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在线博彩平台排名劳动就业保障服务局2017年部门决算的说明
文件名称: 在线博彩平台排名劳动就业保障服务局2017年部门决算的说明
统一登记号:
索引号: 4305030003/2018-00098 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2018-08-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-08-15 效力状态:
 一、主要职能
1、配合劳动保障行政等部门制定和完善就业再就业政策,落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策法规咨询服务; 
2、开展统筹城乡就业工作,统筹做好城乡各类群体的就业服务工作; 
 3、建立就业困难人员和农村贫困户数据库,对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助,建立就业援助长效机制。 
 4、在劳动保障行政部门指导下,组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作; 
 5、指导人力资源服务中心发布市场工资指导价位信息、 职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务; 
 6、指导办理就业登记、失业登记等事务,管理辖区内失业人员档案; 
 7、指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展,定期对工作人员进行业务知识培训。 
 8、承办劳动保障行政部门交办的其他工作。 
   二、部门预算单位构成
根据邵阳市十大正规在线博彩平台编制委员会办公室《关于重新设置二级事业机构的通知》(大编发【2002】6号)和《关于在线博彩平台排名劳动就业保障服务局由差额拨款改为全额拨款的批复》(大编发【2003】10号),设置十大正规在线博彩平台劳动就业保障服务局,现为参公管理事业单位。在线博彩平台排名劳动就业保障服务局事业编制3人,实际3人;离退休人员4人,其中退休人员4人。
三、部门收支概况
 (一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计79.93万元,其中财政拨款57.81万元,其他收入22.12万元。 
    2017年度本年支出75.85万元,全部为基本支出。 
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入66.93万元,比上年增加44.87%,一般公共预算财政拨款收入66.93万元,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出56.27万元,比上年增加4.36%,一般公共预算财政拨款支出56.27万元,无政府性基金预算财政拨款支出。 
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出54.59万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2.78万元,占本年财政拨款支出5%;社会保障和就业支出48.46万元,占本年财政拨款支出89%;医疗卫生与计划生育支出1.41万元,占本年财政拨款支出3%;住房保障支出1.94万元,占本年财政拨款支出3%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
1、一般公共服务指出(类)2017年度决算2.78万元,其中: 
人力资源事务(款)2017年度决算2.78万元,公务员考核(项)2.78万元。 
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算48.46万元,其中: 
人力资源和社会保障管理事务(款)2017年度决算35.28万元,就业管理事务(项)2017年决算30.16万元,社会保险经办机构(项)2017年决算5.12万元。 
行政事业单位离退休(款)2017年度决算13.18万元,归口管理的行政单位离退休(项)13.18万元。 
主要用于人员工资、津贴及办公经费。部门预算项目主要有一般公共服务支出,社会保障和就业支出。 
3、“医疗保障”(款)2017年度决算1.41万元,“事业单位医疗”(项)2017年度决算1.41万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险费。 
4、“住房保障支出”(类)2017年度决算1.94万元,“住房改革支出”(款)2017年度决算1.94万元,“住房公积金”(项)2017年度决算1.94万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。 
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为0万元,决算数为0万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为0万元,决算数为0万元,公务接待0批0人次。
七、政府性基金决算
2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年机关运行经费财政拨款决算6.93万元。与2016年减少1.73万元。减少原因主要为办公费用减少,我所较好的落实了中央、省、市区委区政府的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。
(二)政府采购情况
本年度没有政府采购支出。实行了应采尽采,所有采购有预算,无预算不开支。
(三)国有资产占有使用情况
固定资产总额5.27万元,其中其他固定资产5.27万元。无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
(四)预算绩效情况
    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2017年部门整体支出绩效目标的金额为23.83万元,其中,基本支出23.83万元,项目支出0万元。
九、相关的名称解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 
 

附件:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名劳动就业保障服务2017年度决算表

 

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