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目 录
第一部分 安全博彩公司推荐妇幼站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亚洲十大正规在线博彩平台排名妇幼站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 信誉高的博彩公司推荐妇幼站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 安全博彩公司推荐妇幼站概况
一、主要职责
1、为全区妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件,加大三级网络的建设。加强对社区卫生服务中心、乡镇卫生院妇幼工作的检查、督导、监督、培训;宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处;负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成;大力推行新法接生,提高住院分娩率,降低孕产妇和新生儿死亡率;负责本区妇幼卫生监测工作,收集,汇总分析妇幼卫生信息数据,组织制控和漏报调查,及时反映存在的问题,提出解决办法,为卫生行政部门制定相关政策提供依据;负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理,儿童检查和农村残疾儿童的健康检查,加强对体弱儿、低能儿、疾患儿的健康指导;负责召开区级妇幼保健例会,监督检查乡、村两级妇幼保健工作。
2、开展计划生育优质服务,做好生殖健康、生殖保健、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育咨询和指导工作;施行避孕节育手术,组织开展人流、放取环,放取皮埋、男女结扎、引产等各项计划生育手术并做好术后咨询、随访工作;深入基层进行生殖保健检查,为广大育龄妇女落实节育避孕措施提供优质服务和生殖保健咨询服务。指导乡、街道、村(社区)做好孕前管理;参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家及省市计生科研实施、推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务;认真做好流动人口育龄妇女的计划生育保健检查、宣传教育和技术服务工作;开展遗传与优生技术咨询工作,组织有关方面对病残儿进行鉴定;做好节育手术并发症、后遗症的鉴定、诊断治疗及管理工作;配合局机关和其他科室搞好各项活动及优质服务“三下乡“活动。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
十大正规在线博彩平台妇幼保健站内设科室6个,分别是办公室、财务科、信息科、健康教育科、妇保科、儿保科。
(二)决算单位构成。
亚洲十大正规在线博彩平台排名妇幼保健站内设科室6个全部纳入我站2018年部门预算编制范围。我站属独立法人公益一类副科级事业单位,单独编报部门预算,分别单独公开2018年部门预算编制说明。
第二部分 在线博彩平台排名妇幼站2018年度部门决算表(附后)
第三部分 十大正规在线博彩平台妇幼站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计383.75万元,财政拨款收入285.8万元,年初结转和结余97.95万元,与2017年同级对比,减少了167.2万元,比上年减少36.9% 。减少原因是上年将本级横向拨款计入财政拨款收入。 2018年总支出383.75万元,其中支出364.15万元,结余19.59万元。基本支出288.1万元,占支出合计的79.12%;项目支出76.05万元,占支出合计的 20.88%。与2017年同级对比,减少了13.85万元 ,比上年减少了3.66%。减少原因是压缩支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入383.75万元,均为一般公共预算拨款收入383.75万元,无政府性基础预算拨款收入。与2017年同级对比,减少了167.2万元,比上年减少36.9% 。减少原因是上年将本级横向拨款计入财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2018年度支出364.15万元,其中社会保障和就业支出支出3.14万元,占总支出0.8%;医疗卫生与计划生育支出支出351.54万元,占总支出96.54%;住房保障支出9.48万元,占总支出2.66%。与2017年同级对比,减少了13.85万元 ,比上年减少了3.66%。减少原因是压缩支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计383.75万元,均为一般公共预算财政拨款收入,比上年减少167.29万元,减少比例为36.69%。原因是上年将本级横向拨款计入财政拨款收入。
2018年度本年财政拨款支出总计383.75万元,比上年378万元减少了13.85万元,减少比例为3.66%。原因是压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度本年财政拨款支出364.15万元,支出的比重100%,与上年决算378万元比较,减少了13.85万元,减少比例为13.85%。原因是压缩支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出364.15万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出支出3.14万元,占总支出0.8%;医疗卫生与计划生育支出支出351.54万元,占总支出96.54%;住房保障支出9.48万元,占总支出2.66%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出364.15万元,其中基本支出288.1万元,项目支出76.05万元,比年初预算153.4万元,增加210.75万元,原因预算进行调整及人员工资调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出288.1万元,占一般公共财政支出79.12%。其中人员经费146.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及生活补助。公用经费141.65万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费年初预算数为4万元,支出决算数4.37万元。其中:公务用车购置及运行费预算数为3.15万元,决算数为3.81万元,比上年增加2.52万元,增加比例为66.14%,原因是增加业务用车一台(上年有业务用车两台,其中一台不能使用,今年已报废);公务接待费预算数为0.85万元,决算数为0.56万元,比上年减少了0.29万元,减少比例为34.12%,减少原因我中心按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费年初预算数为4万元,支出决算数4.37万元。其中:公务用车购置及运行费预算数为3.15万元,决算数为3.81万元,比上年增加2.52万元,增加比例为66.14%,原因是增加业务用车一台(上年有业务用车两台,其中一台不能使用,今年已报废);公务接待费预算数为0.85万元,决算数为0.56万元,比上年减少了0.29万元,减少比例为34.12%,减少原因我中心按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控公务接待费。公务用车运行费主要是本单位车辆油料开支及维修费。公务接待费主要是本单位平时值班及加班盒饭开支。加班及公务接待23批161人次。 我单位继续按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定,我单位对2018年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2018年度机关运行经费支出34.07万元,比年初预算数减少2.15万元,减少5.93%。主要原因是:日常公用经费开支压缩。
(二)政府采购支出情况。
本单位2018年度无政府采购支出情况。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本单位有公务车一台。其他用车1辆,其他用车是下乡督导及托幼机构幼儿及工作人员健康体检。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。