目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)负责区政府会议的准备和组织协调工作,负责区政府领导同志公务活动,办理区政府领导同志交办的事项。
(二)围绕区政府工作部署,对涉及全区经济社会发展和改革开放中带全局性的重大问题进行调查研究,为区政府决策提出建议、预案和依据。
(三)协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文;起草《政府工作报告》和区政府领导的重要讲话;承担《安全博彩公司推荐公报》组稿、编辑、发行工作。
(四)贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全区金融业发展战略和中长期规划;提出加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题;推动落实国家金融业调查统计政策,组织开展地方金融信息统计、综合分析,牵头组织全区金融改革发展稳定重要课题研究;会同有关部门推进金融安全区创建,推进改善金融生态环境;组织推进全区多层次资本市场建设与发展;组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全区金融市场秩序;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。
(五)研究、审核区直(辖)各部门,各乡镇政府、街道办事处向区政府的请示、报告,提出处理意见报区政府领导同志审批。
(六)负责以区政府名义向市政府请示报告工作的归口、把关工作,负责统筹、指导、督促全区行政机构重大事项报告工作。
(七)及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息,反映有关动态。
(八)组织办理人大代表建议、政协委员提案。
(九)负责区政府及区政府各部门年度督查检查考核计划的归口审核。
(十)负责全区公共机构节能工作;统筹协调区政府机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。
(十一)负责区政府主要领导外出公务活动的联络服务。
(十二)负责区政府值班工作,及时向区政府领导同志报告
重要情况,协助处理区直(辖)各单位和乡镇、街道向区政府反映的重要问题。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据《中共湖南省委办公厅印发<湖南省关于市基机构改革的总体意见>的通知》(湘办发[2018]33号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发邵阳市县市区机构改革方案的通知》 (湘办[2019] 12号),亚洲十大正规在线博彩平台排名办公室(以下简称区政府公室)是区政府工作部门,为正科级,加挂邵阳市在线博彩平台排名政府金融工作办公室牌子。
二、部门预算单位构成
十大正规在线博彩平台办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有亚洲十大正规在线博彩平台排名办公室部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算555.8万元,其中,一般公共预算拨款555.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加57.76万元,主要是人员调入及工资、津补贴及五险一金调整。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算555.8万元,其中,一般公共服务支出415万元,社会保障和就业支出73.16万元,卫生健康支出34.32万元,住房保障支出33.32万元。支出较去年增加57.76万元,主要是主要是人员调入及工资、津补贴及五险一金调整。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算555.8万元,其中,一般公共服务支出415万元,占74.6 %;社会保障和就业支出73.16万元,占13.2%;卫生健康支出34.32万元,占6.2%;住房保障支出33.32万元,占6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数545.6万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算10.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出10.2万元,主要用于全年24小时值班工作、外宣经费、卫片执法检查、全面深化改革等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年邵阳市安全博彩公司推荐人民政府办公室的机关运行经费112.47万元,比上年预算增加2.16万元,增加2 %,主要是工会经费和福利费因在职人员工资调增,按比例计算后有所提高。
(二)“三公”经费预算:2021年邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名人民政府办公室机关本级“三公”经费预算数为1.43万元,其中,公务接待费1.43万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额26万元,其中,货物类采购预算22万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算4万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为555.8万元,其中,基本支出545.6万元,项目支出10.2万元,具体详见绩效目标申报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。