一、基本情况
(一)部门机构设置
根据 《中共邵阳市在线博彩平台排名区委办公室关于印发 <安全博彩公司推荐办公室职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知 》(大办字【2002】82号),设立在线博彩平台排名办公室及其内设机构,信誉高的博彩公司推荐委办公室预算编制单位包括区委办公室和内设职能组。信誉高的博彩公司推荐委办公室部门行政编制19人,实际 29人;离退休人员7人,其中:退休7人。2017年末,我办共有编制38人,其中行政编制29人(包括区级领导9人),工勤编6人,参公3人。年末实有在职人员27人,退休人员7人。
(二)主要职责
1.负责区委会议的准备和组织协调工作,负责安排区委领导同志公务活动,办理区委领导同志交办的事项。
2.围绕区委工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为区委科学决策提出建议、预案和依据。
3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
4.研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、农场党委向区委的请示,提出处理意见报区委领导审批。
5.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息,反映有关动态。
6.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作;组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
7.负责区委值班工作,及时向区委领导同志报告重要情况,协助处理区直各部门和各乡镇、街道向区委反映的重要问题。
8.负责全区党政系统机要密码通信和密码管理;负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。
9.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。
10.负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作
11.负责区委系统的经费预决算和审核报账工作,搞好后勤服务。
12.协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作。
13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。
二、2018年收入及支出总体情况
(一)全年收入 385.98 万元
20 18 年收入预算 385.98 万元,比201 7 年预算数 376.5 万元增加 9.48 万元,增长0.2 5 %。其中:财政拨款 385.98 万元,比2017年 376.5 万元增加 9.48 万元。
(二)全年支出 385.98 万元
1.基本支出预算 326.98 万元,占总支出预算84. 71 %,比2017年预算 272 万元增加 54.98 万元,增长 20.21 %,主要原因是受 人员增加、 工资改革、公务用车改革、机关事业单位养老保险改革政策影响,增加相关费用。
2.项目支出预算5 9 万元,占总支出预算15. 29 %,比201 7年预算数 104.5 万元减少4 6 .5万元 , 下降4 4.45 % , 主要原因是减少了党代会相关经费支出 和档案管理维护经费 。
三、主要支出情况
201 8 年部门预算项目主要为“机要专线” 、 “小康办工作经费”、“政研工作经费” 、 “考察调研活动经费” 、“保密机要”、“信访接待经费”、“外宣经费”、“党史经费”、“督查经费”、“档案工作经费”、“档案馆安全设施管理维护经费”等。
四、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为10万元,决算数为9.95万元。2018年“三公”经费预算数为 9.9 万元, 其 中公务接待费预算数为 9.9 万元。 比2017年预算数减少0.1万元 。其中:公务用车 纳入平台 管理,本单位无公车运行 经 费。公务接待费预算数为 9.9 万元, 大 祥区 委 办按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2018年邵阳市大 祥区委办 机关(事业)运行经费财政拨款预算 294.1 万元,主要 原因是人员增加、工资调整增资及增加了档案工作经费 。
(二)政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额 9.4 万元,其中:货物9.4万元。实行了应采尽采,所有采购有预算,无预算不开支。
(三)国有资产占有使用情况
本单位 年末无车辆(因公车改革的开展,车辆转到公车平台) ,年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
六、预算绩效情况
为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定, 2018年 中共 邵阳市在线博彩平台排名 委 办基本支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理,严把费用开支,严格按照预算项目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。并加强预算分析,将预算管理情况纳入部门的年度绩效考核。
七 、相关的名称解释
财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映我单位日常工作接待及加班开餐。
机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出: 反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。