目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
一、基本情况
(一)部门机构设置
根据区委、区政府《关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(邵大发【2002】7号)精神,设置邵阳市十大正规在线博彩平台机构编制委员会办公室(简称区编办)。区编办为区区机构编制委员会的常设办事机构,既是区委的工作机构,又是区人民政府的工作机构,是区委、区政府主管机构编制工作的职能部门。我单位编制4人,在编3人。
(二)主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制及机构编制工作的方针、政策和法规,统一管理全区各党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
(二)研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定。
(三)协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。
(四)审核区委、区政府各部门的内设机构、领导职数、人员编制。
(五)审核区人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的内设机构、领导职数和人员编制。
(六)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、领导职数和人员编制;审核区直各部门所属事业单位的内设机构、领导职数和人员编制。
(七)贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章;负责全区事业单位的登记、年审和监督管理工作;做好事业单位合法权益维护工作。
(八)负责区直党政群、人大、政协、法院、检察院、人民团体和承担管理职能的事业单位异动人员编制、流向、结构的审核审批事项。
(九)负责全区财政统发工资人员的编制审核工作。
(十)负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计和信息服务工作。
(十一)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)全年收入预算51.39万元
2018年收入预算51.39万元,比2018年预算数39.5万元增加11.89万元,增加30.1%。其中:财政拨款51.39万元,比2018年预算数39.5万元增加11.89万元。主要原因是在职人员养老保险缴费单位部分列入单位预算以及增加了中文域名注册专项经费(需上缴中央编办)。
(二)全年支出51.39万元
一般公共服务支出预算51.39万元,占总支出预算100%,比2018年预算数39.5万元增加11.89万元,增加30.1%。主要原因是在职人员养老保险缴费单位部分列入单位预算以及增加了中文域名注册专项经费(需上缴中央编办)。
四、一般公共服务拨款支出预算
2019年部门预算项目为一般公共服务拨款支出51.39万元,具体安排如下
1、基本支出:41.59万元 其中:工资福利支出:28.07万元 商品和服务支出13.52万元
2、项目支出:9.8万元 其中按项目管理的中文域名注册及管理工作经费8万元和政府行政机构改革工作经费支出1.8万元。
以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款,2019年一般公共预算拨款支出比去年增加11.89万元,主要是基本支出同比上年增加4.09万元,原因为单位增加了人员和公用经费在2018年的基础上压缩了10%。项目支出同比上年增加了7.8万元,原因是本年增加了管理的中文域名注册及管理工作。
五、三公经费预算
2019年“三公经费”预算为1.02万元、其中公车运行维护0万元、 公务接待费1.02万元、公务用车购置0万元。较上年三公经费预算减少0.08万元。降低1%,主要是我单位按中央、省、市委市政府要求全面落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施,严格执行预算,继续严控三公经费。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年编办的机关运行经费为13.52万元,既基本支出的商品和服务支出预算拨款,比2018年的预算15.12万元减少1.6万元。原因是2019年预算一般公用经费较2018年的基础上压减支出10%。
2、政府性基金预算
2019年无基金预算支出
3、政府采购情况
2019年政府采购预算14.6万元。比上年增加100%,原因是上年没有纳入政府采购预算
4、国有资产占用使用情况
截止到2018年12月31日,本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
5 、预算绩效情况
2019年亚洲十大正规在线博彩平台排名机构编制委员会办公室整体支出实行预算绩效管理。详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》
七、相关名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映我单位日常工作接待及加班开餐。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。