目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
我中心负责城镇全区居民医保和职工医保参保登记、审核、医疗待遇结算,审核;离休伤残报账、审核;城乡医疗救助、一站式结算;负责编制基金报表,统计报表等工作。
(二) 机构设置。
医疗保障事务中心2020年10月由原城乡居民医保中心和原职工医疗和生育保险站合并成一个单位,内设机构:综合办公室、参保权益部、城乡居民医保和意外伤害服务部、异地就医服务部、信息统计部、医药协议服务和药品耗材招标采购部、特殊人员医保服务部。
二、部门预算单位构成
十大正规在线博彩平台医疗保障事务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算153.17万元,其中,一般公共预算拨款153.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少630.64万元,主要是因为2020年城乡居民区级配套资金体现在部门预算报表里,2021年城乡居民区级配套资金纳入我区综合预算,没体现在部门预算报表里;人员调动。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算 153.17 万元,其中,一般公共服务0.73万元,社会保障和就业支出60.73万元,卫生健康支出 85.76 万元,住房保障支出 5.95 万元。支出较去年减少630.64 万元,主要是因为2020年城乡居民区级配套资金体现在部门预算报表里,2021年城乡居民区级配套资金纳入我区综合预算,没体现在部门预算报表里;人员调动。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 153.17 万元,其中,一般公共服务支出 0.73 万元,占0.47%;社会保障和就业支出60.73万元,占39.65 %;卫生健康支出 85.76 万元,占55.99 %;住房保障支出 5.95 万,占3.89%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数 101.57 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算 51.6 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:卫生健康支出51.6 万元,主要用于支付离休干部医疗待遇支和特殊门诊工作经费。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费25.22万元,比上年预算减少14.79万元,下降37%,主要是因为机构改革,本中心是由原城乡居民医保中心和职工医疗和生育保险基金管理站合并成一个单位。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级1等家行政事业单位“三公”经费预算数为0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
(三)一般性支出情况:2021年本部门无会议费和培训费。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额1253.27 万元,其中,基本支出115.27万元,项目支出1138万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表(见附件)
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
2021年邵阳市在线博彩平台排名医疗保障事务中心部门预算公开表
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