2022年十大正规在线博彩平台机关事务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算支出表-工资福利支出(按政府经济分类)
10、一般公共预算支出表-工资福利(按部门经济分类)
11、一般公共预算支出表-对个人家庭(按政府经济分类)
12、一般公共预算支出表-对个人家庭(按部门经济分类)
13、一般公共预算支出表-商品服务(按政府经济分类)
14、一般公共预算支出表-商品服务(按部门经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金(政府预算)
18、政府性基金(部门预算)
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责区直机关事务的服务保障工作;研究拟订区直机关事务管理和后勤工作的具体意见、规章制度和标准并实施;会同有关部门协调解决区直机关后勤工作中的有关问题。
2、负责区直行政事业单位公务用车的配备、调配、处置等事务性工作;负责全区公务用车服务平台的建设、运营等事务性工作。
3、对区直机关单位的办公用房实施管理,拟订相关管理制度并执行;负责区直机关办公用房集中统一管理、维修、危旧房改造、处置等事务工作;指导全区党政机关办公用房管理。
4、依照政府采购的相关规定,负责区直机关政府集中采购工作;采购区直机关运行所需要的物资和服务。
5、负责区委、区人大、区政府、区政协及区直部门重要会议的有关会务工作。
6、负责区直机关的公务接待工作。
7、承担区行政中心区域内的社会治安、综合治理、消防、安全、物业管理、负责机关办公大楼报刊杂志收发等日常运行工作。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
本部门共有编制人数10人,实有人数9人。内设机构4个,分别为:综合部、后勤保障部、公务用车部、采购服务部。
二、部门预算单位构成
亚洲十大正规在线博彩平台排名机关事务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算767.7万元,其中,一般公共预算拨款收入767.7万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加157.63万元,主要原因是增加机关办公楼水、电、中央空调燃气、物业费及机关食堂用餐补贴提标等费用。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算767.7万元,其中:一般公共服务支出750.3万元;社会保障和就业支出9.86万元;卫生健康支出3.15万元;住房保障支出4.39万元。支出较去年增加157.63万元,主要原因是增加机关办公楼水、电、中央空调燃气、物业费及机关食堂用餐补贴提标等费用。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算767.7万元,其中:一般公共服务支出750.3万元,占97.73%;社会保障和就业支出9.86万元,占1.28%;卫生健康支出3.15万元,占0.41%;住房保障支出4.39万元,占0.57%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算61.6万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算706.1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:机关服务支出706.1万元,主要用于请补充该处内容等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为56.7万元,其中,公务接待费56.7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额680.90万元,其中,货物类采购预算238.76万元;工程类采购预算105万元;服务类采购预算337.14万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车83辆,其中,机要通信用车9辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车17辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车53辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2022年部门预算表
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