目录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
(一)职责职能
1、贯彻执行党和国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟订全区退役军人事务发展规划和政策,并组织实施;褒杨彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。
5、组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
7、组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
11、职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒杨彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)机构设置
邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名退役军人事务局机关内设股室4个,所属中心(办)1个,内设股室分别是办公室(加挂规划财务股牌子)、政工股(加挂行政审批服务股牌子)、优抚拥军褒杨股、移交安置和就业创业股、所属中心(办)为安全博彩公司推荐退役军人服务中心。
二、部门预算单位构成
根据我区本级2020年部门预算编报说明,邵阳市十大正规在线博彩平台退役军人事务局机关内设股室4个,所属中心(办)1个全部纳入局机关2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算编报范围包括局机关内设科室及局属中心(办)的收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入等;支出即包括保障局机关及局属中心(办)基本运行的经费,也包括局机关归口管理专项经费。
(一)收入预算:2020年初预算数618.09万元,全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款618.09万元,无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。
(二)支出预算:2020年初预算数618.09万元,其中:一般公共服务支出0.71万元,社会保障和就业支出603.93万元,卫生健康支出6.32万元,住房保障支出7.13万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出618.09万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:92.29万元,其中:工资福利支出86.37万元,商品和服务支出5.92万元。
(二)项目支出:525.8万元,其中:退役军人信访维稳基金50万元用于加强退役军人日常信访接待工作;退役自主择业金63.8万元用于自主就业的退役士兵一次性经济补助;军队无军籍人员生活补助28万元用于用于无军籍职工资金;家属优待金230万元;春节、八一慰问费6万元;抚恤60万元;特困退役军人救助救援基金50万元;在乡革命军人“三属”人员粮油补贴及伤残军人医药费38万元。以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。
五、政府性基金预算支出
2020年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年信誉高的博彩公司推荐退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算5.92万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2.7万元。
(三)政府采购情况
2020年在线博彩平台排名退役军人事务局政府采购预算总额6.8万元,其中,政府采购货物类预算6.8万元
(四)国有资产占用使用情况
截止2019年12月底,本单位无车辆,无单价50万元以上的通用设备。无单价100万元以上专用设备。2020年单位无新增车辆,无新增单价50万元以上的通用设备。无新增单价100万元以上专用设备。
(五)预算绩效目标
2020年本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为618.09万元,其中,基本支出92.29万元,项目支出525.8万元。
(六)其他重要事项说明
本部门2019年6月新成立,故收入与支出没有与上年对比数据。本部门无政府性基金预算支出。
七、名词解释
1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2020年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表