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2022年邵阳市在线博彩平台排名政务服务中心部门预算公开说明
发布时间:2022-06-15 信息来源:区政务中心 作者:区政务中心 【字体:

2022年在线博彩平台排名政务服务中心部门预算公开说明

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算支出表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算支出表-工资福利(按部门经济分类)

11、一般公共预算支出表-对个人家庭(按政府经济分类)

12、一般公共预算支出表-对个人家庭(按部门经济分类)

13、一般公共预算支出表-商品服务(按政府经济分类)

14、一般公共预算支出表-商品服务(按部门经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金(政府预算)

18、政府性基金(部门预算)

19、国有资产经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于政务服务的方针政策、法律法规和省委、省政府及市委、市政府的决策部署,组织协调开展区级政务服务。

2、负责落实“放管服效”改革政策措施,落实“三集中、三到位”改革的相关任务。承办审批便民化改革相关工作,组织协调进驻区政务服务平台部门推进并联审批、承诺制改革等工作,推行“互联网+政务服务”,推动实现“一网通办”“一件事一次办”。

3、负责制定区级政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。负责组织入驻单位人员的业务培训。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。

4、负责对进入区级政务服务平台的行政审批、公共服务、中介机构和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场监督。承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作。

5、负责接收区级政务服务事项和中介服务事项的投诉举报,协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责区级政务服务咨询投诉举报平台的运行、维护。

6、承办对进入区级政务服务平台单位的行政审批、公共服务的绩效考核和评估的日常性工作。承办区级政务信息统计汇总工作。

7、负责区级政务服务平台网络信息系统的建设、维护、管理。

8、承办区行政审批服务管理局交办的其他任务。

(二)机构设置

本部门共有编制人数4人,实有人数4人。单位内设机构包括:办公室、财务室,全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

信誉高的博彩公司推荐政务服务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算109.79万元,其中,一般公共预算拨款收入109.79万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少4.6万元,主要原因是特岗津贴减少。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算109.79万元,其中:一般公共服务支出101.99万元;社会保障和就业支出4.41万元;卫生健康支出1.42万元;住房保障支出1.97万元。支出较去年减少4.6万元,主要原因是特岗津贴减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算109.79万元,其中:一般公共服务支出101.99万元,占92.9%;社会保障和就业支出4.41万元,占4.02%;卫生健康支出1.42万元,占1.29%;住房保障支出1.97万元,占1.79%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算27.79万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算82万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出82万元,主要用于请补充该处内容等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划

(四)政府采购情况2022年本部门政府采购预算总额198万元,其中,货物类采购预算175万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算23万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2022年部门预算表

2022年邵阳市在线博彩平台排名政务服务中心部门预算公开表


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