目录
第一部分在线博彩平台排名办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分安全博彩公司推荐办公室 201 8 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分安全博彩公司推荐办公室 201 8 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分信誉高的博彩公司推荐办公室概况
一、部门职责
1.负责区委会议的准备和组织协调工作,负责安排区委领导同志公务活动,办理区委领导同志交办的事项。
2.围绕区委工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为区委科学决策提出建议、预案和依据。
3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
4.研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、农场党委向区委的请示,提出处理意见报区委领导审批。
5.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息,反映有关动态。
6.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作;负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作;组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
7.负责区委值班工作,及时向区委领导同志报告重要情况,协助处理区直各部门和各乡镇、街道向区委反映的重要问题。
8.负责全区党政系统机要密码通信和密码管理;负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。
9.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。
10.负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作
11.负责区委系统的经费预决算和审核报账工作,搞好后勤服务。
12.协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作。
13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据《中共邵阳市安全博彩公司推荐区委办公室关于印发<信誉高的博彩公司推荐办公室职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(大办字【2002】82号),设立十大正规在线博彩平台办公室及其内设机构,亚洲十大正规在线博彩平台排名委办公室预算编制单位包括区委办公室和内设职能组。信誉高的博彩公司推荐委办公室部门行政编制19人,实际29人;离退休人员7人,其中:退休7人。2017年末,我办共有编制38人,其中行政编制29人(包括区级领导9人),工勤编6人,参公3人。年末实有在职人员27人,退休人员7人。
(二)决算单位构成。十大正规在线博彩平台办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括:在线博彩平台排名办公室本级 、内设机构以及区档案管理局和区督查室。
第二部分亚洲十大正规在线博彩平台排名办公室2018年度部门决算表
详 见附表《 2018年度十大正规在线博彩平台办公室部门决算公开表格 》
第三部分信誉高的博彩公司推荐办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计788.38万元,与2017年相比,收、支总计增加88.75万元,增长12.68%。主要原因是工资标准调整增资因素,电子政务内网项目建设以及增加了区委巡视整改工作领导小组办公室工作经费。
二、收入决算情况说明
2018年收入724.49万元,其中:一般公共预算拨款收入713.02万元,占本年总收入98.42%。其他收入11.48万元,占本年总收入1.58%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计634.81万元,其中:基本支出578.81万元,占本年总支出91.18%。项目支出56万元,占本年总支出8.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计775.22万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加77.28万元,增长11.07%。主要原因是工资标准调整增资因素,电子政务内网项目建设以及增加了区委巡视整改工作领导小组办公室工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算拨款支出总体情况2018年度财政拨款支出623.46万元,占本年支出合计的98.21%。与2017年度相比,比上年减少12万元,减少1.93%。主要原因是降低了公务接待费。
(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况一般公共预算拨款支出623.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出588.99万元,占94.47%。医疗卫生与计划生育支出14.4万元,占2.31%。住房保障支出20.07万元,占3.22%。
(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况年度财政拨款支出年初预算为361.99万元,支出决算为623.46万元,完成年初预算的172.23%。其中:一般公共服务支出年初预算为327.52万元,本年决算为588.99万元,完成年初预算的179.83%,医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.4万元,本年决算为14.4万元,完成年初预算的100%,住房保障支出年初预算为20.07万元,本年决算为20.07万元,完成年初预算的100%,主要原因是工资标准调整增资因素,电子政务内网项目建设以及增加了区委巡视整改工作领导小组办公室工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安全博彩公司推荐办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出567.46万元。其中:人员经费310.07万元,占54.64%,公用经费257.39万元,占45.36%。按经济分类:工资福利支出309.78万元,比上年减少0.21%。商品和服务支出257.39万元,比上年增加18.93%。对个人和家庭的补助0.29万元,比上年减少99.59%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元,均为“公务接待费”支出,决算数为0.95万元,均为“公务接待费”支出,完成预算的47.5%,决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为9.95万元,均为“公务接待费”支出,2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.95万元,均为“公务接待费”支出,比上年减少9万元。主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为0.95万元,占100%。公务接待35批次102人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明
2018年度本单位部门整体支出已实行预算绩效管理,详见附表《2018年度在线博彩平台排名办公室部门整体支出绩效自评表》。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关(事业)运行经费支出情况本部门2018年度机关运行经费支出257.39万元。比2017年增加40.97万元,增长15.92%。主要原因是电子政务内网项目建设以及增加了区委巡视整改工作领导小组办公室工作经费。
(二)政府采购支出情情况本部门2018年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有情况截至2018年12月31日,本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
手续费:反映单位支付的各类手续费支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。