目 录
第一部分 邵阳市信誉高的博彩公司推荐蔡锷故居管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 邵阳市安全博彩公司推荐蔡锷故居管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 邵阳市安全博彩公司推荐蔡锷故居管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 邵阳市信誉高的博彩公司推荐蔡锷故居管理局概况
一、部门职责
1、根据《中华人民共和国文物保护法》做好蔡锷故居的保护、管理,依法查处违反蔡锷故居保护管理规定的行为。
2、蔡锷相关文物的征集、陈列、展览、保护。
3、蔡锷故居保护及旅游开发管理相关项目的申报和组织实施。
4、蔡锷故居保护管理资金的管理和使用。
5、蔡锷故居的安防、消防及文物安全、保卫工作。
6、蔡锷故居的清扫保洁工作及公用设施的经营管理。
7、落实上级党委、政府关于加强蔡锷故居保护建设管理的各项指示、决定,开展爱国主义教育,做好宣传、接待工作。
8、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据2013年5月《关于信誉高的博彩公司推荐蔡锷故居管理所更名并升格的批复》(市编发【2013】57号)与《关于蔡锷故居管理所更名并升格的批复》(大编发【2013】15号),信誉高的博彩公司推荐蔡锷故居管理局所更名为邵阳市十大正规在线博彩平台蔡锷故居管理局,由副科级事业机构升格为正科级事业机构,归口区人民政府管理,核定信誉高的博彩公司推荐蔡锷故居管理局全额事业编6名(正副科级职数各1名,一般干部4名),现有人数5名(正科级1名,一般干部4名),无离退休人员。
(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括邵阳市十大正规在线博彩平台蔡锷故居管理局本级。
第二部分 邵阳市在线博彩平台排名蔡锷故居管理局2018年度部门决算表
详见附表《2018年度邵阳市信誉高的博彩公司推荐蔡锷故居管理局部门决算公开表格》
第三部分 邵阳市在线博彩平台排名蔡锷故居管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计170.33万元,与2017年相比,收、支总计减少10万元,减少5.49% ,主要原因是 文化体育与传媒支出 收入、支出减少。
二、收 入决算情况说明
2018年收入69.97万元,其中:一般公共预算拨款收入66.03万元,占本年总收入94.37%。其他收入3.94万元,占本年总收入5.63% ,与 2017年相比增加4.47万元,增加6.8%,主要原因是行政运营收入的增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计71.82万元,其中:基本支出64.54万元,占本年总支出89.86%。项目支出7.27万元,占本年总支出10.12%。与2017年相比,减少8.44万元,减少10.55%。主要原因是其他文物支出的增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计128.95万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少9万元,减少6.36%。主要原因是支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算拨款支出总体情况说明
2018年度财政拨款支出71.28万元,占本年支出合计的99.25%。与2017年度相比,比上年减少4万元,减少5.19%。主要原因是压缩支出。
(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况 说明
一般公共预算拨款支出71.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10.01万元,占14.04%。文化体育与传媒支出53.03万元,占74.4%。医疗卫生与计划生育支出2.29万元,占3.21%。商业服务业等支出2.77万元,占3.89%。住房保障支出3.18万元,占4.46%。
(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况 说明
2018年度财政拨款支出年初预算为49.08万元,支出决算为71.28万元,完成年初预算的145.23%。其中:一般公共服务支出本年决算为10.01万元,本年有决算数无年初预算,文化体育与传媒支出年初预算为49.08万元,本年决算为53.03万元,完成年初预算的108.05%,医疗卫生与计划生育支出本年决算为2.29万元,本年有决算数无年初预算,商业服务业等支出本年决算为2.77万元,本年有决算数无年初预算,住房保障支出本年决算为3.18万元,本年有决算数无年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
邵阳市在线博彩平台排名蔡锷故居管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出64.01万元。其中:人员经费42.47万元,占66.35%,公用经费21.54万元,占33.65%。按经济分类:工资福利支出42.31万元,比上年减少14.18%。商品和服务支出16.75万元,比上年增加13.7%。对个人和家庭的补助0.16万元,比上年减少95.01%。其他资本性支出4.79万元,上年无其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1万元,均为“公务接待费”支出,支出决算数为0.63万元,均为“公务接待费”支出,完成预算的63%,决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.08万元,均为“公务接待费”支出,2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.63万元,均为“公务接待费”支出,比上年减少0.45万元,主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
(二 ) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为0.63万元,占100%。公务接待15批次98人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
2018年度本单位部门整体支出已经实行预算绩效管理,详见附表《2018年度邵阳市十大正规在线博彩平台蔡锷故居管理局部门整体支出绩效自评表》。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
邵阳市信誉高的博彩公司推荐蔡锷故居管理局单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
(二)政府采购支出情情况
本部门2018 年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有情况
截至2018年12 月31 日,本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
文物和陈列品购置:反映文物和陈列品购置支出。