目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
1、负责全区企业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工失业保险费的征收。负责失业人员失业保险金的发放,失业人员在领取失业保险金期间职业培训及职业介绍。负责缴纳失业人员在领取失业保险金期间参加职工医疗保险费。
2、机构设置
根据邵阳市安全博彩公司推荐编制委员会办公室《关于重新设置二级事业机构的通知》(大编发【2002】6号)设置邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名失业保险管理所,现为参公管理事业单位,邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名失业保险管理所事业编制3名,实际在职4名。
二、部门预算单位构成
我站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市十大正规在线博彩平台失业保险管理所本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我所本级预算。我所2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款;支出包括单位基本运行的经费,也包括失业保险基金区级配套等专项经费。
(一)全年收入56.23万元
2019年收入预算56.23万元,比2018年预算数59.91万元减少3.68万元,减少6.14%。
(二)全年支出56.23万元
1.基本支出预算46.23万元,占总支出预算82.22%,比2018年49.91万元减少3.68万元,减少7.37%,主要原因是有1人退休。
2.项目支出预算10万元,占总支出预算17.78%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入56.23万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为46.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为10万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:失业保险基金区级配套专项支出10万元,主要用于全额拨款事业单位的失业保险缴费。
五、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算主要是厉行节约,压缩三公经费。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年我局机关运行经费当年一般公共预算拨款9.24万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,比2018年预算减少1.26万元,下降43%,一是人员经费相对减少,二是2019年度一般公用经费在2018年的基础上压减13.63%。 较2018年压减10%。
(二)政府性基金预算
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)政府采购情况
2019年我所安排政府采购预算办公打印机1台0.5万元、办公电脑2台1万元。
(四)国有资产占用使用情况
2018年固定资产总额3.16万元,其中其他固定资产3.16万元。无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
(五)预算绩效情况
2019年度信誉高的博彩公司推荐人失业保险所整体支出和项目支出均实行预算绩效管理,详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2019年度部门预算报表