目录
第一部分 邵阳市十大正规在线博彩平台机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 邵阳市在线博彩平台排名机构编制委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 邵阳市在线博彩平台排名机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分、邵阳市安全博彩公司推荐机构编制委员会办公室 概况
根据区委、区政府《关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(邵大发【2002】7号)精神,设置邵阳市十大正规在线博彩平台机构编制委员会办公室(简称区编办)。区编办为区区机构编制委员会的常设办事机构,既是区委的工作机构,又是区人民政府的工作机构,是区委、区政府主管机构编制工作的职能部门。我单位编制6名(含区编办本级行政编4名和二级单位机构编制管理信息中心事业编2名),在编4人。
主要职责:
(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制及机构编制工作的方针、政策和法规,统一管理全区各党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
(二)研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定。
(三)协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。
(四)审核区委、区政府各部门的内设机构、领导职数、人员编制。
(五)审核区人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的内设机构、领导职数和人员编制。
(六)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、领导职数和人员编制;审核区直各部门所属事业单位的内设机构、领导职数和人员编制。
(七)贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章;负责全区事业单位的登记、年审和监督管理工作;做好事业单位合法权益维护工作。
(八)负责区直党政群、人大、政协、法院、检察院、人民团体和承担管理职能的事业单位异动人员编制、流向、结构的审核审批事项。
(九)负责全区财政统发工资人员的编制审核工作。
(十)负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计和信息服务工作。
(十一)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,邵阳市安全博彩公司推荐机构编制委员会办公室部门决算包括局机关本级决算,所属二级单位机构编制管理信息中心2017年11月成立,不是独立预算单位。
第二部分 邵阳市十大正规在线博彩平台机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算报表
见附件表
第三部分 部门收入支出总体情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年总收入65.06万元,总支出65.06万元,比上年减少4.5%。原因:主要是因为及财政工资基数的调整及考核性绩效工资尚未发放。
二、收入决算情况说明
2018年收入59.75万元,其中:一般公共预算拨款收入58.44万元, 占比97.8%,其他收入1.31万元,占比2.1%
三、支出决算情况说明
2018年支出50.85万元,一般公共预算财政拨款为100%。其中:一般公共服务支出47.4万元,占比93.21%。社会保障和就业支出0.11万元,占比0.216%。医疗卫生与计划生育支出1.4万元,占比2.75%。住房保障支出1.95万元,占比3.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年总收入61.67万元,其中:本年收入58.44万元,上年结转3.23万元。总支出61.67万元,其中本年支出:50.85,结转下年10.82万元。比上年减少4.5%。原因:主要是因为及财政工资基数的调整及考核性绩效工资尚未发放。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1) 财政拨款支出决算总体情况说明
2018年财政拨款支出50.85万元,占本年支出的100%,比上年减少37.16%。原因:考核性绩效工资尚未发放,及本年没有专项支出。
(2) 财政拨款支出决算结构情况说明
2018年度财政拨款总支出50.85万元,均为一般公共预算财政拨款支出。
其中:一般公共服务支出47.4万元,占比93.21%。社会保障和就业支出0.11万元,占比0.216%。医疗卫生与计划生育支出1.4万元,占比2.75%。住房保障支出1.95万元,占比3.83%。
(3) 财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度财政拨款支出50.85万元,比年初预算支出增加4.46%。
其中:一般公共服务支出47.4万元,比年初预算支出增加4.79%。
社会保障和就业支出0.11万元,与年初预算支出持平。
医疗卫生与计划生育支出1.4万元,与年初预算支出持平。
住房保障支出1.95万元,比年初预算支出增加4.83%。
六、2018年一般公共预算拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算拨款基本支出50.85万元,其中:工资福利支出31.29万元,占比61.53%。商品和服务支出19.57万元,占比38.48%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为1.02万元,完成预算的85%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是没有修改业务支出。
公务接待费支出预算1.2万元,支出决算为1.02万元,完成预算的85%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是没有修改业务支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.02万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。
2、公务接待费支出决算为1.02万元,全年共接待来访团组15个、来宾89人次。主要工作是接待外部门来访的日常工作。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元。
截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2018 年预算绩效情况说明
2018年邵阳市在线博彩平台排名编办全年情况:一是圆满完成了机关的后勤保障工作; 二是成圆满完成改革机构编制工作,及时与市政府对接。建立健全的财务管理制度,会计核算制度,励行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,并严格按照制度办理财务业务。2018年圆满地完成了各项工作任务。
十、其他重要事项
(一)机关(事业)运行经费
2018年区编办机关(事业)运行经费财政拨款决算19.56万元。比2017年增加了2.25万元,增长了12.49%。原因是新进人员及物价上涨。
(二)政府采购情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
(三)国有资产占有使用情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分、相关的名称解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件表格:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名机构编制委员会办公室2018年决算公开表.xls
邵阳市安全博彩公司推荐机构编制委员会办公室2018年绩效自评表.xls