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2020年中共邵阳市十大正规在线博彩平台网络安全和信息化委员会办公室部门决算说明及公开表格
发布时间:2021-09-16 信息来源:区网信办 作者:区网信办 【字体:

                             

                                    目

第一部分 中共邵阳市在线博彩平台排名网络安全和信息化委员会办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1收入支出决算总表

2收入决算表

3支出决算表

4财政拨款收入支出决算总表

5一般公共预算财政拨款支出决算表

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                第一部分 中共邵阳市安全博彩公司推荐网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、部门职责

负责全区网络安全及信息化工作(内容涉密,不予公开)

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。机关本级:中共邵阳市安全博彩公司推荐网络安全和信息化委员会办公室直属事业单位:信誉高的博彩公司推荐网络服务中心,股级事业单位

(二)决算单位构成。中共邵阳市信誉高的博彩公司推荐网络安全和信息化委员会办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共邵阳市安全博彩公司推荐委网络安全和信息化委员会办公室本级

                               2020部门决算表(见附件)

1收入支出决算总表

2收入决算表

3支出决算表

4财政拨款收入支出决算总表

5一般公共预算财政拨款支出决算表

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1:2020年邵阳市在线博彩平台排名网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开表格

                   

                              第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总计 146.05万元。与2019年相比,增加 111.17万元,增长318.72%,主要是因为20194月成立经费只有半年,部分经费2020年核拨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计132.1万元,其中:财政拨款收入132.1万元,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占%

三、支出决算情况说明

本年支出合89.16万元,其中:基本支出61.41万元,占 68.88%;项目支出27.75万元,占31.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收总计144.7万元。与2019年相比,增加111.82万元,增长340.09%,主要是因为20194月成立经费只有半年,部分经费2020年核拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 87.81万元,占本年支出合计的 98.49%,与2019年相比,财政拨款支出增加67.54万元,增长333.2%,主要是因为20194月成立经费只有半年,部分经费2020年支付。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出87.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 75.8万元,占86.32%;社会保障和就业(类)支出5.41万元,占6.16 %;卫生健康(类)支出3.14万元,占 3.58%;住房保障(类)支出3.46万元,占3.94 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为126.13万元,支出决算数为87.81万元,完成年初预算的69.62%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为0.34万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

2一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。

年初预算为63.2万元,支出决算为43.76万元,完成年初预算的69.24%决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

3一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为51万元,支出决算为32.03万元,完成年初预算的62.8%决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为4.85万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的101.04%,决算数于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.29万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的141.38%,决算数于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为0.14万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为2.31万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的104.33%,决算数于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0.5万元,支出决算为0.69元,完成年初预算的138%,决算数于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 3.46  万元,支出决算为 3.46  万元,完成年初预算的 100  %,决算数于年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出60.06万元,其中:人员经费50.25万元,占基本支出的83.67%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费9.81万元,占基本支出的 16.33%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为   0.19万元,完成预算的9.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %

公务接待费支出预算2万元,支出决算为0.19万元,完成预算的9.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支,与上年相比增加0.19万元,增长100%,增长的主要原因是刚成立去年没有三公经费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.19万元,占100%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为0.19万元,全年共接待来访团组2个、来宾10人次,主要是网络安全和信息化工作交流(活动内容)发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费0万元,主要是2020年本单位无此经费,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为89.16万元,其中,基本支出61.41万元,项目支出27.72万元,具体绩效目标详见附件2

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出9.81万元,比年初预算数减少25.44万元,减少72.17%主要是因为20194月成立经费只有半年,部分经费2020年支付

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,,未开展三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额7.1万元,其中:政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额7.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入中共邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名网络安全和信息化委员会办公室年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

                            第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                            五部分 附件


        附件1:2020年邵阳市信誉高的博彩公司推荐网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开表格

        附件2:2020年邵阳市在线博彩平台排名网络安全和信息化委员会办公室年度部门整体支出绩效评价报告

       



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