目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算专项支出预算表
八、政府预算支出经济分类情况表
九、政府预算经济科目支出汇总表
十、部门预算经济科目支出汇总表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、政府性基金预算支出表
十三、政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
(一)职责职能
1、依照国家法律、法规,制定全区统计工作现代化建设规划和统计调查计划,组织领导和协调全区统计工作,检查监督全区统计法规的实施;
2、在区政府领导下,会同有关部门组织重大的区情区力普查;
3、搜集、整理、提供全区性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,及时向区委、区政府和其它有关部门提供咨询建议;
4、宣传、贯彻统计法律法规,组织统计执法检查,查处统计违法案件;
5、为区政府考核提供统计数据;
6、审批、指导区各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表;
7、检查、审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报;
8、建立和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库;
9、组织全区统计干部的继续教育、统计专业知识培训;
10、承办区政府交办的其它事项。
(二)机构设置
根据省编办《关于规范县级统计机构设置事项的通知》(湘编办【2017】21号)、市编办《关于转发省编办<关于规范县级统计机构调置事项的通知>的通知》(市编发[2017]199号)文件精神,经区机构编制委员会研究,报区委常委会同意,同意在线博彩平台排名统计局单独设置,为政府正科级工作部门(不占政府机构限额),不再保留在区发展和改革局加挂牌子,核定安全博彩公司推荐统计局行政(编制4名,实有编制4人)二级机构事业单位区计算站(编制2名,实有人数 2 人) ,区城乡经济调查队(编制4名,实有人数2人),临聘人员2人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看包括机关本级以及 二级机构事业单位区计算站 和 区城乡经济调查队 。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2019年初预算数150.35万元,均为一般公共预算拨款,比上年增加1.88万元,增长1.27%。 预算收入增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入2.38万元。
(二)支出预算:2019年初预算数150.35万元,比上年增加1.88万元,增长1.27%。 预算支出增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算支出2.38万元。 其中:一般公共服务支出129.57万元;社会保障和就业支出9.71万元;卫生健康支出5.51万元;住房保障支出5.56万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出150.35万元,比上年增加1.88万元,增长1.27%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:102.65万元,其中:工资福利支出69.37万元,商品和服务支出33.28万元。
(二)项目支出:47.7万元,其中:第四次全国经济普查经费36万元;城乡住户一体化住户补贴5.4万元;企业一套表冀联网直报工作经费0.9万元;节能降耗经费0.9万元;小康工作数据监测经费2.7万元;乡镇综合统计员报表补贴经费1.8万元。
五、“三公”经费预算
2019年无“三公”经费预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算33.28万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,比上年增加4.8万元,增长16.85%。 增加的主要原因是其他商品服务支出预算增加了5.4万元。
(二)政府性基金预算
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)政府采购情况
2019年政府采购预算总额20万元,均为货物采购。
(四)国有资产占用使用情况
2019年本单位无车辆,无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上专用设备。
(五)预算绩效情况
2019年本单位部门整体支出实行预算绩效管理,具体情况 详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。
七、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映我单位日常工作接待及加班开餐。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第二部分、2019年度部门预算报表