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2023年度亚洲十大正规在线博彩平台排名纪律检查委员会部门决算
发布时间:2024-09-12 信息来源:区纪委 作者:区纪委 【字体:

2023年度安全博彩公司推荐纪律检查委员会部门决算

第一部分 安全博彩公司推荐纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 十大正规在线博彩平台纪律检查委员会概况

一、部门职责

(一)职能职责:贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定;领导全区党的纪律检查工作。

(二)维护党的章程和其他重要规章制度,协助区委整顿党风,检查党的路线、方针、政策和决议执行情况,重点检查监督乡(科)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

(三)负责对党员进行纪律教育,做出关于维护党纪的决定。

(四)负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

(五)协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

(六)调查全区各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内法规、制度。

(七)按照干部管理权限,配合区委组织部对乡镇、街道纪委和区直部、办、委、局级单位纪检组(纪委)领导干部进行考察、调整和任免。指导全区各级纪检监察干部的业务培训。

(八)承办区委和市纪委授权或交办的其他事项。

(九)贯彻落实上级有关领导机关监察工作的指示,领导全区的行政监察工作。

(十)按照分级管理原则,监察监督区人民政府各部门及其国家公务员;区人民政府及其各部门任命的其他人员;乡镇人民政府、街道办事处及其领导人员,区属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。

(十一)调查监察对象遵纪守法情况,查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况及违法违纪行为,审理决定或建议对其做出处理。

(十二)受理个人和单位对监察对象的检举、控告,受理监察对象不服行政处分的申诉,保护监察对象的正当权利和合法利益。

(十三)研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题,制定地方行政监察规章制度,并组织实施。

(十四)按照干部管理权限,配合乡镇、街道党(工)委和区直有关部门党委(党组)对乡镇、街道和区直部委办局级单位监察室领导干部进行考察、调整、任免和培训。

(十五)承办区人民政府和市监察委员会授权或交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

信誉高的博彩公司推荐纪律检查委员会内设机构包括:本部门共有编制人数70人,实有人数63人,内设9个职能室,分别为:办公室、案件管理室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室;9个派驻纪检监察组,分别为:派驻区委办纪检监察组、派驻区政府办纪检监察组、派驻区委组织部纪检监察组、派驻区委宣传部纪检监察组、派驻区委政法委纪检监察组、派驻区财政局纪检监察组、派驻区民政局纪检监察组、派驻区城管局纪检监察组、派驻区农业农村局纪检监察组。一个直属事业单位:信息中心。

(二)决算单位构成

亚洲十大正规在线博彩平台排名纪律检查委员会无下属单位,因此,亚洲十大正规在线博彩平台排名纪律检查委员会2023年单位决算即亚洲十大正规在线博彩平台排名纪律检查委员会本级。


第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共邵阳市十大正规在线博彩平台纪律检查委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1374.92

一、一般公共服务支出

32

1152.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.21

八、社会保障和就业支出

39

93.59

9

九、卫生健康支出

40

59.63

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

7.07

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

61.95

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.21

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1375.13

本年支出合计

58

1375.13

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

1375.13

总计

62

1375.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:中共邵阳市信誉高的博彩公司推荐纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1375.13

1374.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

201

一般公共服务支出

1152.68

1152.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1077.98

1077.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

787.77

787.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

276.80

276.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

74.70

74.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

74.70

74.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

93.59

93.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

88.01

88.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.61

82.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.09

34.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.59

24.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.95

61.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.95

61.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

61.95

61.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

22999

其他支出

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

2299999

其他支出

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:中共邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1375.13

1086.57

288.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1152.68

867.11

285.57

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1077.98

792.41

285.57

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

787.77

685.68

102.09

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

13.41

11.89

1.52

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

276.80

94.84

181.96

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

74.70

74.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

74.70

74.70

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

93.59

93.58

0.01

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

88.01

88.00

0.01

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.61

82.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.40

5.39

0.01

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.63

59.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

34.09

34.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.59

24.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

7.07

4.09

2.98

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

7.07

4.09

2.98

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

7.07

4.09

2.98

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.95

61.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.95

61.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

61.95

61.95

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共邵阳市十大正规在线博彩平台纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1374.92

一、一般公共服务支出

33

1152.68

1152.68

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

93.59

93.59

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

59.63

59.63

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

7.07

7.07

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

61.95

61.95

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1374.92

本年支出合计

59

1374.92

1374.92

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1374.92

总计

64

1374.92

1374.92

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共邵阳市信誉高的博彩公司推荐纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1374.92

1086.36

288.55

201

一般公共服务支出

1152.68

867.11

285.57

20111

纪检监察事务

1077.98

792.41

285.57

2011101

行政运行

787.77

685.68

102.09

2011102

一般行政管理事务

13.41

11.89

1.52

2011199

其他纪检监察事务支出

276.80

94.84

181.96

20132

组织事务

74.70

74.70

0.00

2013204

公务员事务

74.70

74.70

0.00

208

社会保障和就业支出

93.59

93.58

0.01

20805

行政事业单位养老支出

88.01

88.00

0.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.61

82.61

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

5.40

5.39

0.01

20827

财政对其他社会保险基金的补助

5.58

5.58

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.08

0.08

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

5.50

5.50

0.00

210

卫生健康支出

59.63

59.63

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.63

59.63

0.00

2101101

行政单位医疗

34.09

34.09

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.59

24.59

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.95

0.95

0.00

213

农林水支出

7.07

4.09

2.98

21301

农业农村

7.07

4.09

2.98

2130101

行政运行

7.07

4.09

2.98

221

住房保障支出

61.95

61.95

0.00

22102

住房改革支出

61.95

61.95

0.00

2210201

住房公积金

61.95

61.95

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中共邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名纪律检查委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

793.25

302

商品和服务支出

256.24

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

146.69

30201

办公费

11.76

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

228.19

30202

印刷费

12.40

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

129.52

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.13

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

69.40

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.63

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

45.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

13.79

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

6.43

30211

差旅费

14.97

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

75.58

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

17.21

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

36.75

30215

会议费

0.37

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.12

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.95

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.29

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

17.15

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

64.47

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

33.80

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

111.50

人员经费合计

830.00

公用经费合计

256.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共邵阳市在线博彩平台排名纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中共邵阳市十大正规在线博彩平台纪律检查委员会

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中共邵阳市亚洲十大正规在线博彩平台排名纪律检查委员会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入,也没有使用一般公共预算拨款安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,375.13万元。与上年相比,减少38.66万元,减少2.73%。主要原因是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,375.13万元,其中:财政拨款收入1,374.92万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.21万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,375.13万元,其中:基本支出1,086.57万元,占79.02%;项目支出288.55万元,占20.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,374.92万元。与上年相比,减少34.45万元,减少2.44%。主要原因是纪检监察经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1,374.92万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比,财政拨款支出减少34.45万元,下降2.44%。主要是因为一般公共服务支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,374.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,152.68万元,占83.83%;社会保障和就业支出93.59万元,占6.81%;卫生健康支出59.63万元,占4.34%;农林水支出7.07万元,占0.51%;住房保障支出61.95万元,占4.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为966.07万元,支出决算数为1,374.92万元,完成年初预算的142.32%,其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为764.77万元,支出决算为787.77万元,完成年初预算的103.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.41万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中调整。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为276.8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中调整。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务

年初预算为4.85万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:工会经费做到其他科目。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为74.7万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为82.61万元,支出决算为82.61万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.4万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中调整。

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为3.82万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的143.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为34.09万元,支出决算为34.09万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为12.95万元,支出决算为24.59万元,完成年初预算的189.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.95万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

13.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.07万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中调整。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为61.95万元,支出决算为61.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,086.36万元,其中:

人员经费830万元,占基本支出的76.4%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费256.37万元,占基本支出的23.6%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,信誉高的博彩公司推荐纪律检查委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

亚洲十大正规在线博彩平台排名纪律检查委员会2023年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况

信誉高的博彩公司推荐纪律检查委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

亚洲十大正规在线博彩平台排名纪律检查委员会2023年度机关运行经费支出256.37万元,比上年度决算数增加49.75万元,增长24.08%。主要原因是:人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.37万元,用于召开区纪委全会会议,人数223人,内容为区纪委全会。开支培训费0.12万元,用于开展清廉讲坛培训,人数112人,内容为学习相关工作条例等;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额136.88万元,其中:政府采购货物支出34.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.04万元。授予中小企业合同金额124.84万元,占政府采购支出总额的91.2%,其中:授予小微企业合同金额95.28万元,占授予中小企业合同金额的76.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.44%,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,十大正规在线博彩平台纪律检查委员会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

为进一步规范预算绩效目标管理,增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化预算支出责任,提高财政资源配置效率和资金使用效益,根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定,我单位在2023年部门预算编制时,制定了规范合理的预算绩效目标,实施了绩效目标运行监控,按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价,并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的效益,也得到了上级部门的肯定。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

1、收入决算情况说明
2023年度收入合计1375.12万元,其中:财政拨款收入1374.91万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.21万元,占0.02%。
2、支出决算情况说明
2023年度支出合计1375.12万元,其中:基本支出1086.57万元,占79.02%;项目支出288.55万元,占20.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
3、收支结余情况说明
2023年,本单位年末结转和结余资金0万元,其中:基本支出结转0万元,项目结转0万元。
4、绩效评价工作情况
进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益。
5、主要绩效情况
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1375.12万元,其中,基本支出1086.57万元,项目支出288.55万元。
6、主要评价结论
经过对2023年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出,区纪委监委部门整体支出的“目标设定”合理、明确,“预算配置”合理、科学,“预算执行和管理”的合法合规、完整,“资产管理”合法、规范。

(三)存在的问题及原因分析

我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题:预算绩效管理责任意识不强,绩效管理体制、机制还不够健全,预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位,绩效观念不强,重视不够;二是单位没有专业的评价人员,缺乏相应的业务专业知识,预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面,对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

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