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2022年度十大正规在线博彩平台低收入家庭认定中心部门决算
发布时间:2023-09-15 信息来源:低收入家庭认定中心 作者:低收入家庭认定中心 【字体:

2022年度安全博彩公司推荐低收入家庭认定中心部门决算

第一部分 亚洲十大正规在线博彩平台排名低收入家庭认定中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 亚洲十大正规在线博彩平台排名低收入家庭认定中心概况

一、部门职责

(一)负责指导乡(镇)、街道对申请社会救助的居民家庭开展入户调查、民主评议、张榜公示工作;负责对经乡(镇)、街道审核后的申请社会救助居民家庭的户籍状况、家庭收入、家庭财产区级调查工作;负责对申请救助家庭成员的房产、车辆、养老保险、生产经营、纳税等数据的采集取证和信息录入工作,并出具核对结果;负责开展低收入家庭经济状况信息和救助信息统计、分析工作,为区民政局和有关部门决策提供参考依据;负责起草全区低收入家庭经济状况核对的相关政策规定;负责开展全区社会救助政策宣传工作;完成区民政局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

安全博彩公司推荐低收入家庭认定中心内设机构包括:在线博彩平台排名低收入家庭中心,共有事业编制人数8名,实有2人。内设股室0个。

(二)决算单位构成

十大正规在线博彩平台低收入家庭认定中心无下属单位,因此,在线博彩平台排名低收入家庭认定中心2022年单位决算即亚洲十大正规在线博彩平台排名低收入家庭认定中心本级。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名低收入家庭认定中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

34.81

一、一般公共服务支出

32

3.91

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

97.38

八、社会保障和就业支出

39

29.07

9

九、卫生健康支出

40

1.07

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

0.77

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

97.38

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

132.19

本年支出合计

58

132.19

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

132.19

总计

62

132.19

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市信誉高的博彩公司推荐低收入家庭认定中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

132.19

34.81

0.00

0.00

0.00

0.00

97.38

201

一般公共服务支出

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.07

29.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

17.94

17.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

17.94

17.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

97.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.38

22999

其他支出

97.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.38

2299999

其他支出

97.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.38

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳市十大正规在线博彩平台低收入家庭认定中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

132.19

53.67

78.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

3.85

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.07

29.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

17.94

17.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

17.94

17.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

97.38

18.86

78.52

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

97.38

18.86

78.52

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

97.38

18.86

78.52

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名低收入家庭认定中心

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

34.81

一、一般公共服务支出

33

3.91

3.91

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

29.07

29.07

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

1.07

1.07

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.77

0.77

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

34.81

本年支出合计

59

34.81

34.81

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

34.81

总计

64

34.81

34.81

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名低收入家庭认定中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

34.81

34.81

0.00

201

一般公共服务支出

3.91

3.91

0.00

20129

群众团体事务

0.06

0.06

0.00

2012906

工会事务

0.06

0.06

0.00

20132

组织事务

3.85

3.85

0.00

2013204

公务员事务

3.85

3.85

0.00

208

社会保障和就业支出

29.07

29.07

0.00

20802

民政管理事务

17.94

17.94

0.00

2080201

行政运行

17.94

17.94

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2.37

2.37

0.00

2080501

行政单位离退休

0.80

0.80

0.00

2080502

事业单位离退休

0.49

0.49

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.08

1.08

0.00

20819

最低生活保障

8.70

8.70

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

8.70

8.70

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.06

0.06

0.00

210

卫生健康支出

1.07

1.07

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.07

1.07

0.00

2101101

行政单位医疗

0.54

0.54

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.50

0.50

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.00

221

住房保障支出

0.77

0.77

0.00

22102

住房改革支出

0.77

0.77

0.00

2210201

住房公积金

0.77

0.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市十大正规在线博彩平台低收入家庭认定中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

24.76

302

商品和服务支出

7.93

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

8.28

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

3.64

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

5.51

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.79

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.67

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

1.16

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.04

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.13

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

2.30

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1.25

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.12

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.12

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.37

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

2.50

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.06

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

26.88

公用经费合计

7.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:邵阳市十大正规在线博彩平台低收入家庭认定中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:邵阳市安全博彩公司推荐低收入家庭认定中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:邵阳市在线博彩平台排名低收入家庭认定中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入,也没有使用一般公共预算拨款安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计132.19万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比,收入总计减少115.86万元,下降46.71%。主要原因是未按标准提取社工站运营经费。

2022年度支出总计132.19万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比减少115.86万元,下降46.71%。主要原因是未按标准提取社工站运营经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计132.19万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入34.81万元,占26.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入97.38万元,占73.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计132.19万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出53.67万元,占40.6%;项目支出78.52万元,占59.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计34.81万元(含年初财政拨款结转和结余资金0万)。与上一年度相比,财政拨款收入总计减少13.88万元,下降28.51%。主要原因是节约开支。

2022年度财政拨款支出总计34.81万元(含年末财政拨款结转和结余资金0万元)。与上一年度相比减少13.88万元,下降28.51%。主要原因是节约开支;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出34.81万元,占本年支出合计的26.33%。与上一年度相比,财政拨款支出减少13.88万元,下降28.51%。主要是因为节约开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出34.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.91万元,占11.23%;社会保障和就业支出29.07万元,占83.49%;卫生健康支出1.07万元,占3.07%;住房保障支出0.77万元,占2.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为77.05万元,支出决算数为34.81万元,完成年初预算的45.18%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为0.2万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是:由区财政直接划转至总工会,未从本单位列支。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.85万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年终追加绩效奖。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0.54万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年终财政调减职业年金缴费预算。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为8.34万元,支出决算为17.94万元,完成年初预算的215.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是:办单位不在区政府办公,支付水电费、工作人员中餐补助等运营费用支出较大。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休人员生活补助经费,年初无预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休人员生活补助经费,年初无预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为1.08万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)

年初预算为65万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的13.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是:支付上年部分经费。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为0.77万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出34.81万元,其中:

人员经费26.88万元,占基本支出的77.22%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费7.93万元,占基本支出的22.78%,主要包括:劳务费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

在线博彩平台排名低收入家庭认定中心2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

在线博彩平台排名低收入家庭认定中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

在线博彩平台排名低收入家庭认定中心2022年度机关运行经费支出7.93万元,比年初预算数增加6.13万元,增长340.84%。主要原因是:增加1人。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2022年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

在线博彩平台排名低收入家庭认定中心2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中:授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,十大正规在线博彩平台低收入家庭认定中心共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

(二)存在的问题及原因分析

经过对2022年度部门整体支出进行自评,我们认为存在着以下几个问题:一是商品和服务性支出核算不够规范和细化;二是预算执行不严谨,预算编制不够科学;三是资产管理不完善,需报废处置资产长期未办理相关手续

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件

2022年度在线博彩平台排名低收入家庭认定中心整体支出绩效评价报告(1)


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