目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、预算绩效情况说明
10、他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,负责为全区各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。
4、负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区直各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
6、拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,统筹协调新闻出版行政事务,组织有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版(版权)事业、产业发展,指导协调全区“扫黄打非”工作。
7、从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9、负责权限内全区电影监管工作。
10、统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调全区国有文化资产监管工作。
11、统筹指导全区舆论信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12、统筹协调全区对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作,组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题宣传工作。
13、统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区直各部门、各乡镇街道的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟定重大问题对外宣传口径。
14、负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。
15、受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部,对各乡镇街道的宣传委员任免提出意见,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
16、对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。
17、负责组织开展全区新闻领城对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
18、完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。十大正规在线博彩平台委宣传部内设机构包括:办公室、意识形态组(理教党教组)、新闻宣传组、新闻出版(版权)和电影管理组、文艺文产组、文明创建指导组(新时代文明实践中心)。
(二)决算单位构成。在线博彩平台排名委宣传部2019年部门决算汇总公开单位构成包括:在线博彩平台排名委宣传部本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件1:2019年安全博彩公司推荐委宣传部部门决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计653.62万元,其中年初结转和结余74.3万元。与2018年相比,增加171.69万元,增长35.62%,主要是因为增加了2017-2019年三年的三区播报经费、思想文化工作相关经费收入;2019年度支出总计653.62万元,其中年末结转和结余131.95万元。与2018年相比,增加171.69万元,增长35.62%,主要是因为增加了2017-2019年三年的三区播报经费、思想文化工作相关经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计579.32万元,其中:财政拨款收入576.17万元,占99.45%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入3.15万元,占0.55%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计521.67万元,其中:基本支出223.79万元,占42.9%;项目支出297.88万元,占57.1%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计576.17万元。与2018年相比,增加205.12万元,增长55.28%,主要是因为增加了2017-2019年三年的三区播报经费、思想文化工作相关经费收入;2019年度财政拨款支出总计506.1万元。与2018年相比,增加92.25万元,增长22.29%,主要是因为增加了2017-2019年三年的三区播报经费、思想文化工作相关经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出487.1万元,占本年支出合计的93.37%,与2018年相比,财政拨款支出增加73.25万元,增长17.7%,主要是因为增加了2017-2019年三年的三区播报经费、思想文化工作相关经费支出,减少了绩效奖支出、购书支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出487.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出363.68万元,占74.69%;文化旅游体育与传媒支出34.85万元,占7.15%;社会保障和就业支出13.68万元,占2.8%;卫生健康支出6.93万元,占1.42%;城乡社区支出58万元,占11.9%;住房保障支出9.96万元,占2.04%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为234.3万元,支出决算数为487.1万元,完成年初预算的207.89%,其中:
1、一般公共服务(类)。
年初预算为197.14万元,支出决算为363.68万元,完成年初预算的184.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了2017-2019年三年的三区播报经费、上级专项经费。
2、文化旅游体育与传媒(类)。
年初无预算,支出决算为34.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加的支出为上级专项支出,年初无预算。
3、社会保障和就业(类)。
年初预算为17.33万元,支出决算为13.68万元,完成年初预算的78.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年5月起养老保险缴费比例下降了4%,相应支出减少。
4、卫生健康(类)。
年初预算为9.94万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的69.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少,相应保险缴费减少支出。
5、城乡社区(类)。
年初无预算,支出决算为58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加思想文化工作相关经费。
6、住房保障(类)。
年初预算为9.89万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的100.7%,决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出208.8万元,其中:人员经费149.42万元,占基本支出的71.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费等;公用经费59.38万元,占基本支出的28.44%,主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、维修(护)费、办公设备购置、印刷费、咨询费、福利费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元,支出决算为1.49万元,完成预算的60.57%,其中:
因公出国(境)费支出无预算,无支出决算,2018年也无支出决算。
公务接待费支出预算为2.46万元,支出决算为1.49万元,完成预算的60.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是坚持勤俭节约,严格控制“三公经费”,建立厉行节约长效机制,与上年相比减少0.97万元,减少39.43%,减少的主要原因是坚持勤俭节约,严格控制“三公经费”,建立厉行节约长效机制。
公务用车购置费及运行维护费支出无预算,无支出决算,2018年也无支出决算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.49万元,占100%,无因公出国(境)费支出决算,无公务用车购置费及运行维护费支出决算。其中:
1、无因公出国(境)费支出决算。
2、公务接待费支出决算为1.49万元,全年共接待来访团组26个、来宾149人次,主要是欢乐潇湘文艺演出发生的接待支出、加班开餐支出。
3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算,截止2019年12月31日,我单位无开支财政拨款的公务用车保有量。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入19万元;年初无结转和结余;支出19万元,其中无基本支出,项目支出19万元;年末无结转和结余。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年本单位部门整体支出已经实行预算绩效管理,详见附件2《2019年度邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名委宣传部部门整体支出绩效自评表》。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出59.38万元,比年初预算数减少4.33万元,降低6.79%。主要原因是:进一步压减一般性支出。
(二)一般性支出情况:2019年本部门开支无会议费;开支培训费3.12万元,用于开展3培训,人数7人,内容为安全博彩公司推荐中心组学习(新预算法专题培训)、2019年第一期全省哲学社会科学教学科研骨干研修班、县级融媒体中心骨干赴省会城市新闻单位培训;举办庆祝新中国成立70周年合唱比赛,开支4.84万元,主要是音频制作费、主持劳务费、节目费、工作餐等。
(三)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额23.22万元,其中:政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日,本部门无车辆;无单位价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。2020年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。
(五)预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,经绩效评价,当年度绩效情况为优秀,无重大项目,绩效评价情况为优秀。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。