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社保所2018年决算公开
文件名称: 社保所2018年决算公开
统一登记号:
索引号: 4305030003/2019-00252 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门: 区社保所
发文日期: 2019-09-06 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-09-06 效力状态:
  目录
第一部分  信誉高的博彩公司推荐社保所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  安全博彩公司推荐社保所单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  亚洲十大正规在线博彩平台排名社保所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释
第一部分  信誉高的博彩公司推荐社保所单位概况
一、部门职责
(1)负责征收社会养老保险费, 
(2)负责发放养老金待遇. 
二、机构设置及决算单位构成
(一)根据邵阳市信誉高的博彩公司推荐编制委员会办公室《关于重新设置二级事业机构的通知》(大编发【2002】6号)设置邵阳市安全博彩公司推荐社会保险事业管理所,现为参公管理事业单位,邵阳市十大正规在线博彩平台社会保险管理所事业编制5名,大编发【2013】24号文件增加区社保所编制4名(总编制达到9名),实际在职11名,退休人员1名。
(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位部门决算表。
第二部分  2018年度部门决算表附后
第三部分 安全博彩公司推荐社保2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入为196.49万元,其中:2018年度总收入为160.55万元,与2017年同级对比,2017年度总收入为212.82万元,减少了52.27万元,主要由于2017年提前预拨了70%的奖励资金;年初结转结余35.93万元。 
 2018年度总支出为140.88万元,与2017年同级对比,2017年度总支出为178.28万元,减少了37.4万元,主要由于2017年度补发部分2016年度奖励工资及2017年预发70%的奖励资金。2018年度年末结转结余55.6万元。
二、收入决算情况说明
2018年总收入为160.55万元,其中:财政拨款收入为99.68万元,占总收入的62%;其他收入为60.88万元,占总收入的38%.
三、支出决算情况说明
2018年总支出为140.88万元,其中:社会保障和就业支出129.37万元,占总支出92%;医疗卫生和计划生育支出4.82万元,占总支出3%;住房保障支出6.69万元,占总支出5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计135.41万元,其中:2018年度财政拨款总收入为99.68万元,与2017年同级对比,2017年度财政拨款总收入191.19万元,减少了91.51万元,降低率为48%,主要由于2016年度应拨入部分奖励工资于2017年度拨入及2017年提前预拨了70%的奖励资金;年初财政拨款结转结余35.73万元。2018年度一般公共预算财政拨款收入99.68万元,无政府性基金预算财政拨款收入。
2018年度财政拨款总支出为133.01万元,与2017年度同级对比, 2017年度财政拨款总支出156.86万元,减少了23.85万元,降低率为5%,主要由于2016年度应拨付部分奖励工资于2017年度支出及2017年提前预拨了70%的奖励资金;2018年度一般公共预算财政拨款支出133.01万元;2018年年末财政拨款结转结余2.4万元。无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出133.01万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出121.5万元,占本年财政拨款支出91%;医疗卫生与计划生育支出4.82万元,占本年财政拨款支出4%;住房保障支出6.69万元,占本年财政拨款支出5%;与2017年度同级对比,2017年度财政拨款总支出156.86万元,减少了23.85万元,降低率为4.36%,主要由于2016年度应拨付部分奖励工资于2017年度支出及2017年提前预拨了70%的奖励资金。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
    1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算121.5万元,其中: “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算121.5万元,“社会保险经办机构”(项)2018年决算121.5万元。 
   主要用于人员工资、津贴及办公经费。部门预算项目主要有一般公共服务支出,社会保障和就业支出。 
2、“医疗保障”(类)2018年度决算4.82万元,“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算数4.82万元,“事业单位医疗”(项)2018年度决算4.46万元,“其他行政事业单位医疗支出”(项)2018年度决算0.36万元。
主要用于缴纳在职职工医疗保险费。 
3、“住房保障支出”(类)2018年度决算6.69万元,“住房改革支出”(款)2018年度决算6.69万元,“住房公积金”(项)2019年度决算6.69万元。
主要用于缴纳在职职工住房公积金。 
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度年初财政拨款年初预算151.04万元,其中:社会保障和就业支出为139.53万元,医疗保障支出为4.82万元,住房保障支出为6.69万元;经调整预算,2018年度决算财政拨款支出为133.01万元,其中:社会保障和就业支出为121.5万元,医疗保障为4.82万元,住房保障支出为6.69万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款基本支出为133.01万元,其中:工资福利支出为106.42万元,占一般公共预算财政拨款基本支出80%;商品与服务支出为26.59万元,占一般公共预算财政拨款基本支出20%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费预算数为0万元,决算数为0万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为0万元,决算数为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
今年,我区养老保险工作在市养老保险处和区人力资源和社会保障局的领导下,以构建和谐社保为目标,以加强养老保险经办管理为主线,以内控工作和风险管理为重点,认真落实2018年邵阳市养老保险经办管理服务工作要点,重点巩固参保覆盖面,深入基金管理,规范信息化建设,提升经办服务能力等工作,不断推进养老保险工作有效平稳运行。
2018年全区企业养老保险参加养老保险人数为11602人,其中:在职参保人数为5581人,退休人数为6021人;机关事业单位参保人数为6287人,其中:在职参保人数为4105人,退休人数为2182人,100%完成市级下达的参保人数和基金征缴任务及财政补助任务。规范用人单位参保 ,完善养老保险待遇发放,强化养老保险费征缴稽核,建立业务监管台账,结合我区实际对组织机构控制、业务经办控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督等方面的执行情况进行了进一步规范,完全确保养老保险基金安全运行。
我单位严格按照开展绩效评价工作的相关要求,绩效评价指标为“优”。
十、其他重要事项
(一)机关(事业)运行经费
2018年机关运行经费财政拨款决算为26.59万元。与2017年同级对比,2018年机关运行财政拨款决算为21.76万元,增加4.83万元,增加主要为办公人员增加两名临时工作人员,办公费用相对增加,我所较好的落实了中央、省、市区委区政府的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。
(二)政府采购情况

2018年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占有使用情况
固定资产总额12.96万元,其中其他固定资产12.96万元。无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
第四部分  名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:社保所2018年决算公开
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