第一部分 邵阳市信誉高的博彩公司推荐医保站概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名医保站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 邵阳市十大正规在线博彩平台医保站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名医保站概况
一、主要职能
我站现主要负责我区城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险及离休伤残军人的基本医疗基金筹集待遇支付等工作。
二、部门预算单位构成
我区于1999年成立了专门的医疗保险工作机构(区医疗和生育保险基金管理站),隶属于区人社局设编4人,属全额拨款参照公务员管理副科级事业单位,2008年6月启动城镇居民医疗保险,人员增编6人,2010年6月启动了工伤保险增编1人,核编人数11人,现实有工作人员8人(退休1人),临聘人员3人,2017年8月份城镇居民医保并入城乡居民医保中心,2019年隶属于区医疗保障局。
第二部分 邵阳市在线博彩平台排名医保站2018年度部门决算表
详见附表《2018年度邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名疾病预防控制中心部门决算公开表格》
第三部分 邵阳市在线博彩平台排名医保站2018年度部门决算情况说明
一、 2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入106.85万元,比上年减少33.48%。。其中:公共财政拨款收入84.86万元,其他收入3.96万元,上年结转和结余18.02万元。 减少的主要原因为:调出2名工作人员,导致人员经费、工资减少。2018年度本年支出合计100.71万元,比上年减少29.38%。其中:公共财政拨款支出100.7万元。合计本年财政补助结转6.14万元。减少的主要原因为:调出2名工作人员,导致人员经费、工资减少。
二、收入决算情况说明:2018年收入88.82万元,其中:一般公共预算拨款收入84.86万元,其他收入3.96万元,无政府性基金预算拨款收入。比2017年减少62.44万元。减少的主要原因为:调出2名工作人员,导致人员经费、工资减少。
三、支出决算情况说明:2018年支出100.71万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出91.9万元,医疗卫生与计划生育支出3.69万元,住房保障支出5.12万元,其他支出0.28万元。比2017年减少41.9万元。减少原因:2018年度人员调出工资减少相应其他福利支出和一般共公服务支出减少及压缩一切非必需项目支出。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入84.86万元,比上年减少13.55%,一般公共预算财政拨款收入84.86万元,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出100.71万元,比上年减少11.11%,一般公共预算财政拨款支出100.71万元,无政府性基金预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)2018年度一般公共预算拨款总体情况
2018年一般公共预算拨款收入84.86万元,比上年减少13.55%。一般公共预算拨款支出100.71万元,比上年增加11.11%。
(二)2018年一般公共预算拨款收入84.86万元,其中:一般公共预算拨款收入84.86万元,无政府性基金预算拨款收入。比2017年减少13.3万元。减少的主要原因为:因人员调动,政策性人员经费人员工资减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出100.70万元。基本支出:100.70万元,其中:工资福利支出80.48万元,商品和福利支出20.22万元,对个人和家庭补助0元,项目支出:0万元。比2017年增加11.18万元。增加原因:社会保险基数调高和住房公积基数调高,导致支出的增加
七、“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为0万元,决算数为0万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为0万元,决算数为0万元。
八、政府性基金决算
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为133.39万元,其中,基本支出81.39万元,项目支出52万元
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2018年机关(事业)运行经费财政拨款决算22.22万元,比上年减少1.35元。主要是我站较好的落实了中央、省、市区委区政府的要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。
(二)政府采购情况
2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末共有计算机、打印机等固定资产5.44万元。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
四 、 名称解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。