第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、预算绩效情况说明
9、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.根据国家的有关方针政策,结合区直机关的具体情况,研究制订区直机关事务工作的具体政策和规章制度并组织实施。
2.负责区直机关行政经费、机关事务局统一核算单位的预算外资金管理、干部工资管理、政府采购以及控制社会集团购买力工作。
3.负责区直机关国有资产管理工作,对区直机关的房屋设备、车辆等固定资产实施管理,制订相关管理制度。负责区直机关的基建项目,房屋维修工作。
4.归口管理区直机关住房制度改革工作。
5.负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的有关会务工作,负责区直机关的外事接待工作。
6.负责审批区机关科局以上机关行政用小汽车的编制、配备、购置和更新报废工作。
7.办好和管理机关干部食堂。
8.负责区机关大院的保卫工作,水电维修管理工作,卫生绿化工作。
9.负责局机关领导精神文明建设和纪检监察工作。
10.负责区机关预算外创收工作。
11.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名机关事务管理局内设机构包括:办公室、财务股、区政府采购中心。
(二)决算单位构成。邵阳市安全博彩公司推荐机关事务管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市安全博彩公司推荐机关事务管理局本级及内设机构。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件:2019年在线博彩平台排名机关事务管理局部门决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1095.7万元,其中本年收入877.41万元,年初结转结余218.29万元。2019年度支出总计1095.7万元,其中本年支出849.58 万元,年末结转结余246.12万元。收支总计比上年减少29.87万元,减少2.65%,主要是因为机构改革,人员未到位,账目无法及时结算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计877.41万元,其中:财政拨款收入861.86万元,占98.23%;其他收入15.55万元,占1.77%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计849.58万元,其中:基本支出502.89万元,占59.19%;项目支出346.69万元,占40.81%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计861.86万元,与2018年相比,减少35.4万元,减少3.95%,主要是因为控制各项经费;2019年度财政拨款支出总计827.95万元,与2018年相比,减少47万元,增减少5.37%,主要是因为机构改革,人员未到位,账目无法及时结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出827.95万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少47万元,减少5.37%,主要是因为机构改革,人员未到位,账目无法及时结算。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出827.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出809.85万元,占97.81%;社会保障和就业支出(类)支出7.95万元,占0.96%;卫生健康支出(类)6.24万元,占0.75%;住房保障支出3.91万元,占0.48%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为547.11万元,支出决算数为827.95万元,完成年初预算的151.33%,其中:
1、一般公共服务支出(类)。
年初预算为520.65万元,支出决算为809.85万元,完成年初预算的155.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初公车运行维护费预算安排在财政综合预算待分配专项资金中。
2、社会保障和就业支出(类)。
年初预算为11.9万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的66.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革人员异动。
3、卫生健康支出(类)。
年初预算为7.78万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的80.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革人员异动。
4、住房保障支出(类)。
年初预算为6.78万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的57.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革人员异动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出481.25万元,其中:人员经费89.89万元,占基本支出的18.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等;公用经费391.36万元,占基本支出的81.32%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用燃料费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为354.02万元,支出决算为247.3万元,完成预算的69.85%,其中:
公务接待费支出预算为84.24万元,支出决算为33.14万元,完成预算的39.34%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革,人员未到位,账目无法及时结算,与上年相比减少51.1万元,减少60.66%,减少的主要原因是机构改革,人员未到位,账目无法及时结算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为269.78万元,支出决算为214.16万元,完成预算的79.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革,人员未到位,账目无法及时结算,与上年相比减少55.62万元,减少20.62%,减少的主要原因是机构改革,人员未到位,账目无法及时结算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算33.14万元,占13.4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算214.16万元,占86.6%。其中:
1、公务接待费支出决算为33.14万元,全年共接待来访团组149个、来宾1765人次,主要是省、厅来宾来我区检查、考察、商务洽谈等活动发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为214.16万元,其中:公务用车运行维护费214.16万元,主要是公务用车燃油、车辆保险费、车辆维修费、车辆美容装饰费、平台司机工资等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为83辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度本单位部门整体支出已经实行预算绩效管理,圆满完成机关后勤、公务用车管理服务、公务接待、公共机构节能及政府采购工作。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出391.36万元,比年初预算数增长12.67万元,增长3.35%。主要原因是:机关办公大楼公共设施维修费增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额149.06万元,其中:政府采购服务支出149.06万元。
(三)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆83辆,其中,实物保障用车2辆,一般公务用车46辆,一般执法执勤用车35辆。2020年新增配置公务用车1辆(指标内),其中:一般公务用车1辆。
(四)预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,经绩效评价,当年度绩效情况为圆满的完成了各项工作。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。