一、部门基本概况
(一)职责职能
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域业务的指导和管理。
2、联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
3、开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作,改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。
4、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为我区两个文明建设做出贡献。
5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为其创造良好的生活条件和工作环境,扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。
6、指导各乡镇、街道办事处残联组织建设和业务建设,完善健全社区残疾人工作的业务体系,开展对基层残联干部培训工作,培养残疾人工作者。
7、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调与管理工作。负责并落实区政府关于残疾人优惠政策。
8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
9、承担完成区委、区政府及上级有关业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
亚洲十大正规在线博彩平台排名残联属于全额拨款事业单位,机构编制3人,实际在岗4人。
三、部门收支总体情况
2018年收入及支出总体情况
(一)全年收入79.27万元
2018年收入预算79.27万元,比2017年预算数26.59万元增加52.68万元,增长198.1%。主要是受工资改革、机关事业单位养老保险改革政策影响,同时用于残疾人康复救助、残疾人辅助器具购买发放,残疾人无障碍改造,职业技能及实用技术培训等方面增加相关费用。
(二)全年支出79.27万元
1.基本支出预算41.69万元,占总支出预算52.6%,比2017年17.59万元增加24.1万元,增长137%,主要是受工资改革、机关事业单位养老保险改革政策影响,同时用于残疾人康复救助、残疾人辅助器具购买发放,残疾人无障碍改造,职业技能及实用技术培训等方面增加相关费用。
(一)收入预算:2018年初预算数79.27万元,全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款97.27万元,无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2018年收入预算2017年增加52.68万元,上升原因主要是受工资改革、机关事业单位养老保险改革政策影响,同时用于残疾人康复救助、残疾人辅助器具购买发放,残疾人无障碍改造,职业技能及实用技术培训等方面增加相关费用。
(二)支出预算:2018年初预算数79.27万元,其中:一般公共服务支出41.69万元,专项经费支出37.58万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款支出79.29万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:41.69万元,其中:工资福利支出32.43万元,商品和服务支出9.26万元.
(二)项目支出:37.58万元,其中:用于残疾人就业和扶贫3万元,残保金34.58万元。以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。
五、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为0.64万元,比上年持 平其中:因公出国(境)费0万元,无公务用车购置及运行费(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0.64万元。主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求,全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2018年邵阳市十大正规在线博彩平台残联(事业)运行经费财政拨款 预 算9.26万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,主要是本单位较好的落实了中央、省和市委市政府的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。
(二)政府性基金预算
2018年亚洲十大正规在线博彩平台排名残联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(二)政府采购情况
本年度府采购计划采购本年度政府采购计划采购总额2万元。用于办公耗材的购买,实行了应采尽采,所有采购有预算,无预算不开支。 。
(三)国有资产占有使用情况
本单位公务用车 纳入平台 管理 , 年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
六 、预算绩效情况
为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定, 2018年邵阳市 大 祥区残联 基本 支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理 , 严把费用开支,严格按照预算项目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。并加强预算分析,将预算管理情况纳入部门的年度绩效考核。
七 、相关的名称解释
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “ 三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 我单位日常工作接待及加班开餐 。
机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出: 反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1:区残联2018年预算公开表
附件2: 2018年亚洲十大正规在线博彩平台排名残疾人联合会部门整体支出绩效目标申报表