目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、预算绩效情况说明
9、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、职能职责。
(一)贯彻执行党中央、国务院关于政务服务的方针政策、法律法规和省委、省政府及市委、市政府的决策部署,组织协调开展区级政务服务。
(二)负责落实“放管服效”改革政策措施,落实“三集中、三到位”改革的相关任务。承办审批便民化改革相关工作,组织协调进驻区政务服务平台部门推进并联审批、承诺制改革等工作,推行“互联网+政务服务”,推动实现“一网通办”“一件事一次办”。
(三)负责制定区级政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。负责组织入驻单位人员的业务培训。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。
(四)负责对进入区级政务服务平台的行政审批、公共服务、中介机构和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场监督。承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作。
(五)负责接收区级政务服务事项和中介服务事项的投诉举报,协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责区级政务服务咨询投诉举报平台的运行、维护。
(六)承办对进入区级政务服务平台单位的行政审批、公共服务的绩效考核和评估的日常性工作。承办区级政务信息统计汇总工作。
(七)负责区级政务服务平台网络信息系统的建设、维护、管理。
(八)承办区行政审批服务管理局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中心核定事业编制5人,现有在职人员3人。
(二)决算单位构成。在线博彩平台排名政府服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:安全博彩公司推荐政府服务中心单位本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件:2019年安全博彩公司推荐政府服务中心决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计170.04万元;其中本年收入145.33万元,年初结转结余0万元,2019 年度支出总计133.69万元,其中本年支出108.98万元,年末结转结余36.35万元。收支总计比上年增加80.95万元,增长153.49%,主要是因为政务平台打造和服务经费相关支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计170.04万元,其中:财政拨款收入145.33万元,占85.47%;其他收入24.71万元,占14.53%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计133.69万元,其中:基本支出133.69万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计145.33万元,与2018年相比,增加92.59万元,增长175.56%,主要是机构改革,原信息中心并入政务服务中心以及政务服务中心搬迁和改造升级经费相关入 ;2019年度财政拨款支出总计108.98万元,与2018年相比,增加56.24万元,增长106.64%,主要是因为政务平台打造和服务经费相关支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出108.98万元,占本年支出合计的81.52%,与2018年相比,财政拨款支出增加56.24万元,增长106.64%,主要是因为年初预算未将政务平台打造和服务经费全额纳入预算。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出108.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出101.04万元,占92.71%;社会保障和就业支出3.9万元,占3.58%;卫生健康支出1.99万元,占1.83%;住房保障支出2.05万元,占1.88%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为53.30万元,支出决算数为108.98万元,完成年初预算的204.47%,其中:
1、一般公共服务支出。
年初预算为45.58万元,支出决算为101.04万元,完成年初预算的221.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未将原信息中心预算并入政务中心,未将政务平台打造和服务经费全额纳入预算。
2、社会保障和就业支出。
年初预算为3.63万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的107.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动。
3、卫生健康支出。
年初预算为2.01万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。
4、住房保障支出。
年初预算为2.08万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的98.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出108.98万元,其中:人员经费23.20万元,占基本支出的21.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费;公用经费85.78万元,占基本支出的78.71%,主要包括手续费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理的相关要求,我中心开展了部门整体支出绩效评价和单位项目支出绩效评价自评工作,部门整体支出绩效评价涉及资金133.69万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我中心2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出85.78万元,比年初预算数增加60.10万元,增长234.03%。主要原因是:年初预算未将政务平台打造和服务经费全额纳入预算。
(二)一般性支出情况:2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额1.3万元,其中:政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2020年新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,经绩效评价,当年度绩效情况为合格。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。