2021年度安全博彩公司推荐残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 在线博彩平台排名残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 信誉高的博彩公司推荐残疾人联合会概况
一、部门职责
(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域业务的指导和管理。
(二)联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(三)开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作,改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。
(四)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为我区两个文明建设做出贡献。
(五)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为其创造良好的生活条件和工作环境,扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。
(六)指导各乡镇、街道办事处残联组织建设和业务建设,完善健全社区残疾人工作的业务体系,开展对基层残联干部培训工作,培养残疾人工作者。
(七)承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调与管理工作。负责并落实区政府关于残疾人优惠政策。
(八)开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
(九)承担完成区委、区政府及上级有关业务部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
本部门属于全额拨款事业单位,机构编制3人,实际在岗3人。内设机构包括:办公室,康复教就部,组宣股维权部。2021年部门决算公开单位构成只有本级,没有其他二级预算单位。
(二)决算单位构成
在线博彩平台排名残疾人联合会为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为十大正规在线博彩平台残疾人联合会本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
|
部门:邵阳市信誉高的博彩公司推荐残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
93.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
19.18 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
224.18 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
128.76 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.61 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.67 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
249.12 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
336.69 |
本年支出合计 |
58 |
389.92 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
53.24 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
389.92 |
总计 |
62 |
389.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:邵阳市安全博彩公司推荐残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
336.69 |
112.50 |
|
|
|
|
224.18 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
|
||
20132 |
组织事务 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
|
||
2013204 |
公务员事务 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
82.30 |
82.30 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
||
20811 |
残疾人事业 |
78.39 |
78.39 |
|
|
|
|
|
||
2081101 |
行政运行 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
||
2081102 |
一般行政管理事务 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
||
2081104 |
残疾人康复 |
49.55 |
49.55 |
|
|
|
|
|
||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
243.36 |
19.18 |
|
|
|
|
224.18 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.18 |
19.18 |
|
|
|
|
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
|
||
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
224.18 |
|
|
|
|
|
224.18 |
||
2299999 |
其他支出 |
224.18 |
|
|
|
|
|
224.18 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:邵阳市十大正规在线博彩平台残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
389.92 |
56.83 |
333.09 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
||
20132 |
组织事务 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
||
2013204 |
公务员事务 |
5.77 |
5.77 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
128.76 |
44.78 |
83.97 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
||
20811 |
残疾人事业 |
122.08 |
38.10 |
83.97 |
|
|
|
||
2081101 |
行政运行 |
33.52 |
33.52 |
|
|
|
|
||
2081102 |
一般行政管理事务 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
||
2081104 |
残疾人康复 |
61.96 |
|
61.96 |
|
|
|
||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
9.16 |
|
9.16 |
|
|
|
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.85 |
|
12.85 |
|
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
249.12 |
|
249.12 |
|
|
|
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
23.18 |
|
23.18 |
|
|
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.48 |
|
12.48 |
|
|
|
||
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
10.70 |
|
10.70 |
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
225.94 |
|
225.94 |
|
|
|
||
2299999 |
其他支出 |
225.94 |
|
225.94 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:邵阳市信誉高的博彩公司推荐残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
93.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.77 |
5.77 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
19.18 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
128.76 |
128.76 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.67 |
2.67 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
23.18 |
|
23.18 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
112.50 |
本年支出合计 |
59 |
163.98 |
140.80 |
23.18 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
51.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
47.48 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
4.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
163.98 |
总计 |
64 |
163.98 |
140.80 |
23.18 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
140.80 |
56.83 |
83.97 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5.77 |
5.77 |
|
||
20132 |
组织事务 |
5.77 |
5.77 |
|
||
2013204 |
公务员事务 |
5.77 |
5.77 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
128.76 |
44.78 |
83.97 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.19 |
6.19 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.19 |
6.19 |
|
||
20811 |
残疾人事业 |
122.08 |
38.10 |
83.97 |
||
2081101 |
行政运行 |
33.52 |
33.52 |
|
||
2081102 |
一般行政管理事务 |
4.59 |
4.59 |
|
||
2081104 |
残疾人康复 |
61.96 |
|
61.96 |
||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
9.16 |
|
9.16 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.85 |
|
12.85 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
3.61 |
3.61 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.87 |
1.87 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
2.67 |
2.67 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
2.67 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
2.67 |
2.67 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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公开06表 |
|
部门:邵阳市十大正规在线博彩平台残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
45.90 |
302 |
商品和服务支出 |
7.34 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
17.42 |
30201 |
办公费 |
0.48 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.74 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.54 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.18 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.08 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.17 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.99 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.62 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.49 |
30211 |
差旅费 |
0.06 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.59 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.25 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.79 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.03 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.48 |
|
|
|
人员经费合计 |
49.49 |
公用经费合计 |
7.34 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
|
部门:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
|
部门:邵阳市安全博彩公司推荐残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
4.00 |
19.18 |
23.18 |
|
23.18 |
|
|||
229 |
其他支出 |
4.00 |
19.18 |
23.18 |
|
23.18 |
|
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
19.18 |
23.18 |
|
23.18 |
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
12.48 |
12.48 |
|
12.48 |
|
||
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
6.70 |
10.70 |
|
10.70 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
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|
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|
公开09表 |
|
部门:邵阳市十大正规在线博彩平台残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
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本表无数据 |
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计389.92万元。与上一年度相比,收、支总计各减少100.51万元,下降20.49%。主要是因为人员经费开支缩减。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计336.69万元,其中:财政拨款收入112.5万元,占33.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入224.18万元,占66.59%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计389.92万元,其中:基本支出56.83万元,占14.57%;项目支出333.09万元,占85.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计163.98万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少167.25万元,下降50.49%。主要是因为人员办公经费开支缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出140.8万元,占本年支出合计的36.11%。与上一年度相比,财政拨款支出减少19.7万元,下降12.27%。主要是因为人员办公经费开支缩减。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出140.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.77万元,占4.1%;社会保障和就业支出128.76万元,占91.44%;卫生健康支出3.61万元,占2.56%;住房保障支出2.67万元,占1.9%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为67.49万元,支出决算数为140.8万元,完成年初预算的208.62%,其中:
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)
年初预算为0.29万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:由区财政统一拨付至区总工会,未从单位列支。
2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:业务及支出分类调整。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为3.75万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的165.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调整及养老保险基数上调。
4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)
年初预算为32.03万元,支出决算为33.52万元,完成年初预算的104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调整及社保基数调整。
5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资社保基数调整及支出类别调整。
6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)
年初预算为0万元,支出决算为61.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:残疾人康复拨款为中央直接拨款,年初未有预算。
7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)
年初预算为1.7万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的538.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是:部分残疾人就业培训由中央直接拨款,年初未有预算。
8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)
年初预算为24.2万元,支出决算为12.85万元,完成年初预算的53.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支出类目调整。
9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为0.22万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的222.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调整及保险基数调整。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为1.89万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调整及支出类目调整。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为0.72万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的222.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调整及保险基数调整。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为0.02万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的700%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资调整及保险基数调整。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为2.67万元,支出决算为2.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出56.83万元,其中:人员经费49.49万元,占基本支出的87.08%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费7.34万元,占基本支出的12.92%,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入19.18万元;年初结转和结余4万元;支出23.18万元,其中基本支出0万元,项目支出23.18万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为12.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出为中央直接拨款。
2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出为中央直接拨款。
九、关于机关运行经费支出说明
信誉高的博彩公司推荐残疾人联合会2021年度机关运行经费支出7.34万元,比上一年决算数减少1.31万元,下降15.14%。主要原因是:人员经费缩减调整。
十、一般性支出情况
2021年度十大正规在线博彩平台残疾人联合会开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,未举办相关活动。
十一、关于政府采购支出说明
安全博彩公司推荐残疾人联合会2021年度政府采购支出总额158.51万元,其中:政府采购货物支出18.02万元、政府采购工程支出37.72万元、政府采购服务支出102.77万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额158.51万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,亚洲十大正规在线博彩平台排名残疾人联合会共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
2021年度预算绩效情况说明
2021年来,在线博彩平台排名残联在区委、区政府的正确领导下,在上级残联的精心指导下,克服疫情影响,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会和习近平关于残疾人工作的重要指示精神,以党史学习教育为民办实事为契机,认真履职,把巩固残疾人脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴作为工作的重中之重,狠抓助残惠残政策在我区的落地落实,确保在全面建成小康社会和乡村振兴过程中“残疾人一个也不能少”!截止2021年12月31日,我区有持证残疾人6442人,其中重度的一级残504人,二级残2688人;轻度的三级残1263人,四级残1987人。区残联在编人员3名,通过劳务派遣聘用4人,很好地完成全区残疾人工作各项指标。
1.扎实开展残疾儿童康复救助工作。按照应救尽救的原则,继续与市妇幼保健院、邵阳学院第一附属医院、市特殊教育学校等五家机构合作,2021年0-6岁残疾儿童康复任务数75人,截至12月底,我区已有123名(0-6岁110名、7-17岁13名)残疾儿童申请并在5家机构开展了康复训练,超额完成了全年任务。
2.扎实做好重度残疾人家庭无障碍改造工作。我区按照“量体裁衣,分步实施,整体推进”的原则,2021年我们对60户(其中蔡锷乡57户)重度残疾人家庭实施了无障碍改造。改造前,我们出台了《重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》,对目标任务、实施范围、实施标准、完成时限和职责分工等进行了明确,确保改造工程保质保量如期完成,提高了广大重度残疾人的生活质量和幸福指数。至12月底,全区贫困残疾人家庭无障碍改造任务全部完成并顺利通过省市验收,投入改造资金36万余元。此外,协助市残联对蔡锷乡政府机关和三八亭社区、九井湾社区院内的公共场所进行无障碍环境建设。
3.落实残疾人“两项补贴” 2021年,残疾人“两项补贴”( 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴)每人每项70元/月,截止2021年底,全区共有3035人享受重度残疾人护理补贴,1929人享受困难残疾人生活补贴。现在与民政、财政一起着手今年“两补”的提标工作。
4.落实残疾人“政府两代” “政府两代”指贫困重度残疾人的城乡居民医疗保险和最低缴费档次的城乡居民养老保险政府全额代缴。至2021年12月底,为全区1769名重度残疾人全额代缴300元/年的城乡居民养老保险,2454名残疾人全额代缴城乡居民医疗保险。
5.办理残疾人证。 2021年,安全博彩公司推荐残联将残疾人证的办理作为残联系统的一项基础性工作来抓,全区共办理残疾人证339本。一方面,我们严格残疾人证办理的标准和程序,杜绝“人情证”“关系证”。另一方面,积极开展便民上门评残办证活动。对有办证意愿、行动不便、交通不便到期残疾人证和疑似残疾人开展上门评残(换证)服务。特别是对到期证,办证窗口提前三个月打电话通知本人或其监护人及时来换证,然后再分别将名单下发到镇残联和村(社区)残协,请他们每个月对即将到期的再催促一次。
将助残惠残政策印制成告知书,由办证窗口发放给领证人员;每个乡镇街道和村(社区)都制作残疾人政策宣传栏(牌),重度残疾人户都发放或张贴政策《明白卡》。我们还通过活动,将助残惠残政策印制精美挂历发放给残疾人和残疾人工作者,提高广大干部群众和残疾人对国家惠残助残政策的知晓度。
6.落实残疾人教育资助政策。 2021年,区残联全面落实高中及以上残疾人和贫困残疾人家庭子女教育资助政策。高中教育(指就读本省执行公办教育收费标准的全日制高中或相当高中的学校):残疾学生资助1400元/年,贫困残疾人家庭子女资助1000元/年;高等教育(参加高考、研究生考试取得入学资格或参加成人高考、高等教育自学考试取得相应学历(位)证书的):残疾学生一次性资助:专科4000元/人,本科5000元/人,硕士及以上6000元/人; 贫困残疾人家庭子女一次性资助3000元/人(不分层次)。全年共资助高中生27人合计5.14万元,资助大学生21人合计7万元。
7.残疾人职业技能和实用技术培训。 根据建档立卡贫困残疾人的实际需求,按照“政府主导、部门参与、面向就业、讲求实效、因地制宜、免费培训”的原则,2021年,十大正规在线博彩平台残联先后在百春园街道的白洲社区(60人参训)、翠园街道戴家社区(60人参训)、盲人按摩保健技能培训(60人参训)进行了三批共180名残疾人的职业技能和实用技术培训。培训内容有粉面、包点的制作方法,有经营和管理企业方面的知识,盲人按摩保健技能,此外,还配合市残联开展了美容美发,汽车美容,电商,手工和乡村工匠创业创新培训等等。
8.推进残疾人就业创业。 一是开展残疾人公益性岗位促就业。与市残联、区人社局等多部门联系,信息共享,安排有工作意愿且符合且条件的残疾人参加公益性岗位工作,2021年安排了37名残疾人到公益岗位就业。二是根据有关法律法规在区辖机关企事业单位实施按比例安排残疾人就业和全面征收残疾人就业保障金的工作。三是开展残疾人创业扶持。继续开展“连千村帮万户振兴工程”和残疾人阳光增收计划,提升广大残疾人自主脱贫致富的内生动力。对檀江街道双江社区等地共52户符合条件且有意愿的贫困残疾人家庭,通过提供种(鸡)苗,帮助他们通过养殖增加收入。四是加强残疾人就业示范基地建设。确定邵阳市飞翔农业发展有限公司等三家残疾人就业或受益较多的企业为残疾人就业示范基地。五是开展残疾人实用技术和职业技能培训促就业。2021年先后开办3期共180人参加了培训,超额完成了市定120名的培训任务。
9.残疾人动态更新。 严格落实责任,强化工作要求,确保基本状况调查数据科学、准确、及时。根据上级统一部署,2021年共搜集更新信息残疾人6819人,调查完成率为100%,其中入户调查5981人,电话调查481人,入户调查率达92.56%,查无此人45人,已搬迁95人,空挂户57人,外出155人,注销5人,APP采集比例为100%。全区共98个社区,全部调查完毕,完成率为100%。整理而成的大数据为上级决策和更好地服务广大残疾人提供基础性依据。
10.残疾人辅助适配和康复服务工作 2021年来,区残联为残疾人康复适配各类矫形器51人次(假肢适配17人次,助听器适配32人次,助视器2人次,人工耳蜗适配1人次),发放各类基本助行辅助器具196件(轮椅104台,坐便椅(凳)23件,各型拐杖67件)对重度残疾人开展居家服务200余人。同时,根据上级残联的工作要求和教育“双减”一些教育机构转型,利用原有场地,采取购买服务的办法,引进和扶植社会力量开展残疾人日间照料工作。但我区3个社区康复综合服务站利用率不高。
残疾人文化体育工作 积极发动乡镇街道村社区开展残疾人运动员摸底推荐工作,配合市残联进行残疾运动员的选拔,积极开展残疾人“五个一”文化活动,让残疾人感知全社会的关注关爱及党和国家关心关怀,增强他们的安全感、获得感、归属感。大力发掘和培养残疾人专项人才,并积极组织参与各类残疾人文化艺术,专项技能比赛活动。我区选送的张萍萍荣获省“红星向党致敬百年”艺术绘画比赛二等奖,伍中华荣获省残联盲人世按摩技能大赛一等奖。
2020年以来我区在成立区人民政府残工委,乡镇街道成立残联,村社区设立残协的基础上,2021年又成立了区残联机关党支部,成立了“邵阳市安全博彩公司推荐残疾人服务中心”,在市中心的西湖路腾出一间临街门面挂牌运营,大大方便了广大残疾人往来办事。经市编办批准,区委同意增加了一个副理事长领导职数,并于年前配备到位,同时正在着手建立区残联党组,召开区残联第六届主席团会议,建立健全区残联执行理事会议事规则。保障乡镇街道残联和村社区残协的工作运行,每个乡镇街道都由分管领导兼任主席团主席,事务中心主任兼任残联理事长,并配备1名残联专干,村社区为残协至少安排一个公益性岗位,2021年安排基层残疾人事业发展经费28万元。
同时,建立健全严格的财务管理、考勤签到等各项规章制度,用制度来管人管事,确保人人有事做,事事有人管。狠抓干部作风建设,阳光残联、廉洁残联建设。经常进村(社区)入户,督导安全生产和残疾人疫情防控工作,了解残疾人的防疫和生活情况,到定点康复、培训机构督查防疫工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年邵阳市十大正规在线博彩平台残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告