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邵阳市十大正规在线博彩平台人才交流服务中心2018年度部门决算
文件名称: 邵阳市十大正规在线博彩平台人才交流服务中心2018年度部门决算
统一登记号:
索引号: 4305030003/2019-00250 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门: 区人才交流中心
发文日期: 2019-08-30 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-08-30 效力状态:
                                                                                            目录
第一部分  信誉高的博彩公司推荐人才交流服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  在线博彩平台排名人才交流服务中心单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  亚洲十大正规在线博彩平台排名人才交流服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释
第一部分  信誉高的博彩公司推荐人才交流服务中心单位概况
一、部门职责
 亚洲十大正规在线博彩平台排名人才交流中心属于亚洲十大正规在线博彩平台排名人力资源和社会保障局的二级机构,属于信誉高的博彩公司推荐全额拨款的事业单位。 负责区人才交流中心办公室的日常工作.
二、机构设置及决算单位构成
(一)在线博彩平台排名人才交流中心属于信誉高的博彩公司推荐人力资源和社会保障局的二级机构,属于亚洲十大正规在线博彩平台排名全额拨款的事业单位。安全博彩公司推荐人才交流中心现有事业编制4人,实际4人。
(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位部门决算表。
第二部分  2018年度部门决算表附后
第三部分 在线博彩平台排名人才交流服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计49.96万元,其中2018年度总收入为49.07万元,与2017年同级对比,2017年度总收入为41.88万元,增加了7.1万元,主要由于工资调整及工作经费增加;年初结转结余0.89万元。 
 2018年度总支出为41.38万元,与2017年同级对比,2017年度总支出为42.63万元,减少了1.25万元,主要由于2017年度补发部分2016年度奖励工资及2017年预发70%的奖励资金,年末结转结余8.58万元。
二、收入决算情况说明
2018年总收入为49.07万元,其中:财政拨款收入为33.75万元,占总收入的69%;其他收入为15.32万元,占总收入的31%
三、支出决算情况说明
2018年总支出为41.38万元,其中:社会保障和就业支出37.12万元,占总支出90%;医疗卫生和计划生育支出1.78万元,占总支出4%;住房保障支出2.48万元,占总支出6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计34.63万元,其中:2018年度财政拨款总收入为33.75万元,与2017年同级对比,2017年度财政拨款总收入35.88万元,减少了2.13万元,降低率为6%,主要由于2016年度应拨入部分奖励工资于2017年度拨入及2017年提前预拨了70%的奖励资金;年初财政拨款结转结余0.88万元。2018年度一般公共预算财政拨款收入33.75万元,无政府性基金预算财政拨款收入。2018年度财政拨款总支出为31.68万元,与2017年度同级对比, 2017年度财政拨款总支出36.13万元,减少了4.45万元,降低率为12%,主要由于2016年度应拨付部分奖励工资于2017年度支出及2017年提前预拨了70%的奖励资金;年末财政拨款结转结余2.96万元;2018年度一般公共预算财政拨款支出31.68万元,无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出31.68万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出27.42万元,占本年财政拨款支出87%;医疗卫生与计划生育支出1.78万元,占本年财政拨款支出5%;住房保障支出2.48万元,占本年财政拨款支出8%;与2017年度同级对比,2017年度财政拨款总支出36.13万元,减少了4.45万元,降低率12%,主要由于2016年度应拨付部分奖励工资于2017年度支出及2017年提前预拨了70%的奖励资金。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
    1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算27.42万元,其中: “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算27.42万元,“行政运行”(项)2018年决算数11.11万元,“公共就业服务和职业技能鉴定机构”(项)2018年决算数8.48万元,“其他人力资源和社会保障管理事务支出”(项)2018年决算数7.83万元。 
   主要用于人员工资、津贴及办公经费。部门预算项目主要有一般公共服务支出,社会保障和就业支出。 
2、“医疗保障”(类)2018年度决算1.78万元,“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算数1.78万元,“事业单位医疗”(项)2018年度决算1.65万元,“其他行政事业单位医疗支出”(项)2018年度决算0.13万元。
主要用于缴纳在职职工医疗保险费。 
3、“住房保障支出”(类)2018年度决算2.48万元,“住房改革支出”(款)2018年度决算2.48万元,“住房公积金”(项)2019年度决算2.48万元。
主要用于缴纳在职职工住房公积金。 
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度年初财政拨款年初预算32.29万元,其中:社会保障和就业支出为28.03万元,医疗保障支出为1.78万元,住房保障支出为2.48万元;经调整预算,2018年度决算财政拨款支出为31.68万元,其中:社会保障和就业支出为27.42万元,医疗保障为1.78万元,住房保障支出为2.48万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款基本支出为31.68万元,全部为工资福利支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元,决算数为0万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为0万元,决算数为0万元,公务接待0批0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
    在收支预算内,确保完成以下整体目标:1:健全工作机构,做到工作早安排、早部署。2:深入非公企业,开展大走访大调研活动。3:加强银企电商合作,助推实体经济发展。4:聚力脱贫攻坚,积极推进“万企帮万村”行动。
5:夯实基层基础,如期做好会员组织数据库填报。6:聚焦中心工作,积极完成计划生育、综合治理、扶贫等工作。7:认真做好高校毕业生服务工作。开展了高校毕业生就业政策宣传、档案接转、就业见习、档案托管等服务工作。一是为毕业生提供咨询1263余人次。二是接转档案151份,其中接收131份,转出20份。8:收集在职职工档案材料登记表768余份。区人才中心现有档案7433余份,其中企业改制个人档案4780余份,事业单位个人档案2201余份,大中专毕业生托管364余份,查阅档案1326余份。区人才中心积极为存档人员提供优质服务。
    我单位严格按照开展绩效评价工作的相关要求,绩效评价指标为“优”。
十、其他重要事项
(一)机关(事业)运行经费
2018年机关运行经费财政拨款决算为0万元。与2017年同级对比,2017年机关运行经费也为0万元,我中心较好的落实了中央、省、市区委区政府的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。
(二)政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况
固定资产总额1.43万元,其中其他固定资产1.43万元。无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
第四部分  名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 
附表    邵阳市安全博彩公司推荐人才交流中心2018年决算表格
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