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目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
配合劳动保障行政等部门制定和完善就业再就业政策,落实职业介绍补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策法规咨询服务;开展统筹城乡就业工作,统筹做好城乡各类群体的就业服务工作;建立就业困难人员和农村贫困户数据库,对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助,建立就业援助长效机制;在劳动保障行政部门指导下,组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作;指导人力资源服务中心发布市场工资指导价位信息、职业供求信息和职业培训信息,提供职业指导、职业培训、职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务;指导办理就业登记、失业登记等事务,管理辖区内失业人员档案;指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展,定时对工作人员进行业务知识培训;承办劳动保障行政部门交办的其他工作。
(二)机构设置。
根据邵阳市安全博彩公司推荐编制委员会办公室《关于重新设置二级事业机构的通知》(大编发【2002】6号)和《关于在线博彩平台排名劳动就业保障服务局由差额拨款改为全额拨款批复》(大编发【2003】10号),设置亚洲十大正规在线博彩平台排名就业服务中心,现为参公管理事业单位。信誉高的博彩公司推荐就业服务中心事业编制3人,实际2人;离退休人员5人,其中退休人员5人。
二、部门预算单位构成
2021年信誉高的博彩公司推荐就业服务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算23.15万元,其中,一般公共预算拨款23.15万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.29万元,主要是人员减少。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算23.15万元,其中,一般公共服务0.25万元,社会保障和就业支出19.64万元,卫生健康支出1.73万元,住房保障支出1.53万元。支出较去年减少8.29万元,主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算23.15万元,其中,一般公共服务支出0.25万元,占1%;社会保障和就业支出19.64万元,占85%,卫生健康支出1.73万元,占7.4%,住房保障支出1.53万元,占6.6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数23.15万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年部门本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3.2万元,比2020年预算减少0.56万元,下降15%。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.81万元,主要是无公务接待。
(三)一般性支出情况:2021年本部门无会议费用。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为17万元,其中:基本支出17万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表(见附件)
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
就业2021年区本级部门预算表