2019年度在线博彩平台排名委巡察办部门预算说明
目录
一、亚洲十大正规在线博彩平台排名巡察工作领导小组办公室2019年度预算情况说明
1.部门基本概况
2.部门预算单位构成
3.部门收支总体情况
4.一般公共预算拨款支出预算
5.“三公”经费预算
6.其他重要事项的情况说明
二、 名称解释
三、附表
1:财政拨款收支总表
2:一般公共预算支出
3:一般公共预算基本支出表
4:一般公共预算"三公"经费支出表
5:政府性基金预算支出表
6:部门收支总表
7:部门收入总表
8:部门支出总表
9:政府采购预算表
10:2019年专项经费支出预算表
11. 2019年部门整体支出绩效目标申报表
根据2019年全区预算安排,现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、部门基本概况
(一)职责职能
区委巡察办部门的主要职责职能是:
1. 传达贯彻中央和省委巡视、市委、区委巡察工作领导小组的决策和部署;贯彻落实市委、区委和区委巡察工作领导小组安排的工作,向巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况;统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
2.组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、调配、监督和管理;承担调查研究、组织指导、制度建设、服务保障等工作;规范巡察工作流程,完善巡察工作评价机制;对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,为区委决策服务。
3.督促检查上级巡视(察)组反馈意见的整改落实工作;对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的事项进行督办;督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实工作。
4.管理和使用巡察工作专项经费,为巡察组开展工作提供后勤保障;
5.受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映,提出处理意见;负责巡察信息处理和对外宣传公开工作;督促检查巡察反馈意见的整改落实;督办上级巡视(察)机构及区委、巡察工作领导小组交办的其他事项。
区委设立第一、第二巡察组,主要职责职能是: 落实区委巡察工作安排部署,向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。
(二)机构设置
区委巡察办为区委巡察工作领导小组办公室,2个巡察组为区委巡察组,均无内设机构。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成从预算单位构成看,巡察办部门包括3个单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
区委巡察办 |
行政 |
4 |
4 |
区委第一巡察组 |
行政 |
2 |
2 |
区委第二巡察组 |
行政 |
2 |
2 |
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为区委巡察办、2个区委巡察组。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。
(一)收入预算
2019年初预算按实有人数7人预算,预算124.3万元,全部为一般公共预算,无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年收入预算比去年增加66.2万元,增加113.96.15%,原因一是人员增加,2019年比2018年增加5人,工资人员经费拨款同比上年增加58.8万元,二是专项经费收入比上年增加7.4万元。
(二)支出预算:
2019年初预算数124.3万元,其中:一般公共服务支出102.96万元,社会保障和就业支出10.03万元,卫生健康支出5.59万元,住房保障支出5.72万元。2019年支出预算比去年增加66.2万元,增加113.96.15%,原因一是人员增加,2019年比2018年增加5人,工资人员经费支出同比上年增加58.8万元,二是专项经费支出比上年增加7.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出124.3万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出100.90万元,其中:工资福利支出73.36万元,商品和服务支出27.54万元。主要用于办公用房租赁、巡察工作办公费、印刷费、会议培训费等支出方面。
( 二)项目支出:23.4万元,其中:交叉巡察支出9万元,巡察办专项经费7.2万元,巡察一、二组专项经费7.2万元,。主要用于交叉巡察租车、办案经费,组织巡察人员培训、专案调查经费。
2019年一般公共预算拨款支出比去年增加66.2万元,增加113.96.15%,原因一是人员增加,2019年比2018年增加5人,工资人员经费支出同比上年增加58.8万元,二是专项经费支出比上年增加7.4万元。一般公用经费在2018年的基础上压减了20%;
五、“三公”经费预算
按照中央、省和市委市政府要求,全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施,严格执行预算,严控“三公”经费。2019年“三公”经费预算数为0.21万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费0.21万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年邵阳市在线博彩平台排名巡察工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算27.54万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,其中,办公用房租赁4.80万元,主要用于办公用房的租赁,公务接待费0.21万元,其他交通费5.34万元,工会经费0.6万元,福利费0.6万元,其他为办公费3万元、水电费0.6万元、印刷费3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.6万元、会议费2万元、维修费0.5万元以及其他日常公用经费。2019年机关运行经费比2018年预算增加2.62万元,原因一是人员增加对应经费增加,二是2019年一般公用经费在2018年的基础上压减了20%。
(二)政府性基金预算
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)政府采购情况
2019年邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名巡察工作领导小组办公室政府采购预算总额21.8万元,为政府采购货物类预算,均为机关运行经费。
(四)国有资产占用使用情况
区委巡察办、巡察组没有公务车辆。
(五)预算绩效情况
2019年邵阳市在线博彩平台排名巡察工作领导小组办公室部门整体支出实行预算绩效管理。详见公开表格中《部门整体支出绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
附表: 1:财政拨款收支总表
2:一般公共预算支出表
3:一般公共预算基本支出表
4:一般公共预算"三公"经费支出表
5:政府性基金预算支出表
6:部门收支总表
7:部门收入总表
8:部门支出总表
9:政府采购预算表
10:2019年专项经费支出预算表
11. 2019年部门整体支出绩效目标申报表