目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、“三公”经费预算
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职责职能
1、承担本辖区城乡医民医疗保险的业务管理、监督、指导和经办服务。负责制定城乡居民医保政策并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实。
2、负责全区城乡医民医疗保险基金的监管与效益评估。
3、负责全区所有参保人员的信息录入、审批、结算等服务,定点医疗机构的医疗费用控制和结算服务。
4、负责承办政府各部门下达的其他工作任务。
(二)机构设置
根据区委、区政府批准的《关于设立“邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名新型农村合作医疗管理办公室”的批复》大编发[2008]5号文件,设立在线博彩平台排名新型农村合作医疗管理办公室,为卫生和计划生育局下设的全额拨款二级机构,2016年10月根据区政府批准的《关于印发〈信誉高的博彩公司推荐整合城乡居民医疗保险制度实施方案〉的通知》大政发[2016]20号文件,亚洲十大正规在线博彩平台排名新型农村合作医疗管理办公室和信誉高的博彩公司推荐居民医保合并为信誉高的博彩公司推荐城乡居民医疗保险管理中心,为人事劳动和社会保障局下设的全额拔款的二级机构,编制9人,其中在编在职7人,退休0人。2019年成立亚洲十大正规在线博彩平台排名医疗保障局,本单位为下设的二级机构。
二、部门预算单位构成
根据本单位2019年部门预算编报说明,本单位为一级预算单位,单独编报部门预算,单独公开2019年部门预算编制说明。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括公共预算收入和城乡居民医疗区级配套基金,支出包括单位基本运行的经费和城乡居民医疗区级配套基金。
(一)收入预算:2020年年初预算数657.52万元,其中,一般公共预算拨款657.52万元,本单位无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款、无纳入专户管理的非税收入等项目。收入较去年减少 2.16万元,主要是工资调整,人员调出。
(二)支出预算:2020年年初预算数657.52万元,其中,一般公共服务0.55万元,社会保障和就业支出28.65万元,卫生健康支出623.12万元,住房保障支出5.2万元。支出较去年减少2.16万元,主要是工资调整,人员调出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出预算657.52万元,其中,一般公共服务支出0.55万元,占0.08%;社会保障和就业支出28.65万元,占4.4 %;卫生健康支出623.12万元,占94.8%;住房保障支出5.2万元;占0.72% 具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为 82.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为 574.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:城乡居民医疗基金配套574.7万元,主要用于用于参保人员门诊、住院等费用的补偿。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费:2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.19万元,比2019年预算减少1.97万元,下降9.3%。
2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为 1.89 万元,其中,公务接待费1.89万元,本单位无公务用车购置及运行费。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.74万元,主要是去年财政统一预算。
3、一般性支出情况:
本单位无一般性支出。
4、政府采购情况:
本单位无政府采购。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:
2019年本单位年末共有计算机、打印机、小汽车等固定资产17.18万元。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
6、预算绩效目标说明:
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额657.52 万元,其中,基本支出82.82万元,项目支出574.7万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
附件:2020年信誉高的博彩公司推荐城乡居民医疗管理中心部门预算公开表格