1、我站现主要负责我区城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险及离休伤残军人的基本医疗基金筹集待遇支付等工作。
2、机构设置
我区于1999年成立了专门的医疗保险工作机构(区医疗和生育保险基金管理站),隶属于区人社局设编4人,属全额拨款参照公务员管理副科级事业单位,2008年6月启动城镇居民医疗保险,人员增编6人,2010年6月启动了工伤保险增编1人,核编人数11人,现实有工作人员8人,临聘人员3人,2017年8月份城镇居民医保并入城乡居民医保中心,2019年隶属于区医疗保障局。
二、部门预算单位构成
我站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市信誉高的博彩公司推荐医疗和生育保险基金管理站本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我站本级预算。我站2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款;支出包括单位基本运行的经费,也包括全区离休干部医疗配套和特殊门诊经费等专项经费。
( 二 )收入预算:2019年收入预算147.64万元,比2018年预算数133.39万元多14.25万元,增加10.7%。主要原因是受工资改革、机关事业单位养老保险改革政策及公务交通补贴的影响,增加相关费用。
( 三 )支出预算:全年支出147.64万元,比2018年预算数增加14.25万元,增加10.7%。主要原因是受工资改革、机关事业单位养老保险改革政策及公务交通补贴的影响,增加相关费用。
1.基本支出预算95.84万元,占总支出预算65.9%,比2018年81.39万元增加14.45万元,增长17.75%,主要原因是受工资改革、机关事业单位养老保险改革政策及公务交通补贴的影响,增加相关费用。
2.项目支出预算51.8万元,占总支出预算35.22%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入147.64万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为95.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为51.8万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:离休干部医疗配套专项支出50万元,主要用于离休干部的医疗费用等方面;特殊门诊经费专项1.8万元,主要用于特殊门诊费用等方面。
五、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.11万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年我站机关运行经费当年一般公共预算拨款25.24万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,比2018年预算减少1.4万元,下降5%。 较 2018年压减10%
(二)政府性基金预算
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)政府采购情况
2019年我站没有按排政府采购预算。
(四)国有资产占用使用情况
2019年本单位年末共有计算机、打印机等固定资产5.44万元。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
(五)预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为147.64万元,其中,基本支出95.84万元,项目支出51.8万元。
七、名词解释
1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2019年度部门预算报表