2021年度信誉高的博彩公司推荐委组织部部门决算
目 录
第一部分 十大正规在线博彩平台委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 安全博彩公司推荐委组织部概况
一、部门职责
(一)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对乡镇、街道办事处党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。
(二)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对重要经验进行总结推介。
(三)提出乡镇、街道办事处和区直部委办局以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇、办事处和区直有关部委办局机关股级干部职务任免的备案和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全区干部公开选拔工作的宏观指导,承办副科级以上干部公开选拔的具体工作;指导全区国家公务员制度及参照国家公务员制度管理的组织实施;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导乡镇、办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
(四)研究制订全区组织管理信息系统建设规划,指导全区组织系统信息网建设;负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作。
(五)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对乡镇、办事处党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查。
(六)制订干部教育工作规划,组织,协调市管、区管干部和部分青年干部的培训来指导、协调、检查乡镇、办事处和区直部委办局的干部教育工作。
(七)制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;指导有关专家开展活动。
(八)负责公务员事务管理,拟定、实施公务员工资福利政策,区直机关公务员工资统发审核;负责区直行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配工作。
(九)负责老干部相关管理服务。
(十)承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
本部门共有编制人数27人,实有人数12人。内设股室10个,分别为办公室(信息调研组、新闻宣传办公室)、人才工作办公室、干部监督组(巡察工作联络办公室、12380举报中心)、公务员管理办公室、老干部联络管理办公室、组织指导组、党员管理组(区委党代表联络办公室)、干部组(干部教育组、区公开选拔领导干部办公室)、干部档案信息管理组、党员教育中心。
(二)决算单位构成
亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为在线博彩平台排名委组织部本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
|
部门:在线博彩平台排名组织部 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
593.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
670.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5.64 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
19.34 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
105.23 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23.97 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
5.64 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.17 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
20.34 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
618.71 |
本年支出合计 |
58 |
837.80 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
219.09 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
837.80 |
总计 |
62 |
837.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:在线博彩平台排名组织部 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
618.71 |
599.36 |
|
|
|
|
19.34 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
452.36 |
452.36 |
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
59.50 |
59.50 |
|
|
|
|
|
||
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
59.50 |
59.50 |
|
|
|
|
|
||
20132 |
组织事务 |
392.76 |
392.76 |
|
|
|
|
|
||
2013201 |
行政运行 |
126.41 |
126.41 |
|
|
|
|
|
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
228.48 |
228.48 |
|
|
|
|
|
||
2013204 |
公务员事务 |
37.87 |
37.87 |
|
|
|
|
|
||
20133 |
宣传事务 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
||
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
105.23 |
105.23 |
|
|
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
2080116 |
引进人才费用 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.97 |
38.97 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
21.92 |
21.92 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
23.97 |
23.97 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.97 |
23.97 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.78 |
14.78 |
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
19.34 |
|
|
|
|
|
19.34 |
||
22999 |
其他支出 |
19.34 |
|
|
|
|
|
19.34 |
||
2299999 |
其他支出 |
19.34 |
|
|
|
|
|
19.34 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:安全博彩公司推荐组织部 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
837.80 |
736.07 |
101.73 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
670.45 |
594.36 |
76.09 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
59.50 |
|
59.50 |
|
|
|
||
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
59.50 |
|
59.50 |
|
|
|
||
20132 |
组织事务 |
610.85 |
594.26 |
16.59 |
|
|
|
||
2013201 |
行政运行 |
255.40 |
255.40 |
|
|
|
|
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
317.59 |
300.99 |
16.59 |
|
|
|
||
2013204 |
公务员事务 |
37.87 |
37.87 |
|
|
|
|
||
20133 |
宣传事务 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
||
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
105.23 |
85.23 |
20.00 |
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
2080116 |
引进人才费用 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.97 |
38.97 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
21.92 |
21.92 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.24 |
45.24 |
|
|
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
23.97 |
23.97 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.97 |
23.97 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.78 |
14.78 |
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
5.64 |
|
5.64 |
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.64 |
|
5.64 |
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5.64 |
|
5.64 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
20.34 |
20.34 |
|
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
20.34 |
20.34 |
|
|
|
|
||
2299999 |
其他支出 |
20.34 |
20.34 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:在线博彩平台排名组织部 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
593.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
670.45 |
670.45 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.64 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
105.23 |
105.23 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
23.97 |
23.97 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
5.64 |
|
5.64 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.17 |
12.17 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
599.36 |
本年支出合计 |
59 |
817.46 |
811.82 |
5.64 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
218.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
218.10 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
817.46 |
总计 |
64 |
817.46 |
811.82 |
5.64 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:十大正规在线博彩平台组织部 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
811.82 |
715.73 |
96.09 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
670.45 |
594.36 |
76.09 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
59.50 |
|
59.50 |
||
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
59.50 |
|
59.50 |
||
20132 |
组织事务 |
610.85 |
594.26 |
16.59 |
||
2013201 |
行政运行 |
255.40 |
255.40 |
|
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
317.59 |
300.99 |
16.59 |
||
2013204 |
公务员事务 |
37.87 |
37.87 |
|
||
20133 |
宣传事务 |
0.10 |
0.10 |
|
||
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.10 |
0.10 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
105.23 |
85.23 |
20.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
||
2080116 |
引进人才费用 |
20.00 |
|
20.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.97 |
38.97 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
21.92 |
21.92 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.05 |
17.05 |
|
||
20808 |
抚恤 |
45.24 |
45.24 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.24 |
45.24 |
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.01 |
1.01 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
23.97 |
23.97 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.97 |
23.97 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.62 |
8.62 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.78 |
14.78 |
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
12.17 |
12.17 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.17 |
12.17 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
12.17 |
12.17 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:安全博彩公司推荐组织部 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
184.08 |
302 |
商品和服务支出 |
385.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
53.30 |
30201 |
办公费 |
10.51 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.80 |
30202 |
印刷费 |
11.87 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
36.60 |
30203 |
咨询费 |
39.00 |
310 |
资本性支出 |
7.38 |
30106 |
伙食补助费 |
0.61 |
30204 |
手续费 |
20.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.38 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.23 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.53 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.94 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
30211 |
差旅费 |
35.89 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.03 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
18.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.11 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
138.40 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
45.86 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
45.24 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
10.22 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
22.83 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
64.06 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
17.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.15 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
36.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.56 |
|
|
|
人员经费合计 |
322.48 |
公用经费合计 |
393.25 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
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|
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公开07表 |
|
部门:安全博彩公司推荐组织部 |
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
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|
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|
公开08表 |
|
部门:亚洲十大正规在线博彩平台排名组织部 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
5.64 |
5.64 |
|
5.64 |
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
5.64 |
5.64 |
|
5.64 |
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
5.64 |
5.64 |
|
5.64 |
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
5.64 |
5.64 |
|
5.64 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:信誉高的博彩公司推荐组织部 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
本表无数据 |
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计837.8万元。与上一年度相比,收、支总计各减少53.21万元,下降5.97%。主要是因为人员工资福利的减少及结转和结余的变化。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计618.71万元,其中:财政拨款收入599.36万元,占96.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19.34万元,占3.13%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计837.8万元,其中:基本支出736.07万元,占87.86%;项目支出101.73万元,占12.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计817.46万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少64.66万元,下降7.33%。主要是因为人员工资福利变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出811.82万元,占本年支出合计的96.9%。与上一年度相比,财政拨款支出增加147.79万元,增长22.26%。主要是因为在职人员工资、离退休人员福利、公务员招考、人才引进等支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出811.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出670.45万元,占82.59%;社会保障和就业支出105.23万元,占12.96%;卫生健康支出23.97万元,占2.95%;住房保障支出12.17万元,占1.5%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为407.23万元,支出决算数为811.82万元,完成年初预算的199.35%,其中:
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)
年初预算为5.98万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政统一划转至总工会,未从本单位列支。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)
年初预算为0万元,支出决算为59.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项支出,年初无预算。
3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
年初预算为199.32万元,支出决算为255.4万元,完成年初预算的128.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:公务员招考、人才引进、基层党建、离退休人员福利待遇等开支增加。
4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为139.1万元,支出决算为317.59万元,完成年初预算的228.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是:公务员招考、人才引进、基层党建、离退休人员福利待遇等开支增加。
5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为37.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加公务员绩效奖。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为8.53万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政统一划转,未从本单位列支。
7、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年人才引进支出增加。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为21.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加单位离退休人员一个月生活补助。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为17.05万元,支出决算为17.05万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为45.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位离退休干部死亡抚恤,年初未列入部门预算。
12、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为1.01万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为8.62万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为14.78万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为12.17万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出715.73万元,其中:人员经费322.48万元,占基本支出的45.06%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费393.25万元,占基本支出的54.94%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,
其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入5.64万元;年初结转和结余0万元;支出5.64万元,其中基本支出0万元,项目支出5.64万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项支出,年初无预算。
九、关于机关运行经费支出说明
在线博彩平台排名委组织部2021年度机关运行经费支出393.25万元,比上一年决算数增加263.39万元,增长202.83%。主要原因是:公务员招考、人才引进、基层党建、离退休人员福利待遇等开支增加。
十、一般性支出情况
2021年度在线博彩平台排名委组织部开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,未举办相关活动。
十一、关于政府采购支出说明
信誉高的博彩公司推荐委组织部2021年度政府采购支出总额23万元,其中:政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,十大正规在线博彩平台委组织部共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为837.8万元,其中,基本支出736.07万元,项目支出101.73万元,具体预算绩效情况见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年亚洲十大正规在线博彩平台排名组织部整体支出绩效评价报告