目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、关于2019年度预算绩效情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分、部门概况
一、部门职责
十大正规在线博彩平台劳动保障监察大队负责十大正规在线博彩平台辖区内的国有企业、集体企业、事业单位、股份制企业、“三资”企业、联营企业、租赁企业、私营企业、个体工商户以及上述单位发生关系的劳动者的劳动保障工作。其具体职责是:
1 、宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;
2 、监察用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;
3 、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为举报、投诉;
4 、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为;
5 、负责处理辖区内企业与劳动者之间的劳动争议案件;
6 、调解和处理企业集体合同争议案件;
7 、做好劳动法规政策咨询、来访接待工作;
8 、负责区劳动争议仲裁委员会办公室的日常工作;
9 、受理、交办、转送信访人员提出的劳动保障信访事项;
10 、承办市交由处理的劳动保障信访事项;
11 、协调处理重要的劳动保障事项;
12 、督促检查劳动保障信访事项的处理;
13 、研究、分析劳动保障信访情况,开展调查研究,及时向市提出完善劳动保障政策和改进工作的建议;
14 、对辖区范围内的用人单位及乡办劳动保障站进行工作指导。
依据国家、省有关法律、法规,负责劳动争议处理。负责区劳动争议仲裁委员会办公室的日常事务工作,按照区劳动争议仲裁委员会的布置,组织仲裁庭、立案受理用人单位和劳动者发生的劳动争议案件,参与协调处理劳动争议案件的调解和处理
二、机构设置及决算单位构成
在线博彩平台排名劳动保障监察大队属于安全博彩公司推荐人力资源和社会保障局的二级机构,属于信誉高的博彩公司推荐全额拨款的事业单位。亚洲十大正规在线博彩平台排名劳动保障监察大队现有事业编制3人,实际2人;临聘人员3人。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件:2019年在线博彩平台排名劳动保障监察大队部门决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计124.11万元,其中本年收入84.86万元,年初结转和结余39.25万元。与2018年相比,减少5.6万元,减少6.6%,主要是因为人员异动,压缩开支。2019 年度总支出124.11万元,其中本年支出72.57万元,年末结转和结余51.54万元,与2018年相比,增加9.83万元,增长13.55%,增加原因为人均工资水平上涨,政府加大对劳动保障监察工作经费的投入。
二、 收入决算情况说明
2019年收入84.86万元,其中:财政拨款收入84.86万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出72.57万元,其中:基本支出72.57万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计84.86万元,与2018年相比,减少5.6万元,减少6.6%,主要是因为人员异动,压缩开支。2019年度财政拨款支出总计72.57万元与2018年相比,增加9.83万元,增长13.55%,增加原因为人均工资水平上涨,政府加大对劳动保障监察工作经费的投入。
五、一般公共预算拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算拨款总体情况。
2019年一般公共预算拨款支出72.57万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加9.83万元,增长13.55%,增加原因为人均工资水平上涨,政府加大对劳动保障监察工作经费的投入。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算拨款支出72.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出69.87万元,占96.28%;卫生健康支出1万元,占1.4%;住房保障支出1.7万元,占2.34%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为30.82万元,支出决算数为72.57万元,完成年初预算的235.46 %,其中:
1、社会保障和就业支出。
年初预算为26.9万元,支出决算为69.87万元,完成年初预算的259.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人均工资水平上涨,政府加大对劳动保障监察工作经费的投入。
2、卫生健康支出。
年初预算为1.92万元,支出决算1万元,完成年初预算的52.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。
3、住房保障支出。
年初预算为2万元,支出决算1.7万元,完成年初预算的85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出72.57万元,其中:人员经费33.42万元,占基本支出的46.05%,主要包括基本工资8.87万元、津贴补贴7.89万元、奖金6.64万元、伙食补助费2.23万元,绩效工资1.86万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.68万元,职工基本医疗保险缴费0.41万元,公务员医疗补助缴费0.49万元,其他社会保障缴费0.1万元,住房公积金1.7万元,生活补助0.55万元;公用经费39.15万元,占基本支出的53.95%,主要包括:办公费2.41万元、手续费10万元、咨询费0.61万元、邮电费0.54万元,差旅费0.25万元,维修(护)费0.18万元,公务接待费0.07万元,劳务费13.94万元,工会经费0.86万元,其他交通费用2.58万元,其他商品和服务支出7.72万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元,支出决算为0.07万元,完成预算的20%。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,2019年度没有因公出国(境)支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元019年度没有公务用车购置费。
公务接待费支出预算为0.35万元,支出决算为0.07万元,完成预算的20%,决算数小于年初预算数的主要原因是迎上级单位检查,减少的主要原因是按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.07万元,占100%,无因公出国(境)费支出决算,无公务用车购置费及运行维护费支出决算。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.07万元,全年共接待来访团组1个、来宾5人次,主要是迎接市政府保障农民工工资支付工作年度核查加班开餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算说明
2019年本单位无政府性基金预算收入支出决算数据
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年安全博彩公司推荐劳动保障监察大队整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理,取得良好效果。2019年本单位共受理劳动监察投诉18件,受理劳动争议仲裁案件17起,移送公安部门处理3起,法定期限内结案率100%,为167余名劳动者追讨工资280.6多万元。检查用人单位680余家次,补签劳动合同20余人次,纠正违法用工数起;接待咨询人次130余人次。并通过和用工单位负责人及广大劳动者座谈、调查询问等方式,认真讲解关于国家劳动方面的法律法规,对有可能造成劳动纠纷的事态时时敲响警钟,及时责令纠正,把维护劳动者合法权益的中心工作摆在用工单位的议事日程,有效抵制了各类违反劳动法规的事件发生。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2019年十大正规在线博彩平台劳动保障监察大队机关(事业)运行经费财政拨款决算39.15万元。比年初预算数增加33.19万元,增长556.88%。主要原因是:办公费、手续费和劳务费增加。
(二)一般性支出情况:本单位无一般性支出情况。
(三)政府采购支出情况:本单位无政府采购支出。
(四)国有资产占有使用情况:信誉高的博彩公司推荐劳动保障监察大队原有公车两辆,因公车改革,在年初已经拍卖,2019年末无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
(五)预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。本部门整体支出经绩效评价,当年度绩效情况为预算执行率100%。
第四部分:名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公 ” 经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2019年邵阳市信誉高的博彩公司推荐劳动保障监察大队决算公开报表