一、基本情况
(一)部门机构设置
根据《在线博彩平台排名办公室十大正规在线博彩平台办公室关于印发〈区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(邵大字〔2015〕54号),设立邵阳市信誉高的博彩公司推荐政府办公室,为区人民政府工作部门。加挂区民族宗教事务局和区人民政府法制办办公室牌子。
安全博彩公司推荐办公室实际人数43人,其中在职人员36人;退休人员7人,其中:正科5,其他2人。
(二)主要职责
(一)协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
(二)研究区政府各部门和各乡人民政府、街道办事处请示区政府的问题,提请审核意见,报区政府领导审批。
(三)负责区政府常务会议、区长办公会议及区政府授权召开的会议的准备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
(四)督促检查区政府各部门和各乡人民政府、街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导报告。
(五)根据区政府工作部署和区政府领导的指示,对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出建议。
(六)起草《政府工作报告》和区政府领导的重要讲话。
(七)收集、整理、传递政务信息,为区政府领导决策和指导工作提供信息服务;负责全区政府系统办公室自动化建设的规划及业务指导。
(八)负责规划、组织和实施全区电子政务工作;指导监督全区信息公开工作。
(九)贯彻执行国家和省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规,组织拟订金融领域有关规范性文件;指导和协调全区金融工作。
(十)组织办理人大代表建议、政协委员提案。
(十一)负责区政府值班工作及应急管理工作的组织安排和突发事件的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示;协助区政府领导同志做好需要由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
(十二)处理人民来信,接待群众来访,办理区政府领导交办的有关信访事项,协助处理各部门和乡、街道办事处向区政府反映的重要问题。
(十三)归口管理区人民政府法制办公室、区民族宗教事务局。
(十四)办理上级、区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年收入及支出总体情况
(一)全年收入545.14万元
2018年收入预算545.14万元,比2017年预算数584.79万元减少39.65万元,减少6.8%。其中:财政拨款545.14万元,比2017年584.79万元减少39.65万元。
(二)全年支出545.14万元
1.基本支出预算460.14万元,占总支出预算84.4%,比2017年预算413.29万元增加46.85万元,增长11.34%,主要原因是工资调整和调整公用经费科目影响,增加相关经费。
2.项目支出预算85万元,占总支出预算15.6%,比2017年预算数171.5万元减少86.5万元,减少50.4%,主要原因是将“省、市年鉴、邵阳政报、大祥政府工作”、“网络租用经费”等调整科目公用经费。
三、主要支出情况
2018年部门预算项目主要为“外宣经费”、“卫片检查”“政府法律顾问工作经费”、“全面深化改革”、“电子政务外网维护与管理”“行政复议”、“政府行政应诉及法制宣传”、及“行政执法取消收费工本费”、“电子政务外网建设”、“电子政务工作经费”、等经费、及移民、民宗、金融、法制工作经费等。
四 、“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为1.4万元, 其 中公务接待费预算数为1.4万元。 比上年持 平。其中:公务用车 纳入平台 管理,本单位无公车运行 经 费。公务接待费预算数为1.4万元, 大 祥区政府办按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
五 、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2018年邵阳市 大 祥区 政府 办机关(事业)运行经费财政拨款 预 算170.8万元,主要是 本 单位较好的落实了中央、省和市委市政府的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。
(二)政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额37万元,其中:服务37万元。实行了应采尽采,所有采购有预算,无预算不开支。
(三)国有资产占有使用情况
本单位公务用车 纳入平台 管理 , 年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
六 、预算绩效情况
为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定, 2018年邵阳市 大 祥区 政府 办 基本 支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理 , 严把费用开支,严格按照预算项目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。并加强预算分析,将预算管理情况纳入部门的年度绩效考核。
七 、相关的名称解释
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “ 三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 我单位日常工作接待及加班开餐 。
机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出: 反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:在线博彩平台排名2018年政府办部门预算导出表(公开表格) 2018年部门整体支出绩效目标申报表