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目 录
第一部分 邵阳市安全博彩公司推荐流管站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 邵阳市在线博彩平台排名流管站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 邵阳市安全博彩公司推荐流管站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 邵阳市在线博彩平台排名流管站概况
一、部门职责
负责全区流动人口计划生育服务管理工作,指导各乡(镇)、街道办事处实行目标管理责任制。对乡(镇)、街道办事处流动人口计划生育工作情况进行检查,评估、协同有关部门做好流动人口信息共享、区域协作和公共服务均等化的工作。
二、机构设置及决算单位构成
根据我区2019年部门预算编报说明要求,亚洲十大正规在线博彩平台排名流管站纳入2019年部门预算编制范围。我站属独立法人公益一类正股事业单位,单独编报部门预算,分别单独公开2019年部门预算编制说明。
第二部分 邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名流管站2018年度部门决算表
详见附表《2018年度邵阳市十大正规在线博彩平台流管站部门决算公开表格》
第三部分 邵阳市安全博彩公司推荐流管站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计65.15万元,与2017年相比,收、支总计增加14.75万元,增加29.2%。原因是人员工资、开展均等化服务工作增加。
(二)、收入决算情况说明
2018年收入65.15万元,其中:一般公共预算拨款收入43.90万元,占本年总收入67.38%。其他收入21.25万元,占本年总收入32.62%。原因是人员工资、开展均等化服务工作增加。
(三)、支出决算情况说明
本年支出合计65.15万元,其中:基本支出43.90万元,占本年总支出67.38%。其他支出21.25万元,占本年总支出32.62%。原因是人员工资、开展均等化服务工作增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计65.15万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加14.75万元,增加29.2%。主要原因是增加原因是人员工资、开展均等化服务工作增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算拨款支出总体情况说明
2018年度财政拨款支出65.15万元。与2017年度相比,比上年增加14.75万元,增加29.2%。主要原因是人员工资、开展均等化服务工作增加。
(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况说明
一般公共预算拨款支出65.15万元,主要用于以下方面:基本支出43.90万元,占本年总支出67.38%。其他支出21.25万元,占本年总支出32.62%。主要原因是人员工资、开展均等化服务工作增加。
(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算为65.15万元,支出决算为65.15万元。其中:工资福利支出43.90万元,商品和福利支出21.25万元。与2017年增14.75万元。增加原因是人员工资、开展均等化服务工作增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
邵阳市信誉高的博彩公司推荐流管站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出65.15万元。其中: 工资福利支出43.90万元,商品和福利支出21.25万元。与2017年增14.75万元。增加原因是人员工资、开展均等化服务工作增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费预算数为0.3万元,决算数为0万元.其中:,公务接待费预算数为0.3万元,决算数为0万元,公务接待0批0人次。
(二 ) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明
持平:2018年“三公”经费决算与2017年持平。我中心按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
没有政府性基金决算:我站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)
九、预算绩效情况说明
2018年度本单位部门整体支出已经实行预算绩效管理,参照卫健局执行
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年十大正规在线博彩平台流管站机关(事业)运行经费财政拨款决算13.79万元,比上年略有减少。主要是我站较好的落实了中央、省和市委市政府的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。
(二)政府采购支出情情况
2018年本站采购总额0万元。
(三)国有资产占有情况
2018年本站无公车和大型设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
文物和陈列品购置:反映文物和陈列品购置支出。