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就业局2018年度决算公开
文件名称: 就业局2018年度决算公开
统一登记号:
索引号: 4305030003/2019-00248 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门: 区就业局
发文日期: 2019-08-26 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-08-26 效力状态:
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第一部分  在线博彩平台排名就业服务局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  信誉高的博彩公司推荐就业服务局单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  十大正规在线博彩平台就业服务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释
第一部分  信誉高的博彩公司推荐就业服务局单位概况
一、部门职责
(1)、配合劳动保障行政等部门制定和完善就业再就业政策,落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策法规咨询服务; 
(2)、开展统筹城乡就业工作,统筹做好城乡各类群体的就业服务工作; 
(3)、建立就业困难人员和农村贫困户数据库,对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助,建立就业援助长效机制。 
(4)、在劳动保障行政部门指导下,组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作; 
(5)、指导办理就业登记、失业登记等事务,管理辖区内失业人员档案; 
(6)、指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展,定期对工作人员进行业务知识培训。 
(7)、承办劳动保障行政部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)根据邵阳市十大正规在线博彩平台编制委员会办公室《关于重新设置二级事业机构的通知》(大编发【2002】6号)设置邵阳市安全博彩公司推荐劳动就业保障服务局,现为参公管理事业单位,邵阳市在线博彩平台排名劳动就业保障服务局事业编制3名。实际在职3名,退休人员4名。
(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位部门决算表。
第二部分  2018年度部门决算表附后
第三部分 在线博彩平台排名就业服务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计85.78万元,其中:2018年度总收入为80.7万元,与2017年同级对比,2017年度总收入为79.93万元,增加了0.77万元,主要由于在职人员工资增加;年初结转和结余5.08万元。 
 2018年度总支出为52.75万元,与2017年同级对比,2017年度总支出为75.85万元,减少了23.1万元,主要由于2017年度补发部分2016年度奖励工资;年末结转和结余33.03万元。
二、收入决算情况说明
2018年总收入为85.7万元,其中:财政拨款收入为27.12万元,占总收入的34%;其他收入为53.58万元,占总收入的66%
三、支出决算情况说明
2018年总支出为52.75万元,其中:社会保障和就业支出49.35万元,占总支出94%;医疗卫生和计划生育支出1.41万元,占总支出3%;住房保障支出1.99万元,占总支出3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入为31.35万元,其中2018年度财政拨款总收入27.12万元,与2017年同级对比,2017年度财政拨款总收入57.81万元,减少了30.69万元,降低率为53%,主要由于2016年度应拨入部分奖励工资于2017年度拨入;年初财政拨款结转和结余4.22万元;2018年度一般公共预算财政拨款收入27.12万元,无政府性基金预算财政拨款收入。2018年度财政拨款总支出为23.43万元,与2017年度同级对比, 2017年度财政拨款总支出54.58万元,减少了31.15万元,降低率为5%,主要由于2016年度应拨付部分奖励工资于2017年度支出;年末财政拨款结转和介于7.92万元;2018年度一般公共预算财政拨款支出23.43万元,无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出23.43万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出20.03万元,占本年财政拨款支出85%;医疗卫生与计划生育支出1.41万元,占本年财政拨款支出7%;住房保障支出1.99万元,占本年财政拨款支出8%;与2017年度同级对比,2017年度财政拨款总支出84.58万元,减少了31.15万元,主要由于2016年度应拨付部分奖励工资于2017年度支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
    1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算20.03万元,其中: “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算12.89万元,“社会保险经办机构”(项)2018年决算7.14万元。 
   主要用于人员工资、津贴及办公经费。部门预算项目主要有一般公共服务支出,社会保障和就业支出。 
2、“医疗保障”(类)2018年度决算1.41万元,“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算数1.41万元,主要用于缴纳在职职工医疗保险费。 
3、“住房保障支出”(类)2018年度决算1.99万元,“住房改革支出”(款)2018年度决算1.99万元,“住房公积金”(项)2019年度决算1.94万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。 
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度年初财政拨款年初预算25.85万元,其中:社会保障和就业支出为22.41万元,医疗保障支出为1.44万元,住房保障支出为2万元;因在职工资调整,经调整预算,2018年度决算财政拨款支出为23.43万元,其中:社会保障和就业支出为20.03万元,医疗保障为1.44万元,住房保障支出为1.99万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款基本支出为23.43万元,其中:工资福利支出为23.43万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度本单位无“三公”经费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年,我局认真贯彻党的十九大精神,在区人社局的正确领导和上级劳动就业部门的精心指导下,仅仅围绕已“发展民生保稳定,服务民生促和谐”的工作思路,以就业改善民生为出发点,不断推进在线博彩平台排名民生实事进程,突出抓好全民就业创业,确保就业再就业工作的有序开展。
2018年城镇新增就业人数4354人,完成年任务的101%;下岗失业人员再就业2299人,完成年任务的102%,就业困难对象再就业人数824人,完成年任务的110%;新增农村劳动力转移就业人数802人,完成年任务的102%,新增农村贫困劳动力转移就业160人,完成年任务的119%;到12月底全区新增创业主体2587户,带动城乡就业人数3180人,其中带动城镇就业人数1625人,完成年任务112%;城镇登记失业率为3%,控制在4.5%以内;城镇零就业家庭实现动态就业援助率100%,各项工作进展顺利。
为338名采取灵活就业方式就业的下岗失业人员进行社保补贴;办理养老保险补贴33人,补贴金额10万元,医疗保险补贴305人,补贴金额82.3万元
2018年我区应完成新增农村贫困劳动力转移就业目标任务为135人,实际完成160人,完成率为118%。贫困家庭“两后生”培训应完成40人,实际完成64人(其中技能培训44人,高级技校学生20人,这部分人为在市高级技校就读的建档立卡的贫困家庭学生,按规定,可以算贫困家庭“两后生”培训任务),完成率为160 %。
我单位严格按照开展绩效评价工作的相关要求,绩效评价指标为“优”。
十、其他重要事项
(一)机关(事业)运行经费
2018年机关运行经费财政拨款决算为0万元。减少原因主要为办公费用减少,我局较好的俄罗是了中央、省、市区委区政府的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。
(二)政府采购情况
本年度没有政府采购支出。实行了应采尽采,所有采购有预算,无预算不开支。
(三)国有资产占有使用情况
固定资产总额5.27万元,其中其他固定资产5.27万元。无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
第四部分  名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:就业局2018年决算公开
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