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中共邵阳市十大正规在线博彩平台直属机关委员会2018年度部门决算
发布时间:2019-09-06 信息来源:本站原创 作者:区机关党委 【字体:

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第一部分  中共邵阳市十大正规在线博彩平台直属机关委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名直属机关委员会 201 8年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名直属机关委员会 201 8年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  中共邵阳市信誉高的博彩公司推荐直属机关委员会概况

一、部门职责

根据大办字【2002】69号文件,区直机关党委的主要职能是:

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、省、市、区委的决议,发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策及决议,学习科学文化和业务知识。

(二)负责制订区直机关党的建设规划,领导区直机关党的工作,分类指导区直机关党的建设。

(三)对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员权益不受侵犯。

(四)指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作,股级及以下干部理论培训,对入党积极分子进行教育、培养、培训和考察,做好发展党员工作。

(五)负责综合指导区直机关精神文明建设工作,承担区直机关思想道德教育工作,参与考核区直属机关“双文明目标”管理工作。

(六)指导区直机关各级党组织围绕党的中心任务,配合行政领导做好思想政治工作。

(七)负责区直机关党总支、党支部的设置,并按照管理干部的权限,负责区直机关党总支、党支部班子成员的任免、考核和培训工作。

(八)指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,研究制订加强监督的措施和办法,了解并掌握机关党员及领导干部的思想、作风和工作情况,及时向区委反映。对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

(九)领导区直属机关纪律检查委员会,指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设,查处机关党员干部违反党纪的问题,审批股级以下党员干部违反党纪的处理决定。

(十)领导区直机关群众组织的工作,设置机关工会,负责指导和管理区直机关工会组织和职工思想、组织、作风建设及工会活动,负责区直机关工会经费的收缴、管理等工作,每年组织一些群众性的文体活动,负责指导、综合、协调、督查区直机关“双联”工作。    

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共邵阳市十大正规在线博彩平台直属机关委员会无内设机构。

(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成仅为中共邵阳市十大正规在线博彩平台直属机关委员会本级。

第二部分  中共邵阳市十大正规在线博彩平台直属机关委员会2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  中共邵阳市信誉高的博彩公司推荐直属机关委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计29.68万元,其中:财政拨款收入18.17万元,其他收入4.42万元,年初结转和结余7.1万元。与2017年相比,收、支总计减少23万元,减少43.65%。主要是在职人员减少1人以及1名退休人员归口到社保发工资。

二、收入决算情况说明

本年收入22.58万元,其中:一般公共预算拨款收入18.17万元,占本年总收入80.47%。其他收入4.42万元,占本年总收入19.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20.23万元,其中:基本支出20.23万元,占本年总支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计24万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少22万元,减少48.31%。主要是在职人员减少1人以及1名退休人员归口到社保发工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出17.31万元,占本年支出合计的85.57%。与2017年度相比,比上年减少24万元,减少57.81%。主要是在职人员减少1人以及1名退休人员归口到社保发工资。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出17.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15.49万元,占89.49%。医疗卫生与计划生育支出1.03万元,占5.95%。住房保障支出0.8万元,占4.62%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为25.79万元,支出决算为17.31万元,完成年初预算的67.12%。其中:一般公共服务支出年初预算为24.09万元,本年决算为15.49万元,完成年初预算的64.3%,医疗卫生与计划生育支出年初预算为1万元,本年决算为1.03万元,完成年初预算的103%,住房保障支出年初预算为0.7万元,本年决算为0.8万元,完成年初预算的114.29%,主要是在职人员减少1人以及1名退休人员归口到社保发工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名直属机关委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17.31万元。其中:人员经费13.17万元,占76.08%,公用经费4.14万元,占23.92%。按经济分类:工资福利支出12.99万元,比上年减少48.3%。商品和服务支出4.14万元,比上年减少37.85%。对个人和家庭的补助0.19万元,比上年减少96.12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年本单位无“三公”经费预算和决算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定,我单位对2018年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。2018年,在区委、区政府的坚强领导下,本单位紧紧围绕全区工作大局,努力克服人少事多、工作量大等各种困难,以推进机关党支部“五化”建设为重点,根据《2018年部门整体支出绩效评价指标》认真落实,全面完成机关党建工作任务和区委、区政府交给的中心工作。

(三)部门整体支出绩效评价存在的问题

1.预算编制不够细化。2.预算完成率有待提高。3.固定资产管理有待加强。

(四)部门整体支出绩效评价提出的改进措施和建议

细化预算管理,提升预算编制质量,提高资金使用效益。建议严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,加强预算编制的基础工作,细化预算管理,从严控制年中追加预算规模,减少频繁追加预算,切实提高预算编制的质量,在合理范围内加快资金支出进度,保障资金使用效益

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出4.14万元。比2017年减少6.87万元,下降165.95%。主要是在职人员减少1人。

(二)政府采购支出情情况

本部门2018 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有情况

截至2018年12 月31 日,本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

附表:安全博彩公司推荐直属机关委员会2018年决算公开表

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