目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
(一)职能职责。
1、职能职责
街道党工委是区委的派出机关,领导本区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;街道办事处是区人民政府的派出机关,依法行使国家管理和服务职能。主要履行以下10项职能:
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好社区工作。
(2)落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
(3)规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系;着力提升经济发展的质量和水平,增加居民收入,不断提高人民生活水平。
(4)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、居务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
(5)发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
(6)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(7)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
(8)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
(9)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
(10)完成区委、区政府交办的其他事项。
机构设置。
(1)党政综合办公室
主要负责街道机关事务性工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责培训、管理和绩效考核工作。
(2)基层党建办公室
主要负责基层党的建设;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理工作;负责机关干部队伍建设和精神文明建设等工作。
(3)经济发展办公室
主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作;负责财工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作;负责动物检疫防疫工作;负责辖区内社区财务管理指导工作;承担社会经济调查统计等工作;协调与发展经济相关的其他工作。
(4)城市管理办公室
主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实;组织实施和统筹协调城市综合管理工作,负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。
(5)公共服务办公室
主要负责民政优抚、社会救助、卫生健康、计生、慈善等工作;负责行政审批事项的组织实施,优化区域发展环境。
(6)公共安全办公室
主要负责辖区内应急管理、信访等工作,维护辖区安全稳定;指导辖区内网格化综合管理工。
(7)政务服务中心
主要负责辖区内就业和社会保障、医疗保障;负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设,充分发挥综合便民服务作用,进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
(8)文化综合服务中心
主责街道的文明创建、宣传思想、意识形态、统一战线、教育、科技、文化、体育等工作。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作。
(9)网格化综合服务中心
主要负责辖区内社会治安综合治理;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。负责群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的救助、投诉联动受理、处理、反馈,组织开展法制宣传教育。
(10)退役军人服务站
宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;做好信访接待、资料建档归类工作;开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作;收集退役军人的意见和建议。
(11)党的纪律检查委员会和监察机构
维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况及贯彻执行民主集中制的情况。协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪党规的决定。对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件。
(12)人大、政协、武装、工会、共青团、妇联
负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作;领导街道人民武装、工会、共青团、妇联等群众组织,支持群众组织独立负责地开展工作。
(13)财政所
负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策;编制年度街道财政预决算并组织执行,管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴惠民资金“一卡(折)”通发放机制。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
城北街道办事处部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有城北街道办事处部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 662.99万元,其中,一般公共预算拨款 662.99万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加 84.9 万元,主要:是人员增加、工资晋级及普调、经费增加。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算 662.99 万元,其中,一般公共服务 464.42 万元,社会保障和就业支出100.82万元,卫生健康支出52.37万元,住房保障支出45.38万元。支出较去年增加 84.9 万元,主要是是人员增加、工资晋级及普调、经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 662.99 万元,其中,一般公共服务支出 464.42 万元,占70.05 %;社会保障和就业支出100.82万元,占15.21%;卫生健康支出52.37万元,占7.9%;住房保障支出45.38万元,占6.84%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数662.99 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门无项目支出预算
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级机关运行经费67.95万元,比上年预算减少10.7万元,下降 13.6 %,主要是厉行节约、减少办公费开支。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级 “三公”经费预算数为 1.45万元,其中,公务接待费 1.45 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.16 万元,主要是严格控制三公经费使用。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数0 人,内容为0;培训费预算0 万元,拟开展 0 培训,人数 0人,内容为0 ;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额34.00 万元,其中,货物类采购预算 34.00 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(注:如某大类无采购预算,则填“0”)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 662.99 万元,其中,基本支出 662.99 万元,项目支出 0 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表(见附件)
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
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