目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
一、部门基本概况
(一)职能职责
(一)贯彻党的统战方针政策;向区委反映统战工作全面情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统战政策的执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联络各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。
(三)负责调查研究,协助调查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团代表人士;做好台胞、台属有关工作。
(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派区总支(支部)、区工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理乡镇(场)、办事处统战委员。
(六)调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系;联系并培养党外知识分子代表人物。
(八)负责开展海外统一战线的宣传工作。
(九)负责指导乡镇(场)、办事处统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;领导和管理统战部门归口单位等有关社会团体的工作。
(十)贯彻执行党的对台工作的方针、政策及各项涉台法律、法规;负责亚洲十大正规在线博彩平台排名与台湾文化、体育、科技、学术等各个领域的交流与合作项目的指导。
(十一)承办区委交办的其他事项。
(二)机构设置
根据区委、区政府批准的《关于印发<邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名区直党政群机关机构改革方案的实施意见>的通知》(邵大发〔2002〕7号)和《亚洲十大正规在线博彩平台排名办公室关于印发<信誉高的博彩公司推荐统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(大办字〔2002〕71号),设立信誉高的博彩公司推荐统一战线工作部(简称区委统战部),当时核定区委统战部机关行政编制为2名。现有行政编制3名,工勤编1名。
二、部门预算单位构成
部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:
2019年初预算数91.45万元,全部为一般公共财政拨款。一般公共预算拨款91.45万元,无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年收入预算比去年减少0.99万元,下降1.07%。原因是经费拨款同比上年减少1.61万元。
(二)支出预算:
2019年初预算支出91.45万元,其中:工资福利支出53.79万元,商品和服务支出16.06万元,专项经费支出21.6万元。2019年支出预算比去年减少0.99万元,下降1.07%。原因是公用经费较2018年压减了10%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出91.45万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:69.85万元,其中:工资福利支出53.79万元,商品和服务支出16.06万元。
(二)项目支出:21.6万元,按专项商品和服务支出21.6万元,主要用于民主党派经费、企业联村、对台经费、统战专项经费等开支。
2019年一般公共预算拨款支出比去年减少0.99万元,原因为项目支出同比上年减少0.99万元。
五、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.05万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.05万元。
2019年“三公”经费较2018年预算减少0.65万元,降低92.86%。主要是我部按照上级要求,全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费财政拨款预算16.06万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,比2018年预算减少1.61万元,公用经费较2018年压减支出10%。
2、政府性基金预算
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
3、政府采购情况
2019年本单位政府采购预算7.11万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日,本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上专用设备。
5、预算绩效情况
2019年部门整体支出实行预算绩效管理。
七、名词解释
1、基本支出:包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件1:在线博彩平台排名委统战部预算表