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2022年度信誉高的博彩公司推荐委组织部部门决算
发布时间:2023-09-15 信息来源:亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部 作者:十大正规在线博彩平台委组织部 【字体:

2022年度亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部部门决算

第一部分 亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 十大正规在线博彩平台委组织部概况

一、部门职责

(一)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对乡镇、街道办事处党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论研究。

(二)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对重要经验进行总结推介。

(三)提出乡镇、街道办事处和区直部委办局以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇、办事处和区直有关部委办局机关股级干部职务任免的备案和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全区干部公开选拔工作的宏观指导,承办副科级以上干部公开选拔的具体工作;指导全区国家公务员制度及参照国家公务员制度管理的组织实施;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导乡镇、办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

(四)研究制订全区组织管理信息系统建设规划,指导全区组织系统信息网建设;负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作。

(五)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对乡镇、办事处党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查。

(六)制订干部教育工作规划,组织,协调市管、区管干部和部分青年干部的培训来指导、协调、检查乡镇、办事处和区直部委办局的干部教育工作。

(七)制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;指导有关专家开展活动。

(八)负责公务员事务管理,拟定、实施公务员工资福利政策,区直机关公务员工资统发审核;负责区直行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配工作。

(九)负责老干部相关管理服务。

(十)承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部内设机构包括:本部门共有编制人数27人,实有人数21人。内设股室10个,分别为办公室(信息调研组、新闻宣传办公室)、人才工作办公室、干部监督组(巡察工作联络办公室、12380举报中心)、公务员管理办公室、老干部联络管理办公室、组织指导组、党员管理组(区委党代表联络办公室)、干部组(干部教育组、区公开选拔领导干部办公室)、干部档案信息管理组、党员教育中心。

(二)决算单位构成

信誉高的博彩公司推荐委组织部无下属单位,因此,信誉高的博彩公司推荐委组织部2022年单位决算即十大正规在线博彩平台委组织部本级。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:在线博彩平台排名组织部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

591.28

一、一般公共服务支出

32

458.84

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3.48

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

36.49

八、社会保障和就业支出

39

94.27

9

九、卫生健康支出

40

17.90

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

3.48

12

十二、农林水支出

43

10.26

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

10.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

36.49

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

631.25

本年支出合计

58

631.25

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

631.25

总计

62

631.25

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:安全博彩公司推荐组织部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

631.25

594.76

0.00

0.00

0.00

0.00

36.49

201

一般公共服务支出

458.84

458.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11.82

11.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

专项业务及机关事务管理

11.82

11.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

411.70

411.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

229.18

229.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

113.64

113.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

68.55

68.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

31.08

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

31.08

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

94.27

94.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080116

引进人才费用

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

73.40

73.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

59.38

59.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.02

14.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.09

7.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

3.48

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

6.46

6.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

6.46

6.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

36.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.49

22999

其他支出

36.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.49

2299999

其他支出

36.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.49

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:信誉高的博彩公司推荐组织部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

631.25

542.40

88.85

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

458.84

412.07

46.77

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11.82

0.00

11.82

0.00

0.00

0.00

2010305

专项业务及机关事务管理

11.82

0.00

11.82

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

411.70

407.83

3.87

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

229.18

229.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

113.64

110.10

3.54

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

68.55

68.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

31.08

0.00

31.08

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

31.08

0.00

31.08

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

94.27

74.27

20.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080116

引进人才费用

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

73.40

73.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

59.38

59.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.02

14.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.90

17.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.09

7.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3.48

0.00

3.48

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3.48

0.00

3.48

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

3.48

0.00

3.48

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.26

0.00

10.26

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

6.46

0.00

6.46

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

6.46

0.00

6.46

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

36.49

28.15

8.35

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

36.49

28.15

8.35

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

36.49

28.15

8.35

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:十大正规在线博彩平台组织部

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

591.28

一、一般公共服务支出

33

458.84

458.84

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.48

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

94.27

94.27

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

17.90

17.90

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

3.48

3.48

0.00

12

十二、农林水支出

44

10.26

10.26

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

10.00

10.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

594.76

本年支出合计

59

594.76

591.28

3.48

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

594.76

总计

64

594.76

591.28

3.48

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:安全博彩公司推荐组织部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

591.28

514.25

77.03

201

一般公共服务支出

458.84

412.07

46.77

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11.82

0.00

11.82

2010305

专项业务及机关事务管理

11.82

0.00

11.82

20129

群众团体事务

4.24

4.24

0.00

2012906

工会事务

4.24

4.24

0.00

20132

组织事务

411.70

407.83

3.87

2013201

行政运行

229.18

229.18

0.00

2013202

一般行政管理事务

113.64

110.10

3.54

2013204

公务员事务

68.55

68.55

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.33

0.00

0.33

20199

其他一般公共服务支出

31.08

0.00

31.08

2019999

其他一般公共服务支出

31.08

0.00

31.08

208

社会保障和就业支出

94.27

74.27

20.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.00

0.00

20.00

2080116

引进人才费用

20.00

0.00

20.00

20805

行政事业单位养老支出

73.40

73.40

0.00

2080501

行政单位离退休

59.38

59.38

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.02

14.02

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.83

0.83

0.00

210

卫生健康支出

17.90

17.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.90

17.90

0.00

2101101

行政单位医疗

7.09

7.09

0.00

2101103

公务员医疗补助

10.27

10.27

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.54

0.54

0.00

213

农林水支出

10.26

0.00

10.26

21301

农业农村

6.46

0.00

6.46

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

6.46

0.00

6.46

21307

农村综合改革

3.80

0.00

3.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3.80

0.00

3.80

221

住房保障支出

10.00

10.00

0.00

22102

住房改革支出

10.00

10.00

0.00

2210201

住房公积金

10.00

10.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:信誉高的博彩公司推荐组织部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

259.78

302

商品和服务支出

113.03

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

70.69

30201

办公费

20.41

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

42.29

30202

印刷费

11.36

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

80.94

30203

咨询费

1.44

310

资本性支出

1.19

30106

伙食补助费

4.89

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.20

31002

办公设备购置

1.19

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.91

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.18

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

10.84

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.10

30211

差旅费

1.66

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

21.42

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

6.64

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

7.69

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

140.25

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

66.24

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

33.99

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.41

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

4.80

30227

委托业务费

12.68

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.80

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

2.57

30229

福利费

5.50

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

13.64

30399

其他对个人和家庭的补助

32.65

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

31.14

人员经费合计

400.03

公用经费合计

114.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:在线博彩平台排名组织部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

3.48

3.48

0.00

3.48

0.00

212

城乡社区支出

0.00

3.48

3.48

0.00

3.48

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

3.48

3.48

0.00

3.48

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

3.48

3.48

0.00

3.48

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:信誉高的博彩公司推荐组织部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:亚洲十大正规在线博彩平台排名组织部

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入,也没有使用一般公共预算拨款安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计631.25万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比,收入总计减少206.55万元,下降24.65%。主要原因是上年资金结转结余减少,节约开支。

2022年度支出总计631.25万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比减少206.55万元,下降24.65%。主要原因是上年资金结转结余减少,节约开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计631.25万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入594.76万元,占94.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入36.49万元,占5.78%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计631.25万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出542.4万元,占85.92%;项目支出88.85万元,占14.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计594.76万元(含年初财政拨款结转和结余资金0万)。与上一年度相比,财政拨款收入总计减少222.7万元,下降27.24%。主要原因是上年资金结转结余减少,节约开支。

2022年度财政拨款支出总计594.76万元(含年末财政拨款结转和结余资金0万元)。与上一年度相比减少222.7万元,下降27.24%。主要原因是上年资金结转结余减少,节约开支;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出591.28万元,占本年支出合计的93.67%。与上一年度相比,财政拨款支出减少220.54万元,下降27.17%。主要是因为上年资金结转结余减少,节约开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出591.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出458.84万元,占77.6%;社会保障和就业支出94.27万元,占15.94%;卫生健康支出17.9万元,占3.03%;农林水支出10.26万元,占1.74%;住房保障支出10万元,占1.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为354.19万元,支出决算数为591.28万元,完成年初预算的166.94%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.82万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:基层党建、党员轮训、村(社区)“两委”换届工作经费等开支增加。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为5.93万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的71.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是:差额部分由区财政统一划转至区总工会,未从本单位列支。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为182.28万元,支出决算为229.18万元,完成年初预算的125.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是:公务员招考、人才引进、基层党建、离退休人员福利待遇等开支增加。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为111.8万元,支出决算为113.64万元,完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是:党代表活动经费、专项人才工作经费、全区村(社区)换届选举工作经费、一村一名大学生经费、关工委工作经费、离退休老干部工作经费等开支增加。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为68.55万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:公务员绩效奖等开支增加。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:驻村办工作经费,年初无预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为7.01万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政局统一划转,未从本单位列支。

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为31.08万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加老年大学经费。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:事业单位人才引进工作经费,年初无预算。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为59.38万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位离退休人员一个月生活补助。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为14.02万元,支出决算为14.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.83万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为7.09万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为14.65万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的70.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分资金未支付,资金结转下年。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

17、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.46万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:选调生生活补助资金,年初无预算。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:选调生补助经费,年初无预算。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出514.25万元,其中:

人员经费400.03万元,占基本支出的77.79%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费114.22万元,占基本支出的22.21%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3.48万元;年初结转和结余0.0万元;支出3.48万元,其中基本支出0.0万元,项目支出3.48万元;年末结转和结余0.0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.48万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:驻村工作队第一书记和队员购买保险资金,年初无预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

亚洲十大正规在线博彩平台排名委组织部2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

安全博彩公司推荐委组织部2022年度机关运行经费支出114.22万元,比年初预算数增加82.26万元,增长257.38%。主要原因是:公务员招考、人才引进、基层党建、离退休人员福利待遇、疫情防控等开支增加。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2022年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

在线博彩平台排名委组织部2022年度政府采购支出总额26.32万元,其中:政府采购货物支出26.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.6万元,占政府采购支出总额的59.27%,其中:授予小微企业合同金额11万元,占政府采购支出总额的41.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.27%,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,在线博彩平台排名委组织部共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

(二)存在的问题及原因分析

预算管理和财务管理有待加强,经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分支出范围,资金使用存在界限不清的现象。
  改进建议:
  1、细化预算编制工作,认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关要求进行编制。
  2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报销时,按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算,预防超支现象的发生。
  3、加强对相关人员培训,特别是针对《预算法》《政府会计制度》等方面学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第五部分附件

附件1:2022年十大正规在线博彩平台组织部整体支出绩效评价报告


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