一、部门基本情况
(一)职责职能
1、负责处理人民群众和境外人士给区委、区人民政府及领导的来信,接待群众来访,为领导接待群众做好组织服务工作;负责调处区内各单位各部门之间与人民群众之间产生的各类社会纠纷,为大祥创造宽松的发展环境。
2、承办上级机关和区委、区政府及区委办公室、区政府办公室交办的心房和调处社会纠纷事项督促检查领导批示件的落实情况;向乡镇(场)、办事处和区直部门交办心烦事项,督促检查落实情况。
3、综合反映来信来访中提出的重要意见、建议和问题;开展调查研究,为区委、区政府提供信息。
4、协调有关部门处理跨地区、跨部门重大信访问题,协调处理群众来区、赴市、省、京上访和异常突发性信访事项,协调全区各级党政机关的信访工作;调解处理上级机关和区委、区政府及领导交办的各类社会纠纷;协调处理中央、省、市、区重点工程建设出现的突发性矛盾、日常矛盾及遗留问题。
5、研究、分析信访和社会矛盾动态,开展信访工作宣传和社会矛盾大排查,指导全区信访业务和社会纠纷调处工作的开展,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访和社会纠纷调处工作的意见。
6、掌握全区信访队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施,对信访工作的失职、渎职行为提出处理建议,组织信访干部培训。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据《在线博彩平台排名办公室关于印发〈邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名信访和调处社会纠纷办公室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(大办字[2002]84号),设立在线博彩平台排名信访和调处社会纠纷办公室及其内设机构。十大正规在线博彩平台信访办行政编制7人,实际7个;事业编制3人,实际3人;退休4人。
二、部门预算单位构成
根据我区2018年部门预算编报说明,亚洲十大正规在线博彩平台排名信访局内设三个职能股室(中心),所属股室(中心)3个全部纳入局2018年部门预算编制范围。我局属独立法人正科级行政单位为一级预算单位,单独编报部门预算,单独公开2018年部门预算编制说明。
三、部门收支总体情况
( 一 ) 收入预算:2018年初预算数255.46万元,全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款255.46万元,无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2018年收入预算比去年减少27.55万元,下降10%,原因是经费拨款同比上年减少27.55万元。
( 二 ) 支出预算:2018年初预算数255.46万元,其中:一般公共服务支出141.71万元,专项经费支出113.75万元。2018年支出预算比去年减少27.55万元,下降31%,原因一是在职人员减少对应基本支出中的工资福利支出减少,二是2018年退休人员统一归口社保管理,对应基本支出中的对个人和家庭补助支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款支出255.46万元,具体安排情况如下:
( 一 ) 基本支出:141.71万元,其中:工资福利支出83.69万元,商品和服务支出58.02万元。
( 二 ) 项目支出:113.75万元,其中:按项目管理的商品和服务支出113.75万元,主要用于驻京长办工作经费,信访积案化解,信访检查考核等开支。
以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2018年一般公共预算拨款支出比去年减少27.55万元,主要是基本支出同比上年增加18.95万元,原因为一般性项目支出调整到基本支出;项目支出同比上年减少46.5万元,原因为一般性项目支出减少。
五、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为11.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费11.9万元。
2018年“三公”经费较2017年预算减少2.53万元,降低18%。主要是我单位按照中央、省、市和区委区政府要求,全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
( 一 ) 机关运行经费
2018年邵阳市信誉高的博彩公司推荐信访局机关运行经费财政拨款预算58.02万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,比2018年预算增加46.5万元,原因一是信访工作工作经费专项18.5万元划入一般公用经费,二是重大活动接访工作经费25万元划入一般公用经费,三是信访复查复核工作经费3万元划入一般公用经费
( 二 ) 政府性基金预算
2018年邵阳市信誉高的博彩公司推荐信访局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
( 三 ) 政府采购情况
2018年邵阳市安全博彩公司推荐信访局政府采购预算总额0万元。
( 四 ) 国有资产占用使用情况
2018年邵阳市安全博彩公司推荐信访局共有公务用车0辆。
( 五 ) 预算绩效情况
2018年邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名信访局整体支出和专项资金(项目支出)实行预算绩效管理。
七、名词解释
1 、机关 ( 事业 ) 运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2 、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。