目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
第一部分 2020年在线博彩平台排名政府办部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)负责区政府会议的准备和组织协调工作,负责区政府领导同志公务活动,办理区政府领导同志交办的事项。
(二)围绕区政府工作部署,对涉及全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大问题进行调查研究,为区政府决策提出建议、预案和依据。
(三)协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文;起草《政府工作报告》和区政府领导 志的重要讲话;承担《亚洲十大正规在线博彩平台排名公报》组稿、编辑、发行工作。
(四)贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全区金融业发展战略和中长期规划;提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题;推动落实国家金融业调查统计政策,组织开展地方金融信息统计、综合分析,牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究;会同有关部门推进金融安全区创建,推进改善金融生态环境;组织推进全区多层次资本市场建设与发展;组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全区金融市场秩序;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。
(五)研究、审核区直(辖)各部门,各乡镇政府、街道办事处向区政府的请示、报告,提出处理意见报区政府领导同志审批。
(六)负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作,负贵统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。
(七)及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息,反映有关动态。
(八)组织办理人大代表建议、政协委员提案。
(九)负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划的归口审核。
(十)负责全区公共机构节能工作;统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。
(十一)负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务。
(十二)负责区政府值班工作,及时向区政府领导同志报告
重要情况,协助处理区直(辖)各单位和乡镇、街道向区政府反映的重要问题。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据《中共湖南省委办公厅印发<湖南省关于市基机构改革的总体意见>的通知》(湘办发[2018]33号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发邵阳市县市区机构改革方案的通知》 (湘办[2019] 12号),安全博彩公司推荐办公室(以下简称区政府公室)是区政府工作部门,为正科级,加挂邵阳市安全博彩公司推荐政府金融工作办公室牌子。
二、部门预算单位构成
在线博彩平台排名办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有信誉高的博彩公司推荐办公室部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费,也包括区政府办归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数498.04万元,其中,一般公共预算拨款498.04万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款,无纳入专户管理的非税收入。比2019年预算数603.39万元减少105.35万元,减少17.5%。主要原因是原来内设机构法制办、民宗局、应急办、信息化办职能从政府办划出,减少相关经费预算拨款。
(二)支出预算:2020年年初预算数498.04万元,其中,一般公共服务支出433.46万元,社会保障和就业支出3.79万元,卫生健康支出30.46万元,住房保障支出30.33万元。支出较去年预算数603.39万减少105.35万元,主要原因是原来内设机构法制办、民宗办、应急办、信息化办职能从政府办划出,减少相关经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出预算498.04万元,其中,一般公共服务支出433.46万元,占87%;社会保障和就业支出3.79万元,占0.8%;卫生健康支出30.46万元,占6.1%;住房保障支出30.33万元,占4.2%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为483.44万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算14.6万,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 一般公共服务支出14.6万元,主要用于全年24小时值班工作,考察调研活动、外宣经费、卫片执法检查等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费:2020年邵阳市信誉高的博彩公司推荐政府办的机关运行经费一般公共预算拨款110.31万元,比2019年预算减少54.3万元,减少33%。
2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为1.43万元,其中,公务接待费1.43万元。2020年“三公”经费预算较2019年基本持平。
3、一般性支出情况:2020年本部门无会议费、培训费经费预算。
4、政府采购情况:2020年政府采购预算总额7.5万,其中:采购货物7.5万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本单位无车辆,公务用车由公车平台统一管理。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为498.04万元,其中,基本支出483.44万元,项目支出14.6万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表