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目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
(一)职责职能
为全区妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件,加大三级网络的建设。加强对社区卫生服务中心、乡镇卫生院妇幼工作的检查、督导、监督、培训;宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处;负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成;大力推行新法接生,提高住院分娩率,降低孕产妇和新生儿死亡率;负责本区妇幼卫生监测工作,收集,汇总分析妇幼卫生信息数据,组织制控和漏报调查,及时反映存在的问题,提出解决办法,为卫生行政部门制定相关政策提供依据;负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理,儿童检查和农村残疾儿童的健康检查,加强对体弱儿、低能儿、疾患儿的健康指导;负责召开区级妇幼保健例会,监督检查乡、村两级妇幼保健工作。
开展计划生育优质服务,做好生殖健康、生殖保健、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育咨询和指导工作;施行避孕节育手术,组织开展人流、放取环,放取皮埋、男女结扎、引产等各项计划生育手术并做好术后咨询、随访工作;深入基层进行生殖保健检查,为广大育龄妇女落实节育避孕措施提供优质服务和生殖保健咨询服务。指导乡、街道、村(社区)做好孕前管理;参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家及省市计生科研实施、推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务;认真做好流动人口育龄妇女的计划生育保健检查、宣传教育和技术服务工作;开展遗传与优生技术咨询工作,组织有关方面对病残儿进行鉴定;做好节育手术并发症、后遗症的鉴定、诊断治疗及管理工作;配合局机关和其他科室搞好各项活动及优质服务“三下乡“活动。
(二)机构设置
安全博彩公司推荐妇幼保健站内设科室6个,分别是办公室、财务科、信息科、健康教育科、妇保科、儿保科。
二、部门预算单位构成
根据我区2019年部门预算编报说明要求,亚洲十大正规在线博彩平台排名妇幼保健站内设科室6个全部纳入我站2019年部门预算编制范围。我站属独立法人公益一类副科级事业单位,单独编报部门预算,分别单独公开2018年部门预算编制说明。
三、部门收支总体情况
2019 年部门预算编报范围包括站内设科室的收入和支出。收入包括公共预算收入;支出即包括站内基本运行的经费,也包括各科室的专项经费。
( 一)收入预算: 2019 年初预算数190.98万元,全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款190.98万元,无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年收入预算比去年增加37.58万元,增长24.49%,预算收入增加的主要原因一是经费拨款同比上年减少4.52万元;原因二是工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入28.5万元;二是新增加了产前筛查项目经费13.6万元。
( 二)支出预算:
2019 年初预算数190.98万元,其中:工资福利支出126.68万元,占总支出预算的65%;商品和服务支出33.6万元,占总支出预算的18%;专项经费支出30.7万元,占总支出预算的17%。2019年支出预算比去年增加37.58万元,增长24.49%,预算支出增加的主要原因一是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入23.98万元;二是新增加了产前筛查项目经费13.6万元;三是区级预算单位一般公用经费在2018年的基础上压减了10%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019 年一般公共预算拨款支出190.98万元,比上年增加37.58万元,增长24.49%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:160.28万元,其中:工资福利支出126.68万元,占总支出预算的65%;商品和服务支出33.6万元,占总支出预算的18%。
(二)项目支出:30.7万元,其中:专项经费安排:免费住院分娩补助2.7万元;免费叶酸、免费婚检7.2万元;免费妇女病查治3.6万元;母婴阻断实验室0.9万元;产前筛查检测经费13.6万元;降低每次产妇及消除新生儿破伤风配套2.7万元。
以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2019年一般公共预算拨款支出预算比去年增加37.58万元,主要是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入23.98万元;项目支出同比上年增加13.6万元;一般公用经费在2018年的基础上压减了10%。
五、“三公”经费预算
2019 年“三公”经费预算数为0.56万元,均为公务接待费,比上年减少0.29万元,下降34.12%。主要是按照中央、省和市委市政府要求,全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019 年区妇幼中心机关运行经费财政拨款预算33.6万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,比上年减少2.62万元,下降7.23%。减少的主要原因是2019年对一般公用经费在2018年的基础上进一步压减压减了10%。
(二)政府性基金预算
2019 年亚洲十大正规在线博彩平台排名妇幼保健站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)政府采购情况
2019 年在线博彩平台排名妇幼保健站没有使用政府采购预算拨款安排的支出。
(四)国有资产占用使用情况
2019 年信誉高的博彩公司推荐妇幼保健站有业务车2辆,但没有使用财政预算拨款安排的支出。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备
(五)预算绩效情况
2019 年本单位部门整体支出实行预算绩效管理,具体情况详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。
七、名词解释
1 、机关(事业)运行经费: 为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2 、“三公”经费: 指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2019年度部门预算报表(见附表)