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2022年度十大正规在线博彩平台统一战线工作部部门决算
发布时间:2023-09-15 信息来源:区统战部 作者:区统战部 【字体:

2022年度安全博彩公司推荐统一战线工作部部门决算

第一部分 亚洲十大正规在线博彩平台排名统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 亚洲十大正规在线博彩平台排名统一战线工作部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)协调开展全区统一战线重大理论研究,推动统一战线政策和地方性法规在我区的落实。深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡、镇、街道和各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作,协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派支部,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济入士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)负责协调全区海外统战工作。

(十)统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨卷的在国内的合法权利和利益。

(十一)受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

安全博彩公司推荐统一战线工作部内设机构包括:本部门共有编制人数5人,实有人数8人,内设股室3个,分别为办公室、民族宗教事务股、侨务工作股。

(二)决算单位构成

安全博彩公司推荐统一战线工作部无下属单位,因此,信誉高的博彩公司推荐统一战线工作部2022年单位决算即亚洲十大正规在线博彩平台排名统一战线工作部本级。


第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:亚洲十大正规在线博彩平台排名统战部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

204.66

一、一般公共服务支出

32

172.57

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

8.80

八、社会保障和就业支出

39

10.76

9

九、卫生健康支出

40

6.12

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

8.51

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

6.70

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

8.80

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

213.46

本年支出合计

58

213.46

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

213.46

总计

62

213.46

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:十大正规在线博彩平台统战部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

213.46

204.66

0.00

0.00

0.00

0.00

8.80

201

一般公共服务支出

172.57

172.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

33.45

33.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

132.88

132.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

87.40

87.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

15.14

15.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

30.33

30.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.13

10.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.80

22999

其他支出

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.80

2299999

其他支出

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.80

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:信誉高的博彩公司推荐统战部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

213.46

179.28

34.18

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

172.57

146.91

25.66

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

33.45

33.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

132.88

107.21

25.66

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

87.40

80.88

6.52

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

15.14

15.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

30.33

11.19

19.14

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.13

10.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8.51

0.00

8.51

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

8.51

0.00

8.51

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8.51

0.00

8.51

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

8.80

8.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:亚洲十大正规在线博彩平台排名统战部

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

204.66

一、一般公共服务支出

33

172.57

172.57

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

10.76

10.76

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

6.12

6.12

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

8.51

8.51

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

6.70

6.70

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

本年收入合计

27

204.66

本年支出合计

59

204.66

204.66

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

204.66

总计

64

204.66

204.66

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:在线博彩平台排名统战部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

204.66

170.48

34.18

201

一般公共服务支出

172.57

146.91

25.66

20123

民族事务

1.40

1.40

0.00

2012302

一般行政管理事务

1.40

1.40

0.00

20132

组织事务

38.30

38.30

0.00

2013201

行政运行

4.85

4.85

0.00

2013204

公务员事务

33.45

33.45

0.00

20134

统战事务

132.88

107.21

25.66

2013401

行政运行

87.40

80.88

6.52

2013402

一般行政管理事务

15.14

15.14

0.00

2013499

其他统战事务支出

30.33

11.19

19.14

208

社会保障和就业支出

10.76

10.76

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.13

10.13

0.00

2080501

行政单位离退休

2.06

2.06

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.07

8.07

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.56

0.56

0.00

210

卫生健康支出

6.12

6.12

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.12

6.12

0.00

2101101

行政单位医疗

4.74

4.74

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.29

1.29

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.00

212

城乡社区支出

8.51

0.00

8.51

21203

城乡社区公共设施

8.51

0.00

8.51

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8.51

0.00

8.51

221

住房保障支出

6.70

6.70

0.00

22102

住房改革支出

6.70

6.70

0.00

2210201

住房公积金

6.70

6.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:亚洲十大正规在线博彩平台排名统战部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

134.51

302

商品和服务支出

27.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

44.96

30201

办公费

1.01

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

32.40

30202

印刷费

1.01

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

25.81

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

4.84

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

9.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

4.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.84

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.13

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.29

30211

差旅费

1.38

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

8.03

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.06

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1.05

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.40

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

6.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

2.19

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.59

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.60

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.94

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.61

30240

税金及附加费用

0.72

30299

其他商品和服务支出

11.03

人员经费合计

137.91

公用经费合计

32.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:亚洲十大正规在线博彩平台排名统战部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:安全博彩公司推荐统战部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:信誉高的博彩公司推荐统战部

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入,也没有使用一般公共预算拨款安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计213.46万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比,收入总计增加34.9万元,增长19.55%。主要原因是财政拨款收支增加。

2022年度支出总计213.46万元(含年初结转和结余资金0万元),与上一年度相比增加34.9万元,增长19.55%。主要原因是财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计213.46万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入204.66万元,占95.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.8万元,占4.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计213.46万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出179.28万元,占83.99%;项目支出34.18万元,占16.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计204.66万元(含年初财政拨款结转和结余资金0万)。与上一年度相比,财政拨款收入总计各增加26.19万元,增长14.67%。主要原因是人员经费增加一般公共预算财政拨款收支增加。

2022年度财政拨款支出总计204.66万元(含年末财政拨款结转和结余资金0万元)。与上一年度相比增加26.19万元,增长14.67%。主要原因是人员经费增加一般公共预算财政拨款收支增加;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出204.66万元,占本年支出合计的95.88%。与上一年度相比,财政拨款支出增加26.19万元,增长14.67%。主要是因为一般公共服务支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出204.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出172.57万元,占84.32%;社会保障和就业支出10.76万元,占5.26%;卫生健康支出6.12万元,占2.99%;城乡社区支出8.51万元,占4.16%;住房保障支出6.7万元,占3.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为117.76万元,支出决算数为204.66万元,完成年初预算的173.79%,其中:

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加工作经费。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.85万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转经费。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.45万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加绩效奖励。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为0.91万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政统一划转至区总工会,未从本单位列支。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为71.61万元,支出决算为87.4万元,完成年初预算的122.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付部分上年结转经费。

6、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为17万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分指标尚未支付完成。

7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.33万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上级专项指标。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为4.7万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政统一与社保结算,未从本单位列支。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.06万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加退休人员一次性生活补助。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为9.4万元,支出决算为8.07万元,完成年初预算的85.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因工资基数调整,缴费基数减少。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为4.74万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为1.99万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的64.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因工资调整,基数减少。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.51万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加同心工程建设经费。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为6.7万元,支出决算为6.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出170.48万元,其中:

人员经费137.91万元,占基本支出的80.9%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.57万元,占基本支出的19.1%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比减少0.14万元,下降100%,下降的主要原因是本年未发生接待业务。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

十大正规在线博彩平台统一战线工作部2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

在线博彩平台排名统一战线工作部2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

信誉高的博彩公司推荐统一战线工作部2022年度机关运行经费支出32.57万元,比年初预算数增加18.79万元,增长136.33%。主要原因是:支付上年部分运行经费。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元,我单位2022年度无会议费支出;开支培训费6.06万元,其中参加2022年全省事业单位工作人员培训2人,支出0.6万元;举办第五届少数民族运动会培训28人,支出6万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

在线博彩平台排名统一战线工作部2022年度政府采购支出总额10.58万元,其中:政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额4.84万元,占政府采购支出总额的45.75%,其中:授予小微企业合同金额4.84万元,占政府采购支出总额的45.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,安全博彩公司推荐统一战线工作部共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

(二)存在的问题及原因分析

绩效目标量化程度、预算执行力度方面有待提高,下一步要科学合理的编制预算并严格执行,不断强化绩效意识,提高财政资金的使用效益。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






第五部分附件

2022年度邵阳市安全博彩公司推荐委统战部部门整体支出绩效评价报告


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