掌握国家有关农村工作方针、政策的执行情况,反映农业、农民和农村工作动态与信息,研究有关重大问题,搞好综合汇报,提出建议,推广典型经验;负责全区城乡一体化协调工作。

(五)负责全区农业、林业、养殖业和水资源综合开发,农业产业化,高效农、林、养殖业基地建设,农村能源建设,水务基础设施建设和蔬菜及养殖基地建设,对各类开发项目进行初审评估和组织实施。
       (六)负责农业、林业、蔬菜、养殖业技术和先进的农业机械推广,指导和协调农业服务及动物防疫体系建设,参与农业、林业和养殖业重要课题的技术攻关和科研成果鉴定。
       (七)负责农业、林业、蔬菜生产的种子、种畜禽水产苗种、苗木调运供应、病虫防治、动植物检疫工作和全区产地的农产品及动物产品的质量安全监督管理。
       (八)负责全区防汛抗旱工作;负责水行政管理(包括人工水道、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程)、水务管理工作;负责水资源、水土保持工作;负责全区堤防维护、管理,河道清障、扫障工作;负责全区农村安全饮水工作。
       (九)负责减轻农民负担的监督工作,维护农民的利益和合法权益,协助有关部门指导农村集体经济的管理和农民专业合作组织管理等工作。
       (十)协同区有关部门做好农业战线领导班子的考核,配合有关部门抓好农村思想政治工作和基层政权建设(农村党风廉政建设),负责组织农业战线专业技术职称的评聘工作。
      (十一)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市十大正规在线博彩平台农业林业水利局为安全博彩公司推荐政府组成部门,成立于2016年1月,由原区农林局、区水利局、区农办组成,现有在职干部职工55人。

(二)部门决算单位构成。邵阳市在线博彩平台排名农业林业水利局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:局本级以及1个差额拨款事业单位。
 

第二部分 在线博彩平台排名农业林业水利局2018年度部门决算表(附后)

 

       第三部分  信誉高的博彩公司推荐农业林业水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年总收入3504.25万元,比上年减少9.58%。总支出2726.96万元,比上年减少28.27%。收入支出减少的主要原因是项目减少、人员经费减少。

二、收入决算情况说明

  2018年收入3430.37万元,均为一般公共预算拨款收入,比上年减少11.05%。

三、支出决算情况说明

 2018年支出2726.96万元,其中:一般公共服务支出15万元,占本年总支出的0.55%,比上年减少65.86%。社会保障和就业支出32.04万元,占本年总支出的1.18%,比上年减少64.25%。农林水支出2679.92万元,占本年总支出的98.27%,比上年减少25.17%。本年无医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出,其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款总收入3504.25万元,比上年减少9.58%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2018年度财政拨款总支出2726.96万元,比上年减少28.27%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:一般公共服务支出15万元,比上年减少65.86%。社会保障和就业支出32.04万元,比上年减少64.25%。农林水支出2679.92万元,比上年减少25.17%。本年无住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。

收入支出减少的主要原因是项目减少、人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算拨款支出2726.96万元,占本年支出100%,比上年减少28.27%。减少的主要原因是项目减少、人员经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出2726.96万元,比上年减少28.27%。按功能分类:一般公共服务支出15万元,占本年总支出的0.55%,比上年减少65.86%。社会保障和就业支出32.04万元,占本年总支出的1.18%,比上年减少64.25%。农林水支出2679.92万元,占本年总支出的98.27%,比上年减少25.17%。本年无医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出,其他支出。按经济分类:基本支出791.16万元,占本年总支出的29.01%,比上年减少11.87%。其中:工资福利支出584.85万元,占本年总支出的21.45%,比上年增加3.47%。商品和服务支出162.01万元,占本年总支出的5.94%,比上年减少2.81%。对个人和家庭的补助40.67万元,占本年总支出的1.49%,比上年减少75.35%,资本性支出3.64万元,占本年总支出的0.13%,比上年增加355%。

(三)、财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出2726.96万元,年初预算 538.13万元,增加了2188.83万元,原因是预算进行调整以及项目支出调增、人员薪资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出791.16万元,占本年一般公共预算拨款支出的29.01%,比上年减少11.87%。其中:工资福利支出584.85万元,占本年总支出的21.45%,比上年增加3.47%。商品和服务支出162.01万元,占本年总支出的5.94%,比上年减少2.81%。对个人和家庭的补助40.67万元,占本年总支出的1.49%,比上年减少75.35%。资本性支出3.64万元,占本年总支出的0.13%,比上年增加355%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费预算数为8.8万元,决算数为1.35万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少7.64万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费预算数为8.8万元,决算数为1.35万元,均为公务接待费。2018年“三公”经费决算比2017年减少7.64万元,本年公务接待34批次339人次。湖南省邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名农业林业水利局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。由于单位公车统一纳入公车平台管理,我单位无公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年安全博彩公司推荐农业林业水利局整体支出和专项资金(项目支出)1935.79万元均实行预算绩效管理, 所有专项资金按照相关规定专款专用。认真完成了各项专项工作任务,为工作的开展提供有力保障。项目资金主要用于农业、林业、水利发展;病虫害控制、农村人畜饮水等,资金到位率和使用率达到了100%。

2018年高效节水“以奖代补”项目于6月30日开工,11月20均已全部完工,现已投入使用。益宏园林高效节水“以奖代补”项目实施后,每亩可增产苗木50株以上,每亩可增收600元以上,每年增加节水能力约10.4万立方米,新增节水灌溉面积500亩,受益建档立卡贫困户约12户,受益建档立卡贫困户人数32人。新声农庄高效节水“以奖代补”项目实施后,每亩可增产优质水果约50公斤,每亩可增收500元以上,每年增加节水能力约9.8万立方米,新增节水灌溉面积500亩,受益建档立卡贫困户9户,受益建档立卡贫困户人数26人。项目实施后受到了当地群众的一致好评,提高了农民受益,确保了农业灌溉用水既高效又节水的目的,大大改善了灌溉用水条件。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出165.65万元。比2017年减少1.82万元。比年初预算数增加92.51万元。增加的主要原因是日常公用经费有所增加。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占用情况

截止至2018年12月31日,本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第四部分 名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租

对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴:反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 附表1   2018年度邵阳市安全博彩公司推荐农业林业水利局部门决算公开表格

 

 

 

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