文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 效力状态: |
在线博彩平台排名司法局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、全面依法治区、统筹推进法治政府建设、统筹规划全区法治社会建设等职能,具体负责指导人民参与促进法治、普法与依法治理、社区矫正、安置帮教、律师、行政复议与应诉、行政执法协调监督、规范性文件审查备案、政府法律援助等工作。
(二)机构设置
亚洲十大正规在线博彩平台排名司法局内设机构包括:内设股室8个(含1个副科级单位),分别为:信誉高的博彩公司推荐司法局法律援助中心。本部门共有编制人数41人,实有人数39人,其中在职39人,退休9人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1、安全博彩公司推荐司法局安置帮教站 2、在线博彩平台排名司法局法律援助中心
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算626.49万元,其中:一般公共预算拨款626.49万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加13.97万元,主要原因是2025增加安置帮交6个人的编制。经费同时增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算626.49万元,其中:一般公共服务支出3.1万元,公共安全支出493.36万元,社会保障和就业支出60.29万元,卫生健康支出31万元,住房保障支出38.74万元。支出较去年增加13.97万元,主要原因是2025增加安置帮交6个人的编制。经费同时增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算626.49万元,其中:一般公共服务支出3.1万元,占0.49%,公共安全支出493.36万元,占78.75%,社会保障和就业支出60.29万元,占9.62%,卫生健康支出31万元,占4.95%,住房保障支出38.74万元,占6.18%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算589.17万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算37.32万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公共法律服务支出37.32万元,主要用于进一步加强社区矫正工作的规范化管理,做好安置帮教工作,加强人民调解,加强律师事务所和基层法律服务所的管理,规范律师和基层法加强律师事务所和基层法律服务所的管理,规范律师和基层法律服务工作者的执业行为。继续推进党政机关法律顾问全覆盖和村(社区)法律顾问全覆盖工作,提高法律服务的质量和水平。五是,持续深化行政复议改革,拓宽便民渠道,提升复议质效。加强行政复议与应诉联动,强化应诉指导。严格规范性文件审查流程,保障合法合规。创新行政执法协调监督,开展专项整治与培训,提升执法规范化水平,为区域法治建设注入强劲动力。六是,持续深入开展普法宣传工作,创新普法宣传形式和载体,提高普法宣传的针对性和实效性。加强对青少年、农民、企业经营管理人员等重点群体的普法工作,提高他们的法律素养。继续拓展新媒体普法渠道,丰富普法内容,增强普法的趣味性和吸引力等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出93.14万元,比上年预算增加4.47万元,增长5.04%,主要原因是2025增加安置帮交6个人的编制。经费同时增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要原因是没有三公经费。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额34.46万元,其中,货物类采购预算8.46万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算26万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为626.49万元,其中,基本支出589.17万元,项目支出37.32万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表