目 录
第一部分 邵阳市在线博彩平台排名疾病预防控制中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
10、预算绩效情况说明
11、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名疾病预防控制中心部门概况
一、部门职责
我中心现主要负责我区疾病预防的控制、儿童免疫规划疫苗使用管理、突发公共事件调查及处置、病源微生物污染物的检测、传染病和慢性非传染病检测报告、公共卫生健康危害因素监测等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
安全博彩公司推荐疾病预防控制中心属于卫生和计划生育局下设的全额拨款副科级事业单位,中心编制15人,现实有工作人员7人,临聘人员10人,退休职工5人。我中心内设机构包括:办公室、财务室、免疫规划股、传染病防治股、学校卫生股、性艾防治股、结核防治股、健教股、慢病股、检验股、地方病防治股、卫生监测股、应急管理股。
(二)决算单位构成
邵阳市在线博彩平台排名疾病预防控制中心2020年部门决算公开单位构成只有本级,没有其他二级预算单位。
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年度邵阳市信誉高的博彩公司推荐疾病预防控制中心部门决算公开表格
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1396.33万元,与2019年相比,收、支总计各减少3万元,减少0.24%。主要原因是部分疫苗款未收。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1325.67万元,其中:财政拨款收入747.71万元,占56.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入577.96万元,占43.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1115.46万元,其中:基本支出1115.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计748.34万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少356万元,减少32.23%。主要原因是部分疫苗款未收。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出496万元,占本年支出合计的44.47%。与2019年度相比,财政拨款支出减少535万元,减少51.88%,主要原因是部分疫苗款尚未付清。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出496万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出421.33万元,占84.95%;社会保障和就业(类)支出9万元,占1.81%;卫生健康(类)支出62.97万元,占12.7%;住房保障(类)支出2.71万元,占0.55%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为85.47万元,支出决算为496万元,完成年初预算的0%。其中:
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.95万元,决算数大于预算数的主要原因是需要公共服务支出工作开支.
2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为419.38万元,决算数大于预算数的主要原因是需要公共服务工作支出开支。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,决算数大于预算数的主要原因是工资增资提标未纳入预算
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为7.29万元,支出决算为7.29万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为0.46万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是全年社会保障尚未缴完。
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。
年初预算为68.61万元,支出决算为56.05万元,完成年初预算的81.69%。决算数小于预算数的主要原因是增加了专项经费.
7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,决算数大于预算数的主要原因是卫生公共卫生服务任务增加.
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,决算数大于预算数的主要原因是卫生公共卫生服务任务增加
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为3.64万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为5.47万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的49.54%。决算数小于预算数的主要原因是全年部分公积金未付完.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出496万元,其中:人员经费99.91万元,占基本支出的20.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费396.09万元,占基本支出的79.86%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为1.89万元,支出决算为1.28万元,完成预算的67.72%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与年初预算数持平,与上年持平。
公务接待费支出预算1.89万元,支出决算为0.26万元,完成预算的13.76%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.69万元,减少72.7%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为1.02万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:疫苗冷链运输任务增加。与上年相比减少0.98万元,减少63.17%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.26万元,占20.31%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.02万元,占79.69%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.26万元,全年共接待来访团组5个、来宾60人次。主要是公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.02万元,其中公务用车购置费0万元,公车运行维护费1.02万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一) 绩效管理工作开展情况。
2020年度本单位部门整体支出已经实行预算绩效管理,年度项目预算16.2万项目支出16.2万。完成了整体目标工作。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果。
根据效管理要求,本单位对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。
(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
从自评情况看,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。
(四) 绩效管理工作开展情况。
2020年度本单位部门整体支出已经实行预算绩效管理,年度项目预算16.2万项目支出16.2万。完成了整体目标工作。
(五) 部门决算中项目绩效自评结果。
根据效管理要求,本单位对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。
(六) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
从自评情况看,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出396.09万元,比上年决算数减少486.65万元,降低55.13%。主要原因是:从上级专项经费里支出。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.25万元。主要是用于参加召开上级部门组织召开的会议。开支培训费0.52万元,主要用于开展参加上级部门组织召开的培训。本部门没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(三)关于政府采购支出
本部门2020年度政府采购支出总额963.04万元,其中:政府采购货物支出935.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占有情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
附件1:2020年度邵阳市信誉高的博彩公司推荐疾病预防控制中心部门决算公开表格-
附件2:2020年度邵阳市十大正规在线博彩平台疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价报告